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產(chǎn)品宣傳冊(cè)的廣告費(fèi)入管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用啊
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2019-04-02
公司銷售主管平時(shí)用生活用品報(bào)銷記哪一個(gè)科目
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2018-10-14
小規(guī)模納稅人銷售體育用品適用增值稅率是多少?
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2018-04-20
銷售部劉虹報(bào)單,內(nèi)列江蘇南京差旅費(fèi)3 600元,從其借支單核銷后,并將剩余現(xiàn)金400元交回財(cái)會(huì)部。 借 庫(kù)存現(xiàn)金 400 銷售費(fèi)用 3600 貸 其他應(yīng)收款 4000 為什么實(shí)操練習(xí)題銷售費(fèi)用 是用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用呢
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2015-09-07
老師計(jì)算稅額是用銷售金額減銷售成本再除以稅率得凈利潤(rùn)對(duì)嗎?
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2020-07-16
我們公司還沒(méi)有開始銷售,給銷售部門交的電話費(fèi),計(jì)入什么費(fèi)用呀。
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2021-01-14
老師,銷售商品的運(yùn)費(fèi)記入什么科目,是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,還是銷售費(fèi)用?
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2019-11-01
電商的銷售額是由那些金額組合的呢,還有銷售額包含哪些費(fèi)用呢
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2018-10-05
房地產(chǎn)項(xiàng)目出租、自用、自持后銷售,按照銷售一手房還是二手房處理?
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2020-09-22
我們是汽車租賃公司,我們的車子需要買交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn),繳納保險(xiǎn)時(shí)借:銷售費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款_某保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司退回保險(xiǎn),借銀行存款,貸銷售費(fèi)用,保險(xiǎn)公司理賠,借銀行存款,貸銷售費(fèi)用,汽車修理費(fèi)。借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,這樣對(duì)嗎
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2021-07-06
企業(yè)第一年生產(chǎn)乙產(chǎn)品600件,單位售價(jià)200元,銷售500件單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本:直接材料65元,直接人工25元,變動(dòng)制造費(fèi)用10元,固定制張 造費(fèi)用總額12000元,單位變動(dòng)銷售及管理費(fèi)用10元,固定銷售及管理費(fèi)用8000元,計(jì)算兩種成本法下的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。
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2023-06-03
公司種豬部分用來(lái)繁殖,大部分用來(lái)銷售,一開始無(wú)法區(qū)分銷售或者繁殖的種豬。我先做到生產(chǎn)性生物資產(chǎn)。如果用于銷售的部分,再將其轉(zhuǎn)到消耗性生物資產(chǎn)中,然后視同消耗性生物資產(chǎn)資產(chǎn)出售,可以嗎?
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2017-06-25
這邊用的金蝶商貿(mào)版軟件 有一單 銷售產(chǎn)品過(guò)程中這個(gè)運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的 但是在銷售中把費(fèi)用打給我們了 給付的 在銷售單上該如何做呢
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2017-07-06
老師,如果一個(gè)銷售人員在出差的過(guò)程中,產(chǎn)生的打的士費(fèi)用,電話費(fèi),餐費(fèi),住宿費(fèi)。是不是都?xì)w入到:銷售費(fèi)用——差旅費(fèi)? 還是說(shuō)需要拆出來(lái):銷售費(fèi)用-電話費(fèi);餐費(fèi)啊什么的
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2019-05-27
不想計(jì)提銷售人員工資計(jì)提到銷售部門,還可以使用銷售科目明細(xì)下的快遞費(fèi)廣告費(fèi)科目嗎
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2019-06-13
老師好!用友U8中編制費(fèi)用明細(xì)表,項(xiàng)目包括制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用嗎?
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2022-04-12
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包含開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填在第10欄"小微企業(yè)免稅銷售額"(第11行“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)中,這個(gè)提示11行里填不進(jìn)去,應(yīng)該是自動(dòng)生成的?可為什么一直提交就顯示上面那個(gè)不符合規(guī)則的提示呢,老師
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2019-07-10
不符合規(guī)則: 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(第11行“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中
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2022-01-12
老師,我二季度收入773316.41萬(wàn),專票475316.41,普票298000,填寫納稅申報(bào)時(shí),我把收入298000填進(jìn)了“小微企業(yè)免稅銷售額”,但是提交的時(shí)候顯示:剔除不動(dòng)產(chǎn)銷售額后,本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將除不動(dòng)產(chǎn)銷售額之外的本期應(yīng)征增值稅銷售額(不含開具及代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中,這是為什么?
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2019-07-14
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。
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2019-10-04