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請(qǐng)問(wèn)老師,應(yīng)交增值稅下設(shè)的科目應(yīng)該有哪些?應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅科目有什么用,是否可以不用設(shè)置該科目?
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2020-05-14
老師您好,我去年的增值稅減免的一直在未交增值稅里,忘記往營(yíng)業(yè)外收入里做了,現(xiàn)在未交增值稅還有2303.65怎么入賬?
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2022-04-13
請(qǐng)問(wèn)老師,我是旅行社,本期營(yíng)業(yè)收入應(yīng)交增值稅總金額為10000,可以抵減的增值稅為4000,實(shí)際應(yīng)交增值稅金額為6000,對(duì)不對(duì)? ,
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2019-07-14
1月份找稅務(wù)局代開(kāi)10萬(wàn)增值稅專用發(fā)票,也交了增值稅,2,3月未發(fā)生業(yè)務(wù),季度申報(bào)時(shí)已交增值稅是不是應(yīng)該免稅?
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2019-03-24
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅抵扣,借:銷項(xiàng),貸:進(jìn)項(xiàng),貸:未交增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,這些是要次月扣款時(shí)做分錄,還是當(dāng)月做分錄
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2019-12-17
一般納稅人采用3%簡(jiǎn)易記稅工程,分包商在稅局開(kāi)票并交了增值3%增值稅,分包商交的這部分增值稅總包怎樣抵減?
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2019-06-06
老師,去年小規(guī)模增值稅3%減按1%征收,我看前面會(huì)計(jì)做的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,按1%做的,后面又將2%的減免做為,借:現(xiàn)金 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免增值稅。這樣做不對(duì)吧,公司又沒(méi)有實(shí)際收到稅局退回的錢,直接做一筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1% 就可以了吧?后面的減免增值稅還要做分錄嗎? 正確做賬是否是,借:應(yīng)收賬款??貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????交完后??借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????貸:銀行存款???忽略2%減免。不是的話,正確分錄是什么樣的呢
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2021-04-24
經(jīng)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納增值稅額為9800元,當(dāng)月交納9000元。做出交納當(dāng)月增值稅的賬務(wù)處理
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2022-10-28
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額在貸方表示什么意思?是指抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅稅額嗎?
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2021-03-16
老師,開(kāi)了票,申報(bào)增值稅時(shí),因?yàn)槎惥忠蠼欢悾梢圆坏挚圻M(jìn)項(xiàng)嗎,交部分增值稅嗎?
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2024-12-20
老師,繳納土地增值稅的會(huì)計(jì)處理,是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅嗎
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2021-05-24
小規(guī)模納稅人為啥不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,一般規(guī)模納稅人為啥要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
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2020-04-24
19年增值稅的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸方還掛著2.97元,怎么調(diào)帳比較好啊
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2020-03-20
小規(guī)模代開(kāi)增值稅專票,月不滿10萬(wàn)季度不滿30萬(wàn),也要交增值稅的吧,也交附加稅?
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2020-01-08
應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,不能抵減的這個(gè)稅費(fèi)最后由誰(shuí)承擔(dān)呀?
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2018-12-02
免交增值稅業(yè)務(wù)有哪些,若免交增值稅業(yè)務(wù)代開(kāi)了專票,36個(gè)月內(nèi)不能申請(qǐng)優(yōu)惠嗎
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2018-11-26
建筑服務(wù)異地預(yù)交增值稅后2%,到機(jī)構(gòu)所在地是否還交增值稅?我們是一般納稅人。
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2022-01-11
公司之前是小規(guī)模,增值稅按季度申報(bào)一次,做賬時(shí)增值稅是掛 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,申報(bào)扣款時(shí)直接沖減;現(xiàn)在改成一般納稅人按月申報(bào),在變更前一個(gè)月申報(bào)的增值稅符合小微企業(yè)免稅額減免掉了,這個(gè) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 要怎么沖減?謝謝老師解答!
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2018-03-22
你好老師,一般納稅人月末,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?增值稅銷項(xiàng)稅額,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅這四個(gè)到底是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?凌亂了
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2016-11-11
抵減值稅應(yīng)納稅額時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費(fèi)用 這個(gè) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減稅款),借方有余額,不用結(jié)平它嗎?
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2019-06-11