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企業(yè)所得稅預(yù)報(bào),第一季度減免額為106.17,最后一季度利潤(rùn)總額減去彌補(bǔ)以前年度虧損406.48后實(shí)際李潤(rùn)為0,減免為0,那么匯繳清算填減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中,減半征稅數(shù)字填0還是106.17?
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2018-04-02
老師,季度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額除了營(yíng)業(yè)收入還要其他嗎
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2020-04-02
個(gè)體戶(hù)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,是不是季度不超9萬(wàn)免征個(gè)人所得稅
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2019-09-16
老師,做小規(guī)模納稅人計(jì)提季度所得稅,所得稅是用那個(gè)數(shù)來(lái)算
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2019-10-31
請(qǐng)問(wèn)老師計(jì)提季度企業(yè)所得稅,要把所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?
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2016-11-10
老師,季度多交的 可以待抵扣的所得稅屬于“遞延所得稅資產(chǎn)”么
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2020-07-13
你好老師,請(qǐng)問(wèn)一季度所得稅季報(bào)上錯(cuò)寫(xiě)了筆彌補(bǔ)以前年度虧損,我這個(gè)季度沖回來(lái),顯示錯(cuò)誤怎么辦?
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2016-07-11
第四季度是盈利的,是否交所得稅,我們是核定征收所得稅,并且以前年度是虧損的
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2017-01-11
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司是個(gè)體戶(hù),一季度經(jīng)營(yíng)所得所得為0,二季度個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得利潤(rùn)是991000元,沒(méi)有其他專(zhuān)項(xiàng)扣除項(xiàng),沒(méi)有殘疾減免,填寫(xiě)申報(bào)表后,系統(tǒng)自動(dòng)帶出應(yīng)該繳稅270850元,這個(gè)數(shù)字是怎么計(jì)算出來(lái)的
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2021-07-10
老師個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得第一季度收入173000萬(wàn)成本150000第二季度收入230000成本190000元,需要交多少個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,和興印花稅
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2020-06-04
比如企業(yè)所得稅稅負(fù)3%,那我企業(yè)收入比如第一季度銷(xiāo)售收入100萬(wàn),那第一季度繳納企業(yè)所得稅稅額是不是3萬(wàn)。
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2020-03-22
個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)季度繳納經(jīng)營(yíng)所得稅的稅率是多少?這個(gè)季度我開(kāi)了124271.87元的發(fā)票,稅務(wù)局收了372.82元的經(jīng)營(yíng)所得稅,對(duì)嗎?
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2019-10-15
上個(gè)季度所得稅報(bào)錯(cuò)了交了700所得稅,但我賬目利潤(rùn)是負(fù)數(shù),這個(gè)季度打算累計(jì)對(duì)到賬目,那我這700怎么做賬啊
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2017-12-13
老師請(qǐng)問(wèn)如何計(jì)算2季度預(yù)繳企業(yè)所得稅?是先按照1-6月份的金額算所得稅,然后減去1季度預(yù)繳的就行了吧?
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2022-07-01
第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)交是跟進(jìn)1-6月份的利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)算企業(yè)所得稅的,請(qǐng)問(wèn)是不是在6月份要做一筆借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)付稅費(fèi)-企業(yè)所得稅的分錄呢?如果第二季度預(yù)繳了所得稅,但是到第四季度利潤(rùn)是虧損的的話之前預(yù)繳的所得稅會(huì)退回來(lái)嗎?
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2020-07-06
老師,二季度申報(bào)企業(yè)所得稅,在填寫(xiě)季初和季末資產(chǎn)總額數(shù)據(jù),需要減去一季度的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)嗎
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2019-07-06
9月開(kāi)了發(fā)票忘了作廢,是不是企業(yè)所得稅正常交,季度報(bào)稅沒(méi)算準(zhǔn)確,也沒(méi)有繳納企業(yè)所得稅報(bào)的虧損,下一個(gè)季度報(bào)稅10月份開(kāi)的紅字發(fā)票沖減9月份作廢的,4季度沒(méi)有產(chǎn)生所得稅費(fèi)用,這個(gè)作廢的發(fā)票的所得稅費(fèi)用怎么交
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2021-12-30
老師麻煩問(wèn)下,我們公司是北京的小規(guī)模微利企業(yè),7月申報(bào)的第二季度企業(yè)所得稅有點(diǎn)問(wèn)題:營(yíng)業(yè)收入按含稅金額填寫(xiě)了,導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入多報(bào),但是成本遠(yuǎn)高于收入,所以無(wú)論是否正確申報(bào)營(yíng)業(yè)收入,企業(yè)所得稅金額都為0。我想問(wèn)下,現(xiàn)在想要更正需要怎么操作?帶著利潤(rùn)表和空白企業(yè)所得稅申報(bào)表,公章,營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資料去稅務(wù)局現(xiàn)場(chǎng)更正嗎?還是系統(tǒng)內(nèi)的更正端口可以操作?
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2019-08-14
老師,公司第一季度是盈利的,報(bào)所得稅申報(bào)繳納了三萬(wàn)多,第二季度是虧損的,所得稅應(yīng)該是負(fù)的四萬(wàn),兩個(gè)季度加起來(lái),實(shí)際是不用繳納所得稅的,但當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候還是,第一季度要申報(bào)繳納,第二季度是虧的稅務(wù)局也不會(huì)退款,一直要到年底所得稅匯算清繳再核算嗎,如果后面三個(gè)季度都是虧損的,是不是年底要退所得稅呢?具體這一塊是怎么做的,請(qǐng)?jiān)敿?xì)指點(diǎn),謝謝
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2021-11-11
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)中資產(chǎn)總額全年季度平均值是每個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總和÷12嗎
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2020-04-24