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1月份找稅務(wù)局代開(kāi)10萬(wàn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,也交了增值稅,2,3月未發(fā)生業(yè)務(wù),季度申報(bào)時(shí)已交增值稅是不是應(yīng)該免稅?
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2019-03-24
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅抵扣,借:銷(xiāo)項(xiàng),貸:進(jìn)項(xiàng),貸:未交增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,這些是要次月扣款時(shí)做分錄,還是當(dāng)月做分錄
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2019-12-17
一般納稅人采用3%簡(jiǎn)易記稅工程,分包商在稅局開(kāi)票并交了增值3%增值稅,分包商交的這部分增值稅總包怎樣抵減?
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2019-06-06
4、某企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)科目及其編碼如下: 科 目 編 碼 科 目 名 稱(chēng) 2221 應(yīng)交稅費(fèi) 222101 應(yīng)交增值稅 22210101 進(jìn)項(xiàng)稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個(gè)人所得稅 222103 應(yīng)交其他費(fèi)用 22210301 教育費(fèi)附加 22210303 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 以上科目編碼中,哪些是明細(xì)科目編碼?系統(tǒng)正常運(yùn)行后,若要?jiǎng)h除222101科目編碼,有什么條件?能直接增加22210401科目嗎?為什么?
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2023-06-18
應(yīng)交增值稅下面的三級(jí)科目,(進(jìn)項(xiàng)稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額,減免稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),年底要將余額結(jié)平嗎?二級(jí)科目應(yīng)交增值稅是沒(méi)有余額的了
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2019-01-05
30.某企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)科目及其編碼如下: 科目編碼 科目名稱(chēng) 2221 應(yīng)交稅費(fèi) 222101 應(yīng)交增值稅 立身以立學(xué)為先,立學(xué)以讀書(shū)為本. 22210101 進(jìn)項(xiàng)稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個(gè)人所得稅 222103 應(yīng)交其他費(fèi)用 22210301 教育費(fèi)附加 22210303 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 以上科目編碼中,那些是控制行科目編碼?那些是明細(xì)科目編碼?系統(tǒng)正常運(yùn)行后,若需要?jiǎng)h除22101科目編碼,有什么條件? 能直接正佳22210401科目嗎? 為什么?
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2024-06-24
老師您好: 上個(gè)月開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,總金額是65229.1元,其中稅費(fèi)是3106.15元。然后網(wǎng)上增值稅報(bào)稅的時(shí)候稅款已繳納,本來(lái)開(kāi)出發(fā)票后應(yīng)該馬上做一筆分錄: 借:預(yù)收賬款 65229.1 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 62122.95 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)3106.15 但忘記做了。所以本月想補(bǔ)做收入 想問(wèn)一下本月的分錄是不是 借:預(yù)收賬款 65229.1 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 62122.95 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)3106.15
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2019-09-12
小規(guī)模季度≤9萬(wàn),減免增值稅,寫(xiě)要借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸營(yíng)業(yè)外收入
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2017-07-10
老師請(qǐng)問(wèn) 月度銷(xiāo)售額低于3萬(wàn)增值稅免交 那這個(gè)免交增值稅額分錄如何處理呢
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2016-08-18
老師,什么情況下會(huì)繳納當(dāng)月增值稅稅款?我們一般都是結(jié)清上月應(yīng)交未交增值稅
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2019-09-11
老師,請(qǐng)問(wèn)下那個(gè) 沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)增值稅金 也是計(jì)入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅-減免稅額嗎 ?
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2020-04-17
為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅要記在借方,不理解他對(duì)二級(jí)科目應(yīng)交增值稅有什么影響
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2018-12-20
借:應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 貸:應(yīng)交稅金-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 是什么意思?
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2019-02-25
小規(guī)模代開(kāi)增值稅專(zhuān)票,在稅局交了增值稅,在季報(bào)時(shí)未超過(guò)30萬(wàn),是否用交附加稅?
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2019-04-13
那個(gè)稅盤(pán)交增值稅超過(guò)480 可以抵扣 我這個(gè)這個(gè)季度增值稅交了7百多 怎么抵扣
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2018-10-20
小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅專(zhuān)票,增值稅已在代開(kāi)時(shí)交納,增值稅申報(bào)時(shí)需要申請(qǐng)?jiān)搶?zhuān)票產(chǎn)生的增值稅嗎?
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2019-01-14
抵減值稅應(yīng)納稅額時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費(fèi)用 這個(gè) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減稅款),借方有余額,不用結(jié)平它嗎?
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2019-06-11
你好老師,一般納稅人月末,銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅這四個(gè)到底是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?凌亂了
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2016-11-11
一般納稅人,到2019年底,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-免交稅額有借方余額840,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到未交增值稅里邊去把免交稅額結(jié)平,是用以前年度損益調(diào)整科目???還是現(xiàn)在直接 借 應(yīng)交稅費(fèi)-免交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-免交稅額?用以前年度損益調(diào)整科目分錄怎么寫(xiě)呀?請(qǐng)教老師
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2020-07-07
你好,個(gè)稅里工資里都是顯示5000左右,而公司實(shí)發(fā)工資都是全部發(fā)在微信上,從來(lái)沒(méi)有錢(qián)進(jìn)入綁定的卡上,我前些天申報(bào)退稅,稅局來(lái)電該公司是否給我發(fā)工資,到底是什么回事,是公司搞假偷稅嗎?
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2023-03-16