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關(guān)于公司報(bào)附加稅時(shí)候,一般增值稅額這一欄寫那個(gè)數(shù),10月份公司銷售額為2500元,銷項(xiàng)稅額為400元,我們留底有進(jìn)項(xiàng)稅,報(bào)增值稅時(shí)為0元,那這個(gè)附加稅表怎么填寫?
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2018-11-13
老師請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人 季度代開專票30幾萬,稅費(fèi)代開的時(shí)候已經(jīng)全交了 然后 增值稅申報(bào)不是有填寫減免嘛 現(xiàn)在申報(bào)附加稅 附加稅依據(jù)減免后的增值稅來填嗎?
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2020-07-10
老師,小規(guī)模納稅人,季收入15萬,免征增值稅,城建稅、教育附加、地方教育附加都不用交了是嗎?城建稅及兩個(gè)的計(jì)稅依據(jù)是增值稅,計(jì)稅依據(jù)都是零了。哪都不用交稅了是嗎
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2019-07-16
老師,小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開增值稅發(fā)票時(shí),是不是三項(xiàng)附加稅都一并征收了的?我申報(bào)稅時(shí)附加稅計(jì)稅依據(jù)還得以開票時(shí)稅務(wù)局已經(jīng)收了的增值稅數(shù)據(jù)填寫嗎?
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2020-01-15
小規(guī)模納稅人上季度別人開票稅率開錯(cuò),開成3%。申報(bào)增值稅以及附加稅被監(jiān)控到,去大廳處理是多交稅15.7076。要求退稅15.7076抵下季度,分解到增值稅以及附加稅,請(qǐng)問怎么分解?
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2021-05-14
開票月8萬 季度不足9萬(10月開900 12月開8萬)是減免增值稅 免征教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 那城建稅是要繳納的嗎?
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2018-01-11
老師,我們公司是小規(guī)模防腐公司,不經(jīng)營(yíng)無收入,只繳納的土地使用稅,現(xiàn)在有其他公司租賃我們的場(chǎng)地和廠房,和我們簽了租賃合同,租金轉(zhuǎn)入我們公司賬戶,我是不是確認(rèn)收入,但不用交增值稅附加稅,繳納企業(yè)所得稅就行?對(duì)方不要發(fā)票。但是我們老板不想繳納其他稅金,他要求那個(gè)公司以我們法人個(gè)人或者土地證上的人簽合同,這樣的話就和我們公司沒有什么關(guān)系了吧,我們公司不用繳納其他稅種了把,?那我們法人是不是要要房產(chǎn)稅啊怎么繳納呢,老師能不能完整的回答我的問題,問了好幾個(gè)老師,愛搭不理的
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2019-07-10
代開專票的分錄:這樣對(duì)嗎借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額計(jì)提增值稅借:營(yíng)業(yè)稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
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2018-10-12
9月份申報(bào)繳納8月份的增值稅和營(yíng)業(yè)稅金及附加稅金,會(huì)計(jì)分錄是不是在上個(gè)月做借:應(yīng)交稅金--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 下月繳納:借應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:銀行存款?
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2017-10-15
一般綱稅人附加稅的計(jì)提,是直接增值稅額計(jì)提,還是用銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)后的稅額計(jì)提?
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2018-09-07
有個(gè)無票收入 預(yù)繳了6萬元的增值稅 2萬元附加稅+企業(yè)+印花之前開的票60多萬元說的是之前開的無票收入是60多萬元這個(gè)月開了30多萬的票 還用在交稅嗎
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2017-07-28
施工項(xiàng)目一般計(jì)稅,預(yù)交增值稅只能是當(dāng)期業(yè)主計(jì)價(jià),開票上的那個(gè)稅額扣當(dāng)期勞務(wù)分包款吧?別的服務(wù)不行吧?只能是建筑服務(wù),這個(gè)預(yù)交期限是多久啊附加稅只能去地稅嘛調(diào)回來
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2017-03-20
四月份有一筆進(jìn)賬說是不能抵扣,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)銷,這筆增值稅和相應(yīng)的附加稅需要計(jì)提嗎
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2018-11-26
老師,現(xiàn)在在深圳國(guó)稅那里增值稅報(bào)了0申報(bào)的話,是不是地稅的附加稅直接不用報(bào)了
1/996
2017-01-10
老師好!這個(gè)月簡(jiǎn)易計(jì)稅1000元,增值稅銷項(xiàng)以抵扣清零,這個(gè)月還有附加稅嗎
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2020-07-02
本月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不交增值稅,是不是就不用做計(jì)提附加稅的分錄?
1/872
2017-10-18
請(qǐng)問老師 上個(gè)月稅局說完任務(wù),增加了無票收入預(yù)交了30000元增值稅,說這個(gè)月開票了可以沖減 那么我這個(gè)月如何做賬?分錄是什么?附加稅在這個(gè)月交了可以嗎?
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2016-12-01
去國(guó)稅預(yù)繳2%增值稅要帶什么資料,去地稅預(yù)繳附加稅要帶什么資料
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2017-03-16
我在3月接到稅局電話,讓更正申報(bào)去年11月的增值稅,因?yàn)?1月沒有未申報(bào)加計(jì)抵減。 更正申報(bào)后,收到了退稅——增值稅,及附加稅。我想請(qǐng)問一下這筆退稅怎么做?退的這筆增值稅又不屬于留抵退稅、出口退稅的情況。一時(shí)間不知道做這筆賬了,當(dāng)月加計(jì)抵減走的是其他收益,那夸年度退稅這筆增值稅我就不該怎么做了[捂臉]
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2022-03-29
汽車運(yùn)輸行業(yè)賦稅率應(yīng)該達(dá)到多少?這個(gè)是怎么算的呢,每年交的增值稅總額/收入總額=2%?還是(每年交的增值稅總額 附加稅)/收入總額呢
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2016-11-24