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老師你好,以前開普通增值稅發(fā)票的額度是3萬,現(xiàn)在政策講小企業(yè)可以一個(gè)月可以開十萬了,請(qǐng)問可以開在一張票上嗎?稅后十萬元正
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2020-08-04
,開增值稅發(fā)票時(shí)必須要在單價(jià)選項(xiàng)里面填寫未稅金額嗎,感覺計(jì)算很麻煩,有沒有辦法直接在單價(jià)欄輸入含稅價(jià),讓系統(tǒng)自己計(jì)算
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2018-10-23
增值稅申報(bào)時(shí),有出口的情況下,16表和17表關(guān)于出口貨物征(免)稅的明細(xì)主表和從表,都沒填報(bào),還礙事???江蘇地區(qū)的
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2020-11-05
小規(guī)模納稅人既有服務(wù),也有貨物,服務(wù)占多數(shù),填增值稅申報(bào)表時(shí)全部填在服務(wù)里可以嗎?但是貨物那一欄填不進(jìn)去
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2017-10-01
老師,你好,我公司是2018年8月份注冊(cè)的,當(dāng)時(shí)購買了金稅盤,但申報(bào)時(shí)在增值稅減免稅申報(bào)表上一直沒填,到這個(gè)月才有收入,那這個(gè)減免稅申報(bào)表上怎么填呢?還可以抵減嗎?
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2019-06-13
老師好,個(gè)體小規(guī)模納稅人季度申報(bào),增值稅申報(bào)表按含稅還是不含稅的數(shù)據(jù)填寫?分什么情況填寫含稅和不含稅? 定期定額自行申報(bào)表,5欄里面分別怎么填?哪些填稅款金額?哪些填開票金額(含稅還是不含稅)非常感謝大家!
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2019-10-03
處置固定資產(chǎn)開具的增值稅發(fā)票不用做收入?增值稅報(bào)表填寫這筆固定資產(chǎn)收入,所得稅報(bào)表同樣需要填嗎?
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2020-12-30
老師,我們是總分支機(jī)構(gòu),我現(xiàn)在在報(bào)總機(jī)構(gòu)的報(bào)表,我們資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表是匯總申報(bào)的,但增值稅是分開申報(bào)的,這樣總機(jī)構(gòu)利潤(rùn)表收入跟增值稅申報(bào)表收入就不一致了,這樣影響增值稅申報(bào)嗎
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2019-07-14
增值稅申報(bào)主表在哪里打印
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2019-10-15
怎么把增值稅申報(bào)表導(dǎo)出來
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2019-03-19
老師增值稅預(yù)交申報(bào)是表幾?
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2018-11-14
不會(huì)做增值稅減免稅申報(bào)表
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2021-10-06
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在的增值稅專用發(fā)票第一次申領(lǐng)只審批了10張,現(xiàn)在想申領(lǐng)增加每月的份數(shù),應(yīng)該在稅務(wù)局填寫什么表申請(qǐng)?jiān)黾臃輸?shù)?
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2021-11-16
增值稅納稅申報(bào)表/增值稅發(fā)票匯總表/專用票明細(xì)表都要匯總到帳本里面去嗎?
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2018-10-08
增值稅申報(bào)表二先填寫其他類的35行還是先填寫第二行?填寫35行后,然后填寫第二行和第三行嗎?還是第二行自動(dòng)生成數(shù)據(jù)?
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2019-04-11
增值稅納稅申報(bào)表與帳面應(yīng)納稅金額不一致,是調(diào)整帳面余額還是調(diào)整增值稅納稅申報(bào)表?
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2019-02-15
在外地預(yù)繳的增值稅和企業(yè)所得稅在國(guó)稅系統(tǒng)里增值稅申報(bào)和企業(yè)所得稅季度申報(bào)需要填哪里?附件增值稅申報(bào)我填在附表四里了,但我們公司估計(jì)近半年都不繳納增值稅(進(jìn)項(xiàng)貿(mào)底有余額)還有航天每年的維護(hù)費(fèi)顯示為未備案是啥意思 是要到稅務(wù)去備案嗎
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2018-10-11
你好,煙酒店,填寫企業(yè)年報(bào)時(shí)營(yíng)業(yè)額和納稅總額怎么填寫,沒納過稅
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2023-02-20
請(qǐng)問房地產(chǎn)企業(yè)中增值稅申報(bào)有增值稅一般納稅人一表集成申報(bào)、增值稅一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)、增值稅預(yù)繳申報(bào)分別適用于哪些情況?
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2020-07-14
你好,請(qǐng)問進(jìn)行填寫申報(bào)增值稅(適用于小規(guī)模納稅人)時(shí)無法打開填寫申報(bào)表,并且彈出以下對(duì)話框:核心征管提示信息:系統(tǒng)內(nèi)部異常:調(diào)用系 統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_gdsw _dvr007,異常原因:上期未申報(bào):征收項(xiàng) 表目:增值稅品目:商業(yè)(17%、16%)未申報(bào),征 收項(xiàng)目:增值稅品目:居民日常服務(wù)未申報(bào), (錯(cuò)誤碼0413S512F394) 該怎么辦?
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2019-04-13