国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

小規(guī)模物業(yè)公司差額征稅,開了5個點和一個點的發(fā)票,該如何填報增值稅申報表
1/1088
2022-04-06
請問公司開始那1、2年業(yè)務(wù)比較少,沒有財務(wù)做賬意識,故沒有請代理記賬,有保留銀行回單,但是增值稅申報表保留不完整,這種情況可以補記賬嗎?
1/556
2021-02-18
免稅發(fā)票的農(nóng)產(chǎn)品進項抵扣,增值稅申報附表2怎么填寫?比如發(fā)票是免稅發(fā)票,金額120000,該怎么填寫
4/2713
2021-07-05
一般納稅人增值稅申報表主表里面的期末未繳稅額多繳為負數(shù)什么意思
1/11814
2020-05-19
你好。老師我的季報是根據(jù)增值稅申報表數(shù)據(jù)然后調(diào)整一些費用報送的。然后年末出來的會計報表與季報不吻合。所得稅清算的時候年報與之前報的季報也不吻合。這種要怎么辦呀。
1/705
2019-04-12
別人給我們開票,我們沒有記賬,也沒有購選認證,這個票是要退給開票方紅沖的,結(jié)果同事弄成購買方去紅沖了,導(dǎo)致我原本賬上的十幾萬進項稅額流失了十幾萬,這個金額我該怎么進行結(jié)轉(zhuǎn),使我的留底稅額和增值稅申報表一致呢
4/417
2022-12-14
老師,建筑企業(yè)按照合同履約進度確認收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,這樣很容易導(dǎo)致 增值稅申報表的收入與企業(yè)所得確認收入不一致 這樣會不會有稅務(wù)風險
2/448
2024-05-21
老師好!我單位是投資公司,有私募基金資質(zhì),作為CP 公司同時設(shè)立有幾個私募基金在運作,分別在不同證券交易所開立私募基金專戶,委托他們操作,錢款也不經(jīng)過我公司賬戶,每月都是他們提供對應(yīng)的基金的增值稅申報表給我單位,我把幾個基金的增值稅申報表再結(jié)合本單位本月發(fā)生的業(yè)務(wù)申報匯總后申報,中信建投或招商證券有需要交的增值稅和附加稅一并打過來。我想問每個基金從開立戶到最后清算,有基金賠本的時候還需要從單位出資金賠付,相關(guān)這些情況下的一整套會計分錄我該如何做?
1/985
2020-03-24
hi 老師好 當月開的紅字發(fā)票和籃子發(fā)票金額稅額持平 增值稅申報表上需要填寫嗎 填哪里 謝謝
1/615
2020-01-09
老師好:增值稅申報表的申報額,是查看稅控盤發(fā)票資料查詢里面的正負數(shù)發(fā)票清單嗎?申報額是開出正負數(shù)發(fā)票的總和嗎?作廢的發(fā)票需要考慮嗎?
1/834
2020-01-06
外貿(mào)企業(yè)過了4月18日退稅期,5月份申請免稅怎么辦理,退稅系統(tǒng)和綜合服務(wù)平臺以及增值稅申報表等怎么操作
1/1423
2019-03-29
本月沒有開發(fā)票,那么增值稅申報表零報,企業(yè)所得稅收入也零報嗎?
2/1463
2017-01-06
免抵退匯總表與納稅表2差額-19628.84元,看了前期增值稅申報表沒發(fā)現(xiàn)是什么問題。(本期免抵退稅是重新備案后首期申報,以前年度有申報過,期間中斷撤銷過出口退備案一年多)
1/1137
2020-04-21
是這樣,有企業(yè)2019年12月發(fā)生了業(yè)務(wù),企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報有收入,預(yù)繳了企業(yè)所得稅。但年報和增值稅申報表收入都為0。這有問題吧 應(yīng)該怎么處理 他是12月實現(xiàn)了收入,收到了貨款,但是沒開發(fā)票,進項發(fā)票也沒有取得。 截止12月前沒有別的業(yè)務(wù)
1/676
2021-03-30
老師,您好,請問季報的時候增值稅納稅申報表的累計收入比財務(wù)報表的利潤表營業(yè)收入累計數(shù)多1分,第三季度的財報已經(jīng)申報了,有影響嗎?
1/1320
2020-10-26
老師增值稅申報表里本期已繳稅額-分次預(yù)繳稅額使用了預(yù)繳的增值稅,是不是會計憑證里就需要做已交稅金跟預(yù)交增值稅的轉(zhuǎn)換分錄
1/700
2022-04-21
個稅返還的手續(xù)費計入的投資收益,報增值稅申報表的時候需要填嗎?
2/1260
2020-01-11
這個是一般納稅人增值稅申報表,可以幫我看看我哪里填錯了嗎?9月不需要交稅,出現(xiàn)在25行1379.3元是什么回事?
1/511
2019-11-04
我公司是旅游行業(yè)的小微企業(yè),一季度含稅收入11萬,免征了增值稅。二季度含稅收入50萬,按政策應(yīng)該交增值稅,可是我填好了增值稅申報表,怎么是免繳啊?
1/757
2019-07-02
老師好,請問沖上個季度紅字發(fā)票,這次看電子稅務(wù)系統(tǒng)只有增值稅出現(xiàn)負數(shù),怎么附加稅都是零(按理也是負數(shù))上個季度增值稅及附加稅都交了,做賬沖了收入沖了增值稅及附加稅,怎么稅務(wù)系統(tǒng)增值稅申報表里只有增值稅是負數(shù),附加稅卻是零,應(yīng)該附加稅也是負數(shù)的,好奇怪啊,還是做賬干脆不沖附加稅,這樣才與稅務(wù)報表一致,請教下[抱拳]
2/1473
2021-10-12