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增值稅專用發(fā)票的基本聯(lián)次統(tǒng)一規(guī)定為三聯(lián),其中第三聯(lián)為______。A.存根聯(lián) B.稅款抵扣聯(lián) C.發(fā)票聯(lián) D.記賬聯(lián) 答案是D參考解析:本題考核專用發(fā)票的聯(lián)次及用途。 增值稅專用發(fā)票由基本聯(lián)次或者基本聯(lián)次附加其他聯(lián)次構(gòu)成,基本聯(lián)次為3聯(lián),分別為:(1)發(fā)票聯(lián),作為購買方核算采購成本和增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的記賬憑證;(2)抵扣聯(lián),作為購買方報(bào)送主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證和留存?zhèn)洳榈膽{證;(3)記賬聯(lián),作為銷售方核算銷售收入和增值稅銷項(xiàng)稅額的記賬憑證。故本題答案為D。
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2016-04-24
運(yùn)輸公司在市場購買的二手車只有過戶發(fā)票,只繳納了過戶費(fèi)用,沒有增值稅專票,可以作為固定資產(chǎn)入賬嗎?并按固定資產(chǎn)的價(jià)值計(jì)提折舊嗎
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2019-06-12
營改增,地稅未用完的發(fā)票在百旺系統(tǒng)上點(diǎn)作廢,后面該做什么?
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2016-06-03
購進(jìn)貨物時(shí)取得的增值稅普通發(fā)票需要計(jì)算增值值稅嗎?
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2020-06-08
我3月發(fā)票開錯(cuò)了,現(xiàn)在要紅沖,銷售收入相差兩千,但是增值稅已經(jīng)申報(bào)了,要作廢重新申報(bào)嗎?
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2018-04-09
收到對(duì)方的增值稅專用發(fā)票,但是對(duì)方要求有一部分款項(xiàng)要付到私人賬戶上,可以這樣操作么?
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2021-12-29
老板是A公司 B公司老板也占股份 現(xiàn)在A公司給B公司開增值稅專用發(fā)票 這樣操作可以嗎
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2021-01-05
老師,我們是一般納稅人。上個(gè)月來開了普通發(fā)票,然后作廢了。請問現(xiàn)在怎么填增值稅申報(bào)表呢?
1/2013
2019-09-05
老師好,企業(yè)可以捐贈(zèng)不動(dòng)產(chǎn)給學(xué)?;蛘呋饡?huì)嗎?是否需要作為銷售處理 可以開增值稅票嗎
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2020-02-27
公司所屬行業(yè)是文化創(chuàng)作與表演的,小規(guī)模納稅人增值稅6%,月沒超10萬也要收專票3%稅額嗎
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2023-11-15
18年開的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在客服說數(shù)量不要帶小數(shù)點(diǎn),要沖紅重開,現(xiàn)在稅率降了,怎么操作
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2019-05-20
貨代公司開給我們的運(yùn)費(fèi)增值稅普通發(fā)票有四聯(lián),每聯(lián)次的作用是什么?對(duì)方要把給我們幾聯(lián)?
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2019-08-21
購方收到的增值稅專用發(fā)票未抵扣,申請了紅字申請表,怎么做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?實(shí)際操作是怎樣的?
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2018-07-24
我公司是小規(guī)模納稅人,請問9月份開具的增值稅普通發(fā)票現(xiàn)在對(duì)方要求作廢重開,該怎么辦?
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2016-11-24
公司員工報(bào)銷的飛機(jī)票1000.可以抵扣增值稅90,那剩下的910還可以作為期間費(fèi)用沖減營業(yè)稅嗎
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2020-02-11
老師,您好!四個(gè)行業(yè)免增值稅的胡話是不是開具的增值稅發(fā)票就是無稅的啊
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2020-12-02
小規(guī)模開出專票 票面的稅額直接計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)增值稅里面,對(duì)嗎? 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_未交增值稅 還是 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_應(yīng)交增值稅
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2022-12-31
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī), 2019年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (已知增值稅稅率為13% )計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額。 (1 )購進(jìn)批原材料 ,取得增值稅專用發(fā) 票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元 ;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元。 (2 )接受股東投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬元。(3 )購進(jìn)低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額6萬元,增值稅為0.78萬元。 (4)銷售洗衣機(jī)-批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物租金1.13萬元。 ( 5 )采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價(jià)為7.91萬元,舊產(chǎn)品作價(jià)2萬元。
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2022-04-12
為什么報(bào)稅系統(tǒng)里很多增值稅申報(bào)沒有操作視頻學(xué)習(xí)的?
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2019-04-03
老師作為進(jìn)口應(yīng)交增值稅,在可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)可以抵扣嗎?
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2019-08-25
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