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老師您好,我們企業(yè)是小微企業(yè),企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)A類,2018版,季初資金和季末資金應(yīng)該怎么填
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2019-07-01
昨天去交資料,因系統(tǒng)未升級(jí),沒成功,今天回來更新系統(tǒng),然後重新提交,但我已經(jīng)在裏面刪掉了申報(bào)數(shù)據(jù),爲(wèi)何現(xiàn)在還提示批次是02?
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2016-08-16
企業(yè)所得稅季度已申報(bào)并繳納稅款了,后期發(fā)現(xiàn)成本科目金額填寫有誤,所得稅金額不變,能否作廢重新申報(bào)?
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2020-01-06
比如說建筑業(yè),為了少交稅,增加人工費(fèi),那么工資薪金所得應(yīng)該怎樣申報(bào)。企業(yè)半年發(fā)一次工資所得怎樣申報(bào)
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2022-02-12
老師企業(yè)的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅怎么申報(bào),第一個(gè)季度發(fā)生過業(yè)務(wù),其他月份無發(fā)生,最后一個(gè)季度怎么申報(bào)
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2022-01-02
老師,申請(qǐng)高新企業(yè),是看的企業(yè)的收入嗎,還是看企業(yè)的應(yīng)納稅所得額
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2021-07-27
請(qǐng)問在企業(yè)所得稅申報(bào)中,企業(yè)變賣固定資產(chǎn),因折舊低價(jià)賣出,其中賣價(jià)和購(gòu)買價(jià)的差額是需要填到營(yíng)業(yè)外支出的損失金額中嗎?此外,納稅調(diào)整項(xiàng)目中的資產(chǎn)損失金額需要相應(yīng)填報(bào)嗎?應(yīng)該怎么填呢?謝謝!
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2020-06-03
老師你好!請(qǐng)問我更正申報(bào)2019年第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表,在之前申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)預(yù)繳了稅款5000元,現(xiàn)在13這里的實(shí)際已繳納所得稅我是否應(yīng)該填寫5000呢?但是我填寫的時(shí)候它提示我實(shí)際已繳款稅額大于稅務(wù)機(jī)關(guān)核定預(yù)繳稅額!我是否該填寫呢?
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2020-03-27
A100000 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主表(2024年版)是看利潤(rùn)表來填嗎?
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2025-05-28
老師,您好!小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季度申報(bào)表保存不了,是什么原因呢?
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2022-04-14
財(cái)務(wù)小白想請(qǐng)問下財(cái)務(wù)主要工作內(nèi)容有哪些?正常每月15號(hào)之前報(bào)上月增值稅附加稅個(gè)稅,月底之前做進(jìn)項(xiàng)稅勾選,一般納稅人做季度申報(bào)企業(yè)所得稅,12月底做年度企業(yè)所得稅申報(bào),次年4.30之前做匯算清繳。請(qǐng)問老師,我理解的正確嗎?是否有遺漏的?(剛做會(huì)計(jì)沒多久,比較緊張怕有疏漏的)
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2019-11-24
老師們,想問下我們季度的企業(yè)所得稅申報(bào)該怎么申報(bào)?根據(jù)什么數(shù)據(jù)申報(bào)?
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2019-04-19
我們季度所得稅申報(bào)的時(shí)候是享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠,那這個(gè)地方也是勾選小型微利嗎?
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2020-03-24
做定額的個(gè)體戶,沒賬,以前都是系統(tǒng)自動(dòng)季度申報(bào)?,F(xiàn)在需要注銷,國(guó)稅局讓報(bào)個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問數(shù)字大概怎么填?需要填哪幾項(xiàng)?還有利潤(rùn)表里最后的凈利潤(rùn)可以為正數(shù)嗎?為正數(shù)需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎?謝謝老師
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2019-11-10
我公司是18年10月成立的,18年利潤(rùn)為虧損不用交所得稅,資產(chǎn)總額和人數(shù)都符合小型微利企業(yè)的條件,但我現(xiàn)在申報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候說我不符合小型微利企業(yè),這是什么原因呢?
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2019-04-13
我們是小規(guī)模(免征稅)納稅人,第一次企業(yè)所得稅年度申報(bào),看見一大堆表,不知道如何填,還有哪些該填哪些不該填
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2019-05-06
老師,2020年第三季度繳納企業(yè)所得稅2111元,第四季度申報(bào)利潤(rùn)額為負(fù)數(shù),在匯算清繳時(shí)要退稅,這個(gè)對(duì)嗎
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2021-04-08
我公司為建筑施工企業(yè),與發(fā)包單位簽訂施工合同9000萬,施工期限3年左右,今年分次收到預(yù)付款工程款共計(jì)7100萬,但我們實(shí)際施工成本花費(fèi)大約4000萬,2021年年底要申報(bào)所得稅了,要怎么才能減少所得稅費(fèi)用???
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2022-02-16
A公司第三季度的經(jīng)營(yíng)情況: 無收入、無成本費(fèi)用,唯一發(fā)生的業(yè)務(wù)只有一筆,收接到了被投資方B公司的宣告分紅100萬的通知并且收也到了被投資方乙公司的分紅款100萬元,請(qǐng)問老師,A公司在第三季度做企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候是否需要繳納企業(yè)所得稅(A公司沒有以前年度可彌補(bǔ)的虧損)
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2024-08-21
4.1公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,第一年期初不存在暫時(shí)性差異 第一年和第二年相關(guān)資料如下 : (1)第一年利潤(rùn)總額為800方元。甲公司當(dāng)華會(huì)計(jì)與稅 收之問的差異包括以下水項(xiàng): ②支付稅款滯納金.50萬元: ③交易性金他資產(chǎn)的成木為 600 萬元,期末公允價(jià)值為 650 萬元 ①本期計(jì)提存貨跌價(jià)誰(shuí)各 200萬元: ⑤因告后服務(wù)預(yù)計(jì)須價(jià)100萬元。
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2022-03-29