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老師:本月計(jì)提職工薪酬27860元(其中,代扣6月個(gè)人承擔(dān)的保險(xiǎn)費(fèi)1690.26元,實(shí)發(fā)工資為26169.74元)這些分錄應(yīng)該怎么編制?我一直覺(jué)得代扣代繳的部分還要從工資里扣還得,不應(yīng)該計(jì)入“管理費(fèi)用”
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2015-06-01
我想問(wèn)一下企業(yè)代辦個(gè)人所得稅匯算清繳,怎么操作啊
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2020-04-06
建筑服務(wù)公司代農(nóng)民工繳納個(gè)人所得稅,帳務(wù)怎么處理?
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2021-01-15
你好 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票以后怎么交所得稅
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2019-11-08
老師,個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,要繳交個(gè)所得稅嗎、是多少點(diǎn)呢?
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2018-04-26
我想問(wèn)下代繳社保和個(gè)人所得稅不是一個(gè)公司可以嗎
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2019-09-28
中方企業(yè)給英方企業(yè)付技術(shù)服務(wù)費(fèi),需要代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅嗎?對(duì)于企業(yè)所得稅有申請(qǐng)豁免的情況嗎?增值稅有先交后申請(qǐng)退回的情況嗎?
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2021-03-25
我公司聘請(qǐng)高校某位老師來(lái)企業(yè)上課一天,我公司向老師支付勞務(wù)費(fèi)8000元(不含稅),我司另外承擔(dān)老師的增值稅、附加稅,我老師向我司開(kāi)具普票,請(qǐng)問(wèn)我司承擔(dān)的附加稅、個(gè)人所得稅能作為我司管理費(fèi)用入賬嗎?承擔(dān)的稅費(fèi)能否企業(yè)所得稅稅前扣除?
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2020-07-28
一個(gè)工業(yè)企業(yè),員工十幾個(gè),而個(gè)人所得稅就申報(bào)了一個(gè)人,在企業(yè)所得稅可以稅前扣除工資嗎?
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2018-11-27
一部分退休職工,1995年從事業(yè)單位轉(zhuǎn)為企業(yè),從企業(yè)退休后,退休待遇低于事業(yè)單位待遇,公司擬給這部分人發(fā)放事轉(zhuǎn)企的一次性補(bǔ)貼,請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)貼需要繳納個(gè)人所得稅嗎?企業(yè)所得稅能稅前扣除嗎?
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2020-02-18
請(qǐng)問(wèn)如該圖所示,該商業(yè)保險(xiǎn)稅前扣除。請(qǐng)問(wèn)如果是單位幫員工購(gòu)買,視同個(gè)人購(gòu)買,該項(xiàng)在計(jì)算個(gè)人所得稅的時(shí)候是免稅還是抵稅(即計(jì)稅工資不包括該保險(xiǎn),到時(shí)扣除的時(shí)候直接扣除商業(yè)健康險(xiǎn))的意思?那對(duì)此的企業(yè)所得稅也是可以稅前扣除的嗎?
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2018-11-23
居民納稅人甲于2019年取得如下所得: (1)每月應(yīng)發(fā)工資均為12000元,每月減除費(fèi)用扣除額5000元,“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除為3000元,從1月起享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元,沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況。每月單位財(cái)務(wù)部門發(fā)放工資時(shí)進(jìn)行預(yù)扣預(yù)繳。 (2)5月份取得到外校講座的勞務(wù)報(bào)酬所得1000元。 要求:計(jì)算綜合所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額及綜合所得匯算清繳應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。
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2020-05-31
根據(jù)2018年修改后的個(gè)人所得稅法規(guī)定,計(jì)算居民個(gè)人綜合所得應(yīng)納稅所得額時(shí),每一納稅年度的收入額應(yīng)當(dāng)減除( )。A.費(fèi)用60000元B.專項(xiàng)扣除C.專項(xiàng)附加扣除D.依法確定的其他扣除
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2019-11-15
個(gè)體戶去稅局代開(kāi)專票,什么情況需要繳納個(gè)人所得稅!
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2019-09-02
求問(wèn):稅局打入的代收個(gè)人所得稅的手續(xù)費(fèi)怎么做賬呀
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2020-07-20
請(qǐng)問(wèn)老師你們公司送禮物給客戶,有代繳個(gè)人所得稅嗎?
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2023-03-24
請(qǐng)教一下個(gè)人稅務(wù)局代開(kāi)能按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅嗎
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2021-11-26
公司本身是沒(méi)有扣個(gè)人所得稅,但是外徑證的時(shí)候有筆個(gè)人所得稅,那這筆怎么計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)?
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2021-09-10
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年12月初該企業(yè)“應(yīng)付職工薪酬”科目貸方余額為300萬(wàn)元。2021年12月份該企業(yè)發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)結(jié)算上月應(yīng)付職工薪酬,并按規(guī)定代扣職工個(gè)人所得稅7萬(wàn)元,扣除職工應(yīng)付企業(yè)的房租13萬(wàn)元,收回代墊職工家屬醫(yī)藥費(fèi)5萬(wàn)元,實(shí)發(fā)工資共計(jì)275萬(wàn)元。 借:應(yīng)付職工薪酬 3 000 000 貸:銀行存款 2 750 000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 70 000 其他應(yīng)收款 180 000 代扣:個(gè)人所得稅怎么不放到其他應(yīng)收款里面
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2023-05-16
老師,您好,我們公司雇了一個(gè)自然人進(jìn)行技術(shù)咨詢,勞務(wù)費(fèi)是8000元,對(duì)方開(kāi)來(lái)8000元的發(fā)票,代扣代繳的個(gè)人所得稅是1200元,以銀行存款支付,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?
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2020-08-19