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往期申報(bào)增值稅報(bào)表在哪看
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2022-03-01
現(xiàn)在申報(bào)增值稅報(bào)表有幾份
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2016-08-11
由于公司有車(chē)輛報(bào)廢的收入入賬,導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表 與 利潤(rùn)表上的收入金額不一致,這個(gè)需要調(diào)整嗎?
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2025-06-06
老師你好,我2021年10月到12月增值稅、企業(yè)所得稅、水利基金建設(shè)這三個(gè)沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在逾期了要在稅務(wù)大廳補(bǔ)辦申報(bào)。 那個(gè)季度開(kāi)了一張8萬(wàn)的普票 還在稅務(wù)局代開(kāi)了8萬(wàn)的專(zhuān)票。增值稅申報(bào)表主表和增值稅減免附表。和企業(yè)所得稅申報(bào)表都怎么填呀?企業(yè)沒(méi)有其他業(yè)務(wù),第一次開(kāi)票
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2022-04-12
金稅盤(pán)報(bào)稅流程是什么
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2017-02-13
老師,我想問(wèn)問(wèn)這個(gè)填完報(bào)表四滴6欄第2列后,會(huì)影響增值稅申報(bào)里面的哪個(gè)表,我光看到利潤(rùn)表里面有個(gè)其他收益,填的是這個(gè)數(shù)14143.18,只影響利潤(rùn)表嗎
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2023-08-16
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司從公賬轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元給供應(yīng)商付貨款,我公司是0申報(bào),我該怎麼做,4月公賬也有進(jìn)賬
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2016-04-21
老師,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)實(shí)操里有個(gè)增值稅一般納稅人申報(bào)和通用申報(bào)的講解,這兩個(gè)課件有什么區(qū)別?增值稅納稅申報(bào)不是進(jìn)入界面直接點(diǎn)擊通用申報(bào)然后填表就可以了嗎?
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2016-10-07
老師,早上好!我公司12月份應(yīng)繳納增值稅20萬(wàn)這樣,因廠家發(fā)票1月開(kāi)具未能抵扣,我司也不想繳納那么多增值稅,能否在申報(bào)1月增值稅的時(shí)候進(jìn)行抵扣,如果能抵扣在增值稅主表怎么填寫(xiě),在哪填寫(xiě)
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2024-01-10
本期進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),增值稅申報(bào)怎么填?
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2016-08-03
老師開(kāi)了214800發(fā)票如何填寫(xiě) 申報(bào)增值稅
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2022-01-04
申報(bào)增值稅,航信280元的維護(hù)費(fèi)怎么填?
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2018-07-08
個(gè)體工商戶(hù)餐飲行業(yè)營(yíng)業(yè)額31萬(wàn),申報(bào)時(shí),申報(bào)了第一個(gè),附列資料一、附列資料二、增值稅減免申報(bào)表用填列數(shù)據(jù)嗎?
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2023-07-18
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)序號(hào)1-專(zhuān)用設(shè)備及技術(shù)服務(wù)費(fèi)580元,這張表是什么時(shí)候填呢?是需要抵扣的月份再填嗎?
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2018-01-09
請(qǐng)問(wèn)一下老師,初次購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)和支付維護(hù)費(fèi),全額抵扣時(shí),除了在主表23行填寫(xiě),還要在附表4和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填寫(xiě)嗎,謝謝老師
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2019-11-26
,開(kāi)增值稅發(fā)票時(shí)必須要在單價(jià)選項(xiàng)里面填寫(xiě)未稅金額嗎,感覺(jué)計(jì)算很麻煩,有沒(méi)有辦法直接在單價(jià)欄輸入含稅價(jià),讓系統(tǒng)自己計(jì)算
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2018-10-23
老師好,我是小規(guī)模納稅人,第四季度開(kāi)專(zhuān)票43萬(wàn),普票30萬(wàn),怎樣填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?是合并填寫(xiě)還是分別填寫(xiě)在哪里?
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2020-01-05
購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)是可以全額抵扣的,在填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)該填入哪里?是有銷(xiāo)項(xiàng)稅的時(shí)候才能填,還是發(fā)生當(dāng)期就可以填
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2019-08-08
老師好,我們是一般納稅人的新公司,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額不用交增值稅,購(gòu)買(mǎi)了稅盤(pán)的440需要先填申報(bào)表嗎?如果填好了表四和減免表,主表23行也要填上嗎
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2020-05-11
增值稅申報(bào)時(shí),有出口的情況下,16表和17表關(guān)于出口貨物征(免)稅的明細(xì)主表和從表,都沒(méi)填報(bào),還礙事?。拷K地區(qū)的
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2020-11-05