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老師,公司買的理財(cái)產(chǎn)品分紅,需要繳納增值稅嗎?
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2023-10-19
老師小規(guī)模專票征收增值稅,銷售額不到30季度,附加稅都有哪些優(yōu)惠政策?或者免征?水利和印花有沒有免征?
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2019-07-01
老師,您好,6月為了不留抵退稅,申報(bào)未開票收入,7月開了發(fā)票,結(jié)果申報(bào)7月增值稅提示票表對(duì)比異常,強(qiáng)制申報(bào)轉(zhuǎn)異常轉(zhuǎn)辦了,然后顯示申報(bào)成功,但是稅控盤反寫不了,提示核心征管:增值稅申報(bào)對(duì)比不通過!請(qǐng)問怎么處理?
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2022-08-10
老師,如何理解增值部分,比如,銷售一件商品不含稅銷售額(收入)100元,成本80元,那是不是應(yīng)該按100-80=20元作為增值部分收稅,而不是100元?
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2018-12-01
企業(yè)有財(cái)務(wù)經(jīng)理和會(huì)計(jì)主管崗位,財(cái)務(wù)經(jīng)理需要協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)部和企業(yè)其它各部門,需要很高的溝通協(xié)調(diào)能力,那會(huì)計(jì)主管還需要協(xié)調(diào)各部門,需要很高的溝通協(xié)調(diào)能力嗎?為什么?
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2018-11-14
老師購買維修工具直接記管理費(fèi)用_低值易耗品_維修工具,貸其他應(yīng)付款_個(gè)人行不
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2021-05-21
2020年第一季度,甲公司某重要子公司的醫(yī)用防護(hù)產(chǎn)品開始熱銷,管理層認(rèn)為該事項(xiàng)不影響與該子公司相關(guān)的商譽(yù)的減值測(cè)試。A注冊(cè)會(huì)計(jì)師檢查了期后相關(guān)產(chǎn)品的銷售情況,認(rèn)可了管理層的做法, 問題:為什么是恰當(dāng)呢?
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2021-08-02
這邊就是一電子商務(wù)有限公司,是這樣的,就是平臺(tái)上有讓其他的商家在里邊開微店,然后微店內(nèi)銷售的產(chǎn)品金額是入對(duì)公銀行帳上。做帳的話,是把這些的款做為預(yù)收款,然后到時(shí)候匯還客戶個(gè)人帳上。然后開票金額就是收的管理費(fèi)具體金額為收款金額的1%。這樣做法合理嗎?
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2017-08-25
附加稅是不是根據(jù)增稅稅的基礎(chǔ)上征收的?如果這個(gè)月銷項(xiàng)增值稅-進(jìn)項(xiàng)增值稅(抵扣),沒有需要交的增值稅,那附加稅還用不用交?
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2018-04-09
請(qǐng)敎老師,我司為一般納稅人銷售自己使用過的設(shè)備后出售的稅率為多少?當(dāng)初購入進(jìn)口設(shè)備是免稅的。
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2021-05-26
你好,請(qǐng)問收到客戶采購發(fā)票是有既增征既退的賬務(wù)處理?
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2020-07-02
小規(guī)模生態(tài)觀光公司有魚塘,自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品已備案免征增值稅,現(xiàn)在開垂釣費(fèi)能免增值稅嗎?按斤開票還是按次開票比較好?
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2018-05-29
老師,我想問一下,我有個(gè)做豬肉的公司,是免增值稅的,因之前與一個(gè)公司有業(yè)務(wù)關(guān)系,并且還開了發(fā)票,可此公司法人已逃跑,可賬面上的應(yīng)收款還欠50多萬,那我要怎么處理呀
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2020-08-05
老師 如果一個(gè)人是兩家公司的法人 且都是個(gè)體工商戶 核定征收 都有租賃業(yè)務(wù) 那這兩家公司的 增值稅季度不超過三十萬都不征稅嗎?還有個(gè)人所得稅 是怎么征收呢?比如一家超過核定額度 一家沒超過呢
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2021-01-12
增值稅一般納稅人電力工程行業(yè)哪些進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣?
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2018-07-06
老師,稅控服務(wù)費(fèi)抵減時(shí),金額是填借:應(yīng)交稅金—增值稅(減免稅額)15.85 貸:管理費(fèi)用-15.85還是金額填280
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2020-04-06
購買稅控盤,可以抵減增值稅應(yīng)納稅額。應(yīng)該做借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:管理費(fèi)用。 可是是新開的公司。本月無業(yè)務(wù)發(fā)生。應(yīng)交稅費(fèi)、管理費(fèi)都是零。還要做這個(gè)分錄使應(yīng)交稅費(fèi)、管理費(fèi)用為負(fù)數(shù),還是要怎么做
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2020-05-03
老師,稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)應(yīng)怎么做賬? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅280 貸:管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)280
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2019-06-05
給員工福利,對(duì)方開的專票,我做借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)該增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸庫存現(xiàn)金,這樣可以么?其他分錄還需不需要做?我報(bào)稅的時(shí)候是不是要把這個(gè)福利費(fèi)的稅額轉(zhuǎn)出?
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2018-04-03
金稅盤是減免 剛開始購買是分錄是 借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 現(xiàn)在稅盤抵扣了 我做 借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 減免稅款 貸管理費(fèi)用 這樣對(duì)嗎?還需要做別的什么分錄嗎
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2019-10-14