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你好老師 想請(qǐng)問(wèn)一下 代關(guān)聯(lián)企業(yè)付保險(xiǎn)費(fèi)該如何做會(huì)計(jì)分錄呢? 預(yù)付一年期的保險(xiǎn)費(fèi)的情況
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2019-11-26
老師:2016年享受小型微利企業(yè)的政策是哪幾項(xiàng) 我公司2016年是核定征收,銷售收入是760000元,已交企業(yè)所得稅是38000元,可是稅局通知說(shuō)還欠所得稅,請(qǐng)問(wèn)老師,我們想心里有個(gè)數(shù),到底是怎樣欠的稅
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2019-04-19
所得稅匯算5月份差額征收的收入按照哪個(gè)數(shù)列填寫列收入?
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2019-05-09
吸收合并是由一家或者多家企業(yè)加入某企業(yè),而加入方消亡,接收方存續(xù)的合并方式,這為什么是錯(cuò)的?
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2018-06-02
代征的稅款一般是營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、個(gè)人所得稅(企業(yè)所得稅)5.5%左右.是怎么算的
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2021-12-05
所得稅核定征收的年度申報(bào)表中:收入總額包括營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2016-05-20
【多選題】(2021年)對(duì)居民個(gè)人取得的下列所得,應(yīng)按照“工資、薪金所得”項(xiàng)目計(jì)算繳納個(gè)人所得稅的有( )。 A.個(gè)人辦理提前退休取得一次性補(bǔ)貼收入 B.個(gè)人股東從被投資企業(yè)無(wú)償取得車輛所有權(quán) C.已辦理內(nèi)部退養(yǎng)手續(xù)的個(gè)人從原任職單位取得收入 D.以單車承包方式運(yùn)營(yíng)的出租車駕駛員取得客貨營(yíng)運(yùn)收入 請(qǐng)問(wèn)D是為什么?
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2022-07-24
一個(gè)公司,不同的人,年終獎(jiǎng)可以選擇不同的方式計(jì)稅嗎,比如張三用單獨(dú)計(jì)稅,李四用并入綜合所得。還是說(shuō)一個(gè)公司只能選一種計(jì)稅方式,公司的所有員工都必須用那一種方式
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2020-01-05
小規(guī)模納稅人,按收入的10%核定征收企業(yè)所得稅,1、這個(gè)減半征稅,那計(jì)提所得稅的時(shí)候是直接計(jì)提實(shí)際的金額,還是直接計(jì)提減半后的金額?如何計(jì)算的?2、申報(bào)表上資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)要怎么填?3、申報(bào)表的收入總額 是不含稅的金額嗎?還是直接按利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入填?
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2017-01-06
關(guān)于年應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)元(含100萬(wàn)元)的小型微利企業(yè),其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。的計(jì)算公式是對(duì)于低于100萬(wàn)的英納仕所得額是直接*10%么?
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2018-11-26
我們是建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在面臨幾個(gè)問(wèn)題,1、開(kāi)票金額快到500萬(wàn)了,到9月份才到一個(gè)循環(huán)周期,2、公司當(dāng)時(shí)核定的是查賬征收,營(yíng)業(yè)中好多材料票無(wú)法取得,會(huì)計(jì)工作很難做,想改為核定征收,舉個(gè)例子,這個(gè)季度開(kāi)票100萬(wàn),核定征收需要繳納多少企業(yè)所得稅,改核定征收稅務(wù)局會(huì)查之前的帳嗎?
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2018-03-26
老師,報(bào)第四季度企業(yè)所得稅是按全年收入報(bào)吧
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2020-01-08
個(gè)體工商戶,小規(guī)模加工廠,怎樣知道他是屬于查賬征收還是核定征收呢?(經(jīng)營(yíng)所得稅)
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2020-06-12
問(wèn)過(guò)企業(yè)所得稅核定征收收據(jù)可不可以入賬的問(wèn)題,汪老師說(shuō)可以,我昨天去問(wèn)稅管員也說(shuō)可以,但有一個(gè)問(wèn)題我不明白了,稅管員說(shuō)我們這小規(guī)模公司年收入410萬(wàn)以下的企業(yè)所得稅全是核定征收了,如果收據(jù)可以的話,那不是可以少開(kāi)很多票少很多收入嗎
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2018-04-09
銷項(xiàng)稅額=9286.2元 (期初留抵額稅額35.52+本月進(jìn)項(xiàng)稅額13950.72元)=573786.24元 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)應(yīng)交增值稅為0元。 期末留底稅額=573786.24-9286.2=564500.04元 定額征收方式,每個(gè)月報(bào)營(yíng)業(yè)收入6萬(wàn)左右,交增值稅也在9仟元左右交 定額征收方式
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2016-11-28
你好,之前有報(bào)過(guò)稅 那公司現(xiàn)在沒(méi)有營(yíng)運(yùn)呢了,稅控盤的小費(fèi)一起到那可以不繳稅 控盤一樣可以零報(bào)稅嗎 ,股東有些糾紛 所以要等到問(wèn)題處理,把這個(gè)公司註銷 那可以網(wǎng)上直接報(bào)嗎 謝謝你
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2020-11-15
本期營(yíng)業(yè)收入357850.06 營(yíng)業(yè)成本213100.62.利潤(rùn)總額144749.44,彌補(bǔ)了19353.97虧損,本季度應(yīng)該繳納多少企業(yè)所得所。公司是查賬征收。享受小薇優(yōu)惠。
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2017-10-20
已作壞賬損失處理后又收回的應(yīng)收款項(xiàng)是否繳納企業(yè)所得稅?
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2019-05-04
你好老師,季度不超30萬(wàn)的免征增值稅,那已經(jīng)計(jì)提部分轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入需要繳納企業(yè)所得稅嘛?
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2019-04-12
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于貫徹落實(shí)企業(yè)所得稅法若干稅收問(wèn)題的通知》(國(guó)稅 函〔2010〕79號(hào))第七條規(guī)定,企業(yè)自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開(kāi)始 計(jì)算企業(yè)損益的年度,企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之前進(jìn)行籌辦活動(dòng)期間發(fā)生 籌辦費(fèi)用支出,不得計(jì)算為當(dāng)期的虧損。這個(gè)意思怎么做報(bào)表不太明白,財(cái)務(wù)報(bào)表上面也要填“0”?全部都是“0”?我們是核定征收企業(yè),我們現(xiàn)在籌建期無(wú)收入,但是我財(cái)務(wù)報(bào)表是據(jù)實(shí)填寫的,有了一些費(fèi)用,那如果做“0”處理,發(fā)票都過(guò)期了,等到有收入的時(shí)候如何處理?
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2016-11-19