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請教下老師,金稅盤維護費分錄是不是這樣做~借:管理費用,貸:現(xiàn)金,后借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅金,貸:營業(yè)外收入 還是借 管理費用 貸 庫存現(xiàn)金 后借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅金 貸 管理費用 這兩個哪個對?
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2019-10-22
老師您好,請問小規(guī)模企業(yè)未達起征點的增值稅可累計于季末一起轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入嗎?謝謝
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2019-06-11
去年12月收到一張增值稅普通發(fā)票,且已入賬: 借:管理費用 貸銀行存款。 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有錯誤,且已讓銷售方重新開票開票,分錄怎么做?
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2020-12-21
企業(yè)經(jīng)財產(chǎn)清查時,發(fā)現(xiàn)盤虧材料2000千克,價值6000元,經(jīng)查明是由于管理上的錯誤所造成的;增值稅稅率
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2024-07-03
我公司現(xiàn)在是一般納稅人,查賬征收,但由于沒有那么的費用,沒有票,想從查賬征收改為核定征收,這個怎么辦理呢,專管員一般會同意么?
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2018-03-06
老師增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不一致,要怎么找個合理的借口
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2021-12-20
請問我們公司市建筑企業(yè)之前存在預(yù)繳的增值稅,2018年2月開了一張簡易征收的稅票,產(chǎn)生的增值稅可以用之前預(yù)繳的稅款抵扣嗎?
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2019-01-10
個體工商戶的征稅方法是核對征收嗎
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2019-07-07
投資管理企業(yè),將名下一套固定資產(chǎn)1400萬賣掉,原值400萬,稅率5%小規(guī)模,按差額征稅開售出發(fā)票,稅金是按(1400-400)/1.05*5%=47.6萬,分錄借銀存1400萬,貸其他業(yè)務(wù)收入1333.33貸應(yīng)交稅金營改增增值稅抵減47.62萬是這樣做嗎?如果按1400萬納稅應(yīng)該是66.67萬,但是1333.33+47.62=1380.95萬,差額稅金部分66.67-47.62=19.05萬要做做分錄嗎?怎么做分錄?據(jù)說營改增差額征稅是做成本不做營業(yè)外收入,
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2019-01-30
我們現(xiàn)在有門票收入4萬多,增值稅有1200,目前景區(qū)沒有開票給我們,現(xiàn)在是暫估主營業(yè)務(wù)成本 還是按小規(guī)模季度收入小于9萬申請減免 直接在增值稅申報表中的免征項目中將這1200的增值稅免征,如果免征后將這1200的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,下月景區(qū)對賬開出發(fā)票怎么處理,這主營業(yè)務(wù)成本是掛起還是怎樣
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2017-09-30
您好,我想請教下軟件行業(yè)即征即退增值稅如何申報,可以嗎
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2019-04-16
你好,個稅里工資里都是顯示5000左右,而公司實發(fā)工資都是全部發(fā)在微信上,從來沒有錢進入綁定的卡上,我前些天申報退稅,稅局來電該公司是否給我發(fā)工資,到底是什么回事,是公司搞假偷稅嗎?
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2023-03-16
收到A單位歸還欠貨款50 000元存入銀行。 企業(yè)購入材料一批,買價80 000元,增值稅額13 600元,對方代墊運費1 600元(運費的增值稅略)。貨款、運雜費和增值稅已通過銀行存款支付,材料尚未入庫。 根據(jù)本月“發(fā)料憑證匯總表”,分配材料費:基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料70 000元,基本生產(chǎn)車間一般耗用材料986元,行政管理部門領(lǐng)用材料2 800元。 計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中:基本生產(chǎn)車間22 000元,行政管理部門8 000元,專設(shè)銷售機構(gòu)1 600元。 提取本月福利費,其中:基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人3 220元,基本生產(chǎn)車間管理人員644元,行政管理部門人員2 254元,
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2022-04-15
請問老師,收到稅局增值稅增量留抵退稅,如果會計分錄是這樣做,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,那進行這個會計分錄的處理的會計準則和稅法依據(jù)是什么,現(xiàn)流指定什么[比心]
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2022-06-10
1.某食品加工企業(yè)為小規(guī)模納稅人,適用增值稅征收率為3%。2月份取得含稅銷售收入46960元;直接從農(nóng)戶購入農(nóng)產(chǎn)品價值6400元,支付運輸費600元,當月支付人員工資3460元,該企業(yè)當月應(yīng)繳納的增值稅稅額為 為什么農(nóng)產(chǎn)品不是按照百分之九扣除率計算的?
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2019-12-24
企業(yè)將自產(chǎn)用于內(nèi)部集體福利時僅需按照增值稅稅法的規(guī)定作增值稅視同銷售的稅務(wù)處理,無需再作企業(yè)所得稅視同銷售的稅務(wù)處理。 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
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2023-12-07
少兒藝術(shù)教育行業(yè)企業(yè)怎么管理固定資產(chǎn)?
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2022-02-17
請教老師,核定征收是怎么計算稅額呀?專管員核定的是按4%應(yīng)稅所得率核定征收企業(yè)所得稅,比如收入30萬,如何計稅
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2020-05-21
文老師,您好,我的增值稅早報了,可是申報出口退稅為什么一直提示沒有從征管系統(tǒng)提交過來的增值稅申報表呢
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2019-09-09
中英稅收征管異同對比
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2019-12-21