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增值稅普通發(fā)票的開(kāi)票人可以是管理員嗎
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2023-03-27
增值稅匯算清繳填入稅金里還是管理費(fèi)用
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2020-03-26
公司是出租鋪面搞農(nóng)貿(mào)市場(chǎng),合同租金可以包含鋪面租金和管理費(fèi)嗎,因?yàn)橐账娰M(fèi),及平常維修,還有就是管理費(fèi)是不交增值稅的,這樣增值稅就可以少交一些。這樣稅收籌劃可以嗎
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2018-11-27
老師增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不一致,要怎么找個(gè)合理的借口
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2021-12-20
金稅盤280的增票我認(rèn)證了,分錄是,借:管理費(fèi)用172.41 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅27.59 貸:銀行存款280后來(lái)我把27.59作了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄是這樣做嗎:借:管理費(fèi)用27.59貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出都27.59
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2018-10-13
你好,個(gè)稅里工資里都是顯示5000左右,而公司實(shí)發(fā)工資都是全部發(fā)在微信上,從來(lái)沒(méi)有錢進(jìn)入綁定的卡上,我前些天申報(bào)退稅,稅局來(lái)電該公司是否給我發(fā)工資,到底是什么回事,是公司搞假偷稅嗎?
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2023-03-16
企業(yè)經(jīng)財(cái)產(chǎn)清查時(shí),發(fā)現(xiàn)盤虧材料2000千克,價(jià)值6000元,經(jīng)查明是由于管理上的錯(cuò)誤所造成的;增值稅稅率
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2024-07-03
處理方式二: 提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,服務(wù)時(shí)采用水電全包的方式,即物業(yè)費(fèi)中包含水電費(fèi)的,按照物業(yè)管理服務(wù)開(kāi)具增值稅發(fā)票。其中,增值稅一般納稅人按照6%計(jì)算繳納增值稅,相應(yīng)取得的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。增值稅小規(guī)模納稅人按3%計(jì)算繳納增值稅,相應(yīng)取得的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。老師,我們是農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理代收的水電是否屬于這個(gè)規(guī)定?
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2019-08-26
老師,您好,我想問(wèn)一下,我們是增值稅即征即退,4月份時(shí)候備案得是征收品目是軟件服務(wù)通過(guò)了,但是現(xiàn)在申請(qǐng)退稅退不了,說(shuō)征收品目不行讓重新備案,但是征收品目應(yīng)該怎樣核呢?核成什么合適呢?
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2021-08-24
去年12月收到一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,且已入賬: 借:管理費(fèi)用 貸銀行存款。 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,且已讓銷售方重新開(kāi)票開(kāi)票,分錄怎么做?
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2020-12-21
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅可累計(jì)于季末一起轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入嗎?謝謝
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2019-06-11
個(gè)體工商戶的征稅方法是核對(duì)征收嗎
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2019-07-07
我公司現(xiàn)在是一般納稅人,查賬征收,但由于沒(méi)有那么的費(fèi)用,沒(méi)有票,想從查賬征收改為核定征收,這個(gè)怎么辦理呢,專管員一般會(huì)同意么?
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2018-03-06
少兒藝術(shù)教育行業(yè)企業(yè)怎么管理固定資產(chǎn)?
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2022-02-17
我們現(xiàn)在有門票收入4萬(wàn)多,增值稅有1200,目前景區(qū)沒(méi)有開(kāi)票給我們,現(xiàn)在是暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 還是按小規(guī)模季度收入小于9萬(wàn)申請(qǐng)減免 直接在增值稅申報(bào)表中的免征項(xiàng)目中將這1200的增值稅免征,如果免征后將這1200的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,下月景區(qū)對(duì)賬開(kāi)出發(fā)票怎么處理,這主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是掛起還是怎樣
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2017-09-30
投資管理企業(yè),將名下一套固定資產(chǎn)1400萬(wàn)賣掉,原值400萬(wàn),稅率5%小規(guī)模,按差額征稅開(kāi)售出發(fā)票,稅金是按(1400-400)/1.05*5%=47.6萬(wàn),分錄借銀存1400萬(wàn),貸其他業(yè)務(wù)收入1333.33貸應(yīng)交稅金營(yíng)改增增值稅抵減47.62萬(wàn)是這樣做嗎?如果按1400萬(wàn)納稅應(yīng)該是66.67萬(wàn),但是1333.33+47.62=1380.95萬(wàn),差額稅金部分66.67-47.62=19.05萬(wàn)要做做分錄嗎?怎么做分錄?據(jù)說(shuō)營(yíng)改增差額征稅是做成本不做營(yíng)業(yè)外收入,
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2019-01-30
老師,我們是增值稅河道污水處理企業(yè),我想問(wèn)下我們能享受增值稅即征即退政策嗎,河道整治污水處理前期設(shè)計(jì)清淤施工,后期養(yǎng)護(hù),那前期施工階段申請(qǐng)開(kāi)票開(kāi)的是9個(gè)點(diǎn)工程款,后期是養(yǎng)護(hù)階段污水處理 那請(qǐng)問(wèn)我們作為污水處理企業(yè)充分享受三免三減半也增值稅即征即退政策,第一筆工程建設(shè)期發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)呢
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2022-09-26
您好,我想請(qǐng)教下軟件行業(yè)即征即退增值稅如何申報(bào),可以嗎
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2019-04-16
1.某食品加工企業(yè)為小規(guī)模納稅人,適用增值稅征收率為3%。2月份取得含稅銷售收入46960元;直接從農(nóng)戶購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品價(jià)值6400元,支付運(yùn)輸費(fèi)600元,當(dāng)月支付人員工資3460元,該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額為 為什么農(nóng)產(chǎn)品不是按照百分之九扣除率計(jì)算的?
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2019-12-24
中英稅收征管異同對(duì)比
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2019-12-21