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個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還 申報(bào)增值稅填第一欄 應(yīng)征增值稅不含稅金額里還是第十欄 免稅銷(xiāo)售額呢?
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2020-07-11
 ?。?)本月生產(chǎn)食用酒精一批,該批食用酒精的20%用于直接銷(xiāo)售,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額10萬(wàn)元、稅額1.3萬(wàn)元。  ?。?)該批食用酒精的20%作為酒基,配制葡萄酒210箱,其中:本月銷(xiāo)售給甲公司180箱,每箱不含稅售價(jià)0.2萬(wàn)元;開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額36萬(wàn)元、稅額4.68萬(wàn)元。本月銷(xiāo)售給乙公司20箱,每箱0.3萬(wàn)元。開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額6萬(wàn)元、稅額0.78萬(wàn)元。 (3)將剩余10箱葡萄酒用于生產(chǎn)酒心巧克力,酒心巧克力采用賒銷(xiāo)方式銷(xiāo)售,不含稅總價(jià)為20萬(wàn)元,貨已經(jīng)交付,合同約定12月31日收款。 (4)將該批食用酒精的20%作為酒基,配制乙類(lèi)啤酒20噸,本月全部銷(xiāo)售給,每噸不含稅售價(jià)0.25萬(wàn)元,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額5萬(wàn)元、稅額0.65萬(wàn)元。 (5)將該批食用酒精的40%作為酒基生產(chǎn)白酒30噸,本月全部銷(xiāo)售給,每噸不含稅售價(jià)8萬(wàn)元開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額240萬(wàn)元、稅額31.2萬(wàn)元。(提示1噸=2000斤;1斤=500克)
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2022-04-07
老師我們是小規(guī)模,我每個(gè)月不用開(kāi)票,對(duì)方不需要,但是對(duì)公會(huì)有收入轉(zhuǎn)入,比如:對(duì)公進(jìn)了100000,我要繳納增值稅2913,還有一些附加稅,對(duì)嗎,報(bào)稅的時(shí)候我自己手動(dòng)輸入不含稅收入就可以了嗎?企業(yè)所得稅是100000*25%=25000嗎
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2016-10-17
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為16%,5月份銷(xiāo)售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含稅銷(xiāo)售額50萬(wàn)元,該企業(yè)外購(gòu)生產(chǎn)材料30萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明稅款4.8萬(wàn)元,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)售甲產(chǎn)品應(yīng)納增值稅稅額。
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2020-04-12
(二)某有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%,發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)公司進(jìn)口原材料一批,海關(guān)核定的完稅價(jià)格為40000元,海關(guān)征收的進(jìn)口關(guān)稅為10000元,增值稅率16%,原料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款已從銀行支付。(2)將某企業(yè)逾期未退還包裝物押金46400元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。(3)收到乙企業(yè)投資的原材料,雙方協(xié)議作價(jià)不含稅60000元;該原材料的增值稅率為16%,原材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)。(4)公司將B產(chǎn)品一批用于職工福利,按公司銷(xiāo)售同類(lèi)產(chǎn)品的價(jià)格計(jì)算,不含稅價(jià)款為70000元。該批產(chǎn)品的成本為50000元,增值稅率為16%。要求:編寫(xiě)上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
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2019-04-18
吳老師,怎么確定題目中買(mǎi)價(jià)是不是含增值稅啊
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2021-12-16
小規(guī)模自開(kāi)專(zhuān)票不含稅 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄
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2019-10-22
老師,全年?duì)I業(yè)額是全年的含增值稅開(kāi)票收入嗎?
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2019-05-16
二手房交易的計(jì)稅價(jià),網(wǎng)簽價(jià)是含增值稅的價(jià)嗎
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2024-11-19
老師,請(qǐng)問(wèn)一般說(shuō)相關(guān)稅費(fèi)是不包含增值稅的吧
1/1591
2019-05-17
十萬(wàn)元版增值稅專(zhuān)票含稅最高開(kāi)票金額是多少
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2019-03-22
企業(yè)所得稅允許扣除的稅 包含增值稅附加稅嗎
1/4508
2019-08-20
老師建筑預(yù)繳增值稅表里銷(xiāo)售額是要填含稅的???
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2019-09-10
應(yīng)交增值稅 二級(jí)科目包含哪些,具體的賬務(wù)處理
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2019-11-29
小規(guī)模增值稅減免政策,季度不超30萬(wàn)含專(zhuān)票嗎?
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2019-01-21
我們?nèi)杲坏亩惤鸾痤~,包含交的增值稅金額不?
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2020-02-19
你好,銷(xiāo)售額648000,含稅進(jìn)價(jià)410000,我要交多少增值稅啊
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2022-12-13
建筑行業(yè)申報(bào)增值稅的銷(xiāo)售額是不是不含稅的
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2022-04-03
旅行社差額征稅 收入含稅價(jià)-可扣減含稅價(jià)成本/(1+6%)*6%=應(yīng)繳納增值稅對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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2019-03-27
想請(qǐng)問(wèn),學(xué)校的免稅收入發(fā)票稅率為免稅,填申報(bào)表的時(shí)候填不含稅收入,提示與開(kāi)票金額不符,填實(shí)收到的金額又會(huì)多出本期免稅額(這部分不是要多列收入嗎)
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2019-07-15