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個(gè)稅中本期收入是填扣除社保前還是扣除后的金額
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2020-01-07
企業(yè)接受外部勞務(wù)派遣用工發(fā)生的費(fèi)用如何在企業(yè)所得稅前扣除?
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2015-10-27
業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是什么
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2019-01-08
老師,這個(gè)發(fā)票可以入賬費(fèi)用發(fā)票么?企業(yè)所得稅前扣除?
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2021-09-28
老師,銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),沒(méi)有取得銀行開(kāi)具的發(fā)票,是否可以所得稅前扣除?
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2022-04-25
公司稅額留抵想把一些進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么處理?是原先留抵的轉(zhuǎn)出還是近期的?
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2017-06-21
"在企業(yè)所得稅中,企業(yè)稅前扣除項(xiàng)目的工資薪金支出,應(yīng)該是企業(yè)已經(jīng)實(shí)際支付給其職工的金額,不是應(yīng)該支付的職工薪酬。"這句話是否說(shuō)按工資表中實(shí)發(fā)數(shù),而非應(yīng)付工資金額?
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2019-09-18
老師我們單位因?yàn)檗k資質(zhì)需要給部分人上社保一個(gè)月,我們?cè)谶@個(gè)月也沒(méi)有給他申報(bào)個(gè)稅,社保單位和個(gè)人部分都有我單位承擔(dān),這部分費(fèi)用是全部走營(yíng)業(yè)外支出還是將個(gè)人部分走營(yíng)業(yè)外支出,如果把單位部分走費(fèi)用所得稅前扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?還是把單位和個(gè)人部分全部在匯算清繳的時(shí)候給剔除在算所得稅,請(qǐng)老師賜教
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2023-09-05
老師好,請(qǐng)問(wèn)私營(yíng)有限公司給員工發(fā)放取暖補(bǔ)貼,個(gè)人所得稅前扣除嗎?
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2018-12-08
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)我查到兩種說(shuō)法,不知道那個(gè)對(duì),您幫忙看下哪個(gè)對(duì)。第一,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%,和當(dāng)年收入的千分之五相比較,選擇較小者在稅前扣除。第二,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%剩余部分,乘以25%得出的數(shù)據(jù)
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2015-12-28
你好,單位招的實(shí)習(xí)生,根據(jù)7月最新政策,按連續(xù)性勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅。如果按勞務(wù)報(bào)酬,500以上是否還要去稅局代開(kāi)發(fā)票才稅企業(yè)所得稅前扣除?
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2020-09-18
請(qǐng)問(wèn)公司給員工發(fā)放的通訊費(fèi)補(bǔ)貼(300元以內(nèi)),以個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷(xiāo)入賬,可以所得稅前扣除嗎?
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2018-06-20
老師請(qǐng)問(wèn),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)和廣告費(fèi)所得稅前扣除的比例是一樣的不超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售收入的15%嗎?我百度了一下,還有個(gè)答案是業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)不超過(guò)銷(xiāo)售收入的0.5%,到底是怎樣的?。?/span>
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2019-10-12
應(yīng)付職工薪酬的稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是指什么
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2015-10-25
在深圳,個(gè)人所得稅稅前扣除項(xiàng)目有哪些?每月固定報(bào)銷(xiāo)的通訊費(fèi)可以在稅前扣除嗎?在個(gè)稅新系統(tǒng)申報(bào)流程及相關(guān)政策 中老師講公務(wù)交通,通訊補(bǔ)貼收入有一定的扣除標(biāo)準(zhǔn)的公務(wù)費(fèi)用,但是在書(shū)上講要計(jì)算個(gè)人所得稅,沒(méi)有搞明白
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2018-11-19
單位租的個(gè)人住房,房東不給提供發(fā)票,單位自己去稅務(wù)局代開(kāi)房租發(fā)票,代開(kāi)發(fā)票繳納的稅款怎么樣可以在所得稅前扣除嗎
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2023-11-20
繳納醫(yī)保的時(shí)候繳納的7元的那個(gè)大額醫(yī)療是否在能在個(gè)人所得稅前扣除
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2016-11-10
因?qū)Ψ狡髽I(yè)已注銷(xiāo)而無(wú)法收回的應(yīng)收賬款是否可以在企業(yè)所得稅前扣除?
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2019-09-03
停工期間各項(xiàng)設(shè)備折舊不能以企業(yè)所得稅前扣除,需納稅調(diào)增,對(duì)嗎?
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2019-04-13
我方是付款方,收到了專(zhuān)用發(fā)票,由于員工失誤,發(fā)票聯(lián)不見(jiàn)了,但抵扣聯(lián)還在,可不可以報(bào)銷(xiāo),作為公司的費(fèi)用在企業(yè)所得稅前扣除??
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2019-05-17