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老板虛開(kāi)增值稅發(fā)票,財(cái)務(wù)會(huì)怎樣
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2015-12-30
您好!被稅局提示虛開(kāi)增值稅發(fā)票。合同,銀行資金流一致。請(qǐng)問(wèn)有什么方法去解除這問(wèn)題嗎?
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2022-02-28
舉報(bào)公司虛開(kāi)增值稅發(fā)票1000萬(wàn)會(huì)叛幾年
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2022-03-11
老師好,我想問(wèn)下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
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2021-01-13
老師您好,客戶個(gè)人的車輛在我們4s店做了維修保養(yǎng),要求開(kāi)公司抬頭的發(fā)票,行駛證是個(gè)人的,可以開(kāi)客戶要求的抬頭為公司名稱的發(fā)票嗎?如果車輛跟公司沒(méi)有關(guān)系,開(kāi)了這樣的票4s店會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?屬于虛開(kāi)增值稅發(fā)票嗎?
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2021-08-23
我是酒店的,有些單位在沒(méi)有消費(fèi)的情況下叫我?guī)椭_(kāi)票,這是不星虛開(kāi)增值稅發(fā)票行為?能否可以開(kāi)?
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2017-12-03
我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)3月份有一筆增值稅賬上沒(méi)有轉(zhuǎn)出,我應(yīng)該怎么調(diào)一下這筆錢(qián)啊?不然賬上轉(zhuǎn)出未交增值稅少這筆,增值稅申報(bào)表上多這一筆。
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2017-12-14
老師您好,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)平臺(tái)勾選以后填增值稅申報(bào)表表二的時(shí)候怎么填呢?
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2020-06-06
增值稅一般納稅企業(yè)自建倉(cāng)庫(kù)一棟。購(gòu)入工程物資200萬(wàn)元,增值稅稅額34萬(wàn)元,這里的增值稅稅額為何要記入入賬價(jià)值
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2017-02-09
請(qǐng)問(wèn)每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)和應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)按哪個(gè)數(shù)據(jù) 本月實(shí)際取得進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn),銷項(xiàng)1萬(wàn),但是按一定稅負(fù)繳納,實(shí)際勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)6000元,繳納增值稅4000元 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),---填本月實(shí)際取得10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),--填本月實(shí)際取勾選抵扣6000 ???????應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)--本月要交的稅 4000 計(jì)提本月應(yīng)交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),--4000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 --4000 以上的數(shù)對(duì)嗎,還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)填取得2萬(wàn)
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2023-03-15
代開(kāi)增值稅發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)作廢,但是增值稅交了,這筆增值稅分錄該怎么做,以后還要開(kāi)票抵消
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2019-03-24
本月銀行代扣納稅申報(bào)的的增值稅款,我做會(huì)計(jì)分錄時(shí)是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 還是未交增值稅?
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2017-11-24
您好 老師 我想問(wèn)一下 公司出售房子 是按增值部分申報(bào)增值稅嗎 在申報(bào)表中只體現(xiàn)增值部分嗎
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2021-06-25
你好,本次疫情減免增值稅,填寫(xiě)免稅明細(xì)表時(shí),應(yīng)該填寫(xiě)原含增值稅的收入還是不含增值稅的收入
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2020-02-25
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅及附加稅是按照實(shí)際交的增值稅額計(jì)提呢?還是按照預(yù)提的增值稅稅額計(jì)提呢?
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2016-02-14
1月申請(qǐng)了增值稅延遲扣稅,2月抵扣了1月份的增值稅,不要交增值稅,那1月附加稅還需要交嘛
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2022-03-07
小規(guī)模納稅人的增值稅怎么做分錄?月底需要把應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)的余額轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎?
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2019-01-09
請(qǐng)問(wèn)上年結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅與實(shí)際支付的增值稅有差額,是借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:以前年度損益?
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2022-02-17
我有增值稅專用發(fā)票的銷項(xiàng),無(wú)增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),但有增值稅普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng),兩者能抵扣嗎
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2016-11-19
老師,我們是建筑公司,上月增值稅銷項(xiàng)稅額是24470元,按照增值稅稅負(fù)我們應(yīng)該至少繳納多增值稅啊
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2020-02-28