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浩博電子小規(guī)模增值稅申報(bào)附表 為什么都填寫零?明明有80000的收入?附表是根據(jù)什么填寫的?
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2017-11-02
分公司小規(guī)模增值稅申報(bào)表,開票金額季度14萬多,那我填申報(bào)表的時(shí)候,填免稅銷售額那項(xiàng),是填在哪里?填小微企業(yè)免稅銷售額還是未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額?
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2022-01-04
你好,我報(bào)稅時(shí)候上面顯示小規(guī)模增值稅申報(bào)表第二欄第二列不能大于等于我開票金額
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2020-10-22
小規(guī)模增值稅申報(bào)表,系統(tǒng)自動(dòng)跳出的本期預(yù)繳稅額是不是一定正確?還是會(huì)有誤差?
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2020-04-03
老師,請(qǐng)教一下,我們公司開了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票“*與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入*與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入”這個(gè)是政府的一個(gè)專項(xiàng)補(bǔ)貼,“0”稅率;,當(dāng)月收到錢,我做了:借 銀存 貸:營(yíng)業(yè)外收入 但是,這樣我的增值稅申報(bào)表上的收入就和這個(gè)有差異 正確的應(yīng)該怎么做呀?
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2023-07-10
一般納稅人,去年增值稅留抵2192.49,然后退過增值稅2192.49;這個(gè)月應(yīng)交增值稅232.57(銷-進(jìn)-上月留抵);那為什么這個(gè)月附加稅是0(如圖1);圖2是這個(gè)月增值稅申報(bào)表; 1.請(qǐng)問這個(gè)月要交增值稅,但是附加稅是0,這個(gè)是依據(jù)什么?麻煩解釋下謝謝(可以看下圖中的數(shù)據(jù)) 2。比如本月應(yīng)交增值稅是多少的時(shí)候,才會(huì)交附加稅(麻煩按圖中的數(shù)據(jù)幫忙核算。代入數(shù)據(jù)好理解)
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2024-06-06
小規(guī)模增值稅申報(bào)表填寫三季度銷售收入68000元,其中18000元為稅務(wù)代開,如何填報(bào)?
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2018-10-16
幼兒園免稅的保教費(fèi)除了在增值稅申報(bào)表第12行(其他免稅銷售額填寫)外,還應(yīng)該填寫增值稅減免明細(xì)表,填在第6行,具體代碼沒找到合適的,填其他?
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2019-10-21
《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》這個(gè)表要怎么填啊,我在報(bào)增值稅時(shí)不填的話不能申報(bào)
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2018-06-09
因?yàn)槿ツ暌粋€(gè)視同銷售沒有做收入但是正常開具了發(fā)票繳納了增值稅,造成增值稅申報(bào)表上的銷售額與財(cái)務(wù)報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入不符合,現(xiàn)在年報(bào)已經(jīng)申報(bào)了,該怎么處理?所得稅申報(bào)按照那個(gè)來申報(bào)??
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2017-04-13
請(qǐng)問什么情況才需要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?我上個(gè)月開了0稅率的國(guó)際代理發(fā)票,之前已經(jīng)備案了,但本月申報(bào)時(shí)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填嗎
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2019-07-05
上個(gè)月開出去的增值稅專用發(fā)票,這個(gè)月退回來作廢了。對(duì)應(yīng)的增值稅在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),填在哪一欄里?
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2018-09-01
小規(guī)模納稅人申報(bào)表,其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額填什么數(shù)值?
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2022-01-07
小規(guī)模變成一般納稅人,11月就是一般納稅人,11月報(bào)10月的稅時(shí),打開國(guó)稅申報(bào),只有財(cái)務(wù)報(bào)表,沒有增值稅申報(bào)表,得去國(guó)稅局核定,核定需要帶什么資料?
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2016-11-14
企業(yè)適用于簡(jiǎn)易征收方法,在申報(bào)時(shí)主要填寫增值稅納稅申報(bào)表嗎?
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2017-05-08
老師你好!去年有固定資產(chǎn)清理收入5000元,開具增值稅發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅也有申報(bào)。但這種情況下財(cái)務(wù)報(bào)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比增值稅申報(bào)表的申報(bào)總額少5000元。這合理嗎?匯算清繳報(bào)告要注明嗎?
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2020-05-28
老師好!當(dāng)月開的發(fā)票本來想作廢但忘記了,這樣導(dǎo)致增值稅納申報(bào)表收入跟賬上對(duì)應(yīng)不上,請(qǐng)問需要調(diào)整賬上跟增值稅納申報(bào)表一致嗎
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2022-10-20
新能源汽車企業(yè),收到的國(guó)家補(bǔ)貼免征增值稅,在納稅申報(bào)表里填在哪里?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里減免性質(zhì)代碼及名稱選擇那一項(xiàng)?
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2019-11-09
申報(bào)增值稅時(shí),存在以下錯(cuò)誤 附表四第1欄“本期應(yīng)抵減稅額【280.00】”應(yīng)等于增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表減免性質(zhì)代碼0001129914的“本期應(yīng)抵減稅額【0】”
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2022-02-16
小規(guī)模增值稅申報(bào)表季報(bào)沒超9萬是填小微企業(yè)還是未達(dá)起征點(diǎn)
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2015-10-10