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企業(yè)2013年發(fā)生虧損30萬元,2014年盈利20萬元,205年虧損5萬 元,2016年盈利8萬元,2017年虧損1萬元,2018年盈利2萬元,2019年盈利20萬元, 則該企業(yè)2019年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為多少萬元?(該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅單為 25%)
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2022-05-22
涉及損益的調(diào)整事項,如果發(fā)生在該企業(yè)資產(chǎn)負債表日所屬年度(即報告年度)所得稅匯算清繳前的,應(yīng)調(diào)整報告年度應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納所得稅稅額;發(fā)生在該企業(yè)報告年度所得稅匯算清繳后的,應(yīng)調(diào)整本年度(即報告年度的次年)應(yīng)納所得稅稅額。 所以我不用改報表是嗎?只要做了調(diào)整分錄,報表自動公式計算,影響今年的所得稅。那未分配利潤期末數(shù)就不等于未分配利潤期初+本年累計凈利潤了吧?
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2022-06-23
一般納稅人公司2018年12月份利潤表上的本年累計的利潤總額是76327.44元,因為去年虧損58830.1元,所以企業(yè)所得稅申報表里需要交的企業(yè)所得稅是1749.73,我做的賬里計提的企業(yè)所得稅金額是按1749.73元計提,還是按7632.74元計提呢?
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2019-01-04
2022第一季度企業(yè)所得稅,本來不用交稅,減:彌補以前年度虧損,沒有數(shù)據(jù),因為2021年度還沒做匯算清繳,現(xiàn)在做2021年度匯算清繳有困難,2022年第一季度要交企業(yè)所得稅稅怎么辦?
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2022-04-11
因2017年度最后一個月我繳納企業(yè)所得稅費用1049.45元,當(dāng)時忘記計提了,本年利潤也忘記結(jié)轉(zhuǎn)了。后在2018年度1月份補計提借:以前年度損益調(diào)整1049.45 貸:應(yīng)交稅費-所得稅費用1049.45;借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 ; 補結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤;現(xiàn)在1月份我的資產(chǎn)負債表中未分配利潤(期末減期初)余額與利潤表的凈利潤余額不匹配。差額就是1049.45元,我應(yīng)該怎么調(diào)整報表?
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2018-05-09
甲投資了一家A商貿(mào)公司,年稅前利潤200萬左右,符合小微企業(yè)條件(企業(yè)所得稅稅率,小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額100萬元以下的部分,優(yōu)惠稅率2.5%,對超過100萬元但不超過300萬元的部分,優(yōu)惠稅率5%),A商貿(mào)公司投資了一家生產(chǎn)型企業(yè)B,年稅前利潤約1000萬,企業(yè)所得稅享受高新技術(shù)企業(yè)15%的稅收優(yōu)惠政策。A還投資了一家銷售公司C,稅前利潤為0,企業(yè)所得稅為25%,不享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。甲與其他股東共同約定其稅前報酬90萬,可以在ABC任何一家公司發(fā)放,月度工資標準4萬元,年終獎勵42萬元。年終獎勵可以放入綜合所得計算稅,也可以單獨享受年終獎個人所得稅優(yōu)惠政策計稅。請問在哪家企業(yè)發(fā)放工資和年終獎,怎樣發(fā)放工資和年終獎,當(dāng)年繳稅最少( 包括企業(yè)所得稅+個人所得稅,前述稅前利潤未考慮甲的工資) ?請計算出涉及的企業(yè)所得稅和個人所得稅。
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2022-05-08
請問老師小微企業(yè)本季度年應(yīng)納稅所得額超過300萬元了,職工人數(shù)和總資產(chǎn)沒超過,我們還能享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎?本季度企業(yè)所得稅如何計算
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2019-10-08
匯算清繳==減:減免所得稅額(填寫A107040)問題 老師我想問一下,我公司是一般納稅人的小微企業(yè)。 本年利潤:163839元 應(yīng)納所得稅額=(本年利潤* 稅率(25%)40,959.75 因是小微企業(yè),只需要按 應(yīng)納所得稅額*10% =4095.97 因此減:減免所得稅額(填寫A107040)----這表 1 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 填36,863.78 (應(yīng)納所得稅額-實繳金額=減免所得稅金額) 是這樣子填嗎?
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2022-05-27
小微企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策?
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2020-05-13
利潤表為2月份,預(yù)計了3月份的利潤,現(xiàn)在要交第一季度的企業(yè)所得稅,表格顯示20年第一季度的利潤總額為164萬,是不是還應(yīng)該減去所得稅,這個所得稅是不是19年第四季度所繳納的企業(yè)所得稅
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2020-04-02
某企 24*20*1 年虧損1000萬元,預(yù)計20X2年至 20×4年每年應(yīng)納稅所得額分別為:300萬元、400萬 元和500萬元。確定該企業(yè)適用的所得稅率一直為 25%,稅法規(guī)定企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損可以在以后 5年內(nèi)用所得彌補,無其他暫時性差異。請編制 20*1 年的可抵扣虧損 120*1-20*4 各年所得稅影響的會計 分錄。
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2022-06-19
企業(yè)所得稅,第一年是虧損的,,我第二年可以吧利潤做成盈利的,,只要彌補第一年虧損后還是虧損的,,這樣子也是不交企業(yè)所得稅撒?
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2016-06-02
老師您好! 最近接受一家企業(yè)的外賬,有個問題。2018年年底計提所得稅后,2019年5月份匯算清繳又扣200元企業(yè)所得稅,這個分錄怎么做呢?
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2020-11-02
老師,我公司的股東是兩家公司,我司經(jīng)濟業(yè)務(wù)也與其中一家公司有關(guān),并與其產(chǎn)生有借款業(yè)務(wù)往來,在年度所得稅申報中,需要填寫關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表嗎
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2023-04-19
4月份報企業(yè)所得稅了 如果123月盈利 如加上17年12底 就虧 今天4月份報企業(yè)所得稅 怎么計算?
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2018-04-03
老師企業(yè)所得稅率年度利潤超過50萬元按25%算,指的是全額25%嗎,比如利潤60萬,企業(yè)所得稅是多少
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2018-01-12
五月份做企業(yè)匯算清繳時交了筆所得稅3398.75元,年底企業(yè)所得稅借方一直掛著這筆,我應(yīng)該怎么處理?
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2020-01-05
18年企業(yè)所得稅匯算清繳軟件中的《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損計算表》要不要人員填寫,怎么填不上去?
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2019-05-15
怎么根據(jù)計提的企業(yè)所得稅來倒退成本?具體怎么做?比如2022年12月企業(yè)所得稅是789.那怎么算成本
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2023-03-09
股息紅利,免征企業(yè)所得稅,是指的是,股東年底盈利分紅免,企業(yè)所得稅嗎?這樣股東還交哪些稅呢?
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2019-01-08