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申報(bào)增值稅,航信280元的維護(hù)費(fèi)怎么填?
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2018-07-08
增值稅申報(bào),提示附表二 8a<
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2023-04-06
增值稅預(yù)繳款表要怎么申報(bào)
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2017-11-08
如果當(dāng)月增值稅申報(bào)表上收入,進(jìn)項(xiàng)稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅,報(bào)錯(cuò)了,當(dāng)月報(bào)表已經(jīng)上報(bào)了。幾個(gè)月后自己發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤,帳務(wù)上進(jìn)行了調(diào)帳,并計(jì)算出了需要補(bǔ)交的增值稅,1、這筆需要補(bǔ)交的增值稅是單獨(dú)上交,還是和這個(gè)月應(yīng)交的增值稅合并計(jì)算后上交,2、調(diào)帳后調(diào)整出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額在調(diào)帳當(dāng)月的申報(bào)表應(yīng)如何填報(bào),3、計(jì)算出需要補(bǔ)交的增值稅在調(diào)帳當(dāng)月的申報(bào)表中填在什么地方?
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2016-01-06
購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)是可以全額抵扣的,在填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)該填入哪里?是有銷(xiāo)項(xiàng)稅的時(shí)候才能填,還是發(fā)生當(dāng)期就可以填
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2019-08-08
老師你好,我2021年10月到12月增值稅、企業(yè)所得稅、水利基金建設(shè)這三個(gè)沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在逾期了要在稅務(wù)大廳補(bǔ)辦申報(bào)。 那個(gè)季度開(kāi)了一張8萬(wàn)的普票 還在稅務(wù)局代開(kāi)了8萬(wàn)的專(zhuān)票。增值稅申報(bào)表主表和增值稅減免附表。和企業(yè)所得稅申報(bào)表都怎么填呀?企業(yè)沒(méi)有其他業(yè)務(wù),第一次開(kāi)票
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2022-04-12
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司從公賬轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元給供應(yīng)商付貨款,我公司是0申報(bào),我該怎麼做,4月公賬也有進(jìn)賬
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2016-04-21
您好,有增值稅納稅申報(bào)表嗎
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2023-08-30
老師 我們上月增值稅附表期末為7000元,本期申報(bào)時(shí)期初數(shù)為零,申報(bào)不過(guò)去啊 怎么解決?
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2019-10-14
財(cái)務(wù)報(bào)表一般多久報(bào)一次,在當(dāng)月申報(bào)增值稅前還是申報(bào)完增值稅后?
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2018-04-24
老師我新接手一家公司的帳,發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)填報(bào)4月份增值稅申報(bào)表時(shí)把9%稅率的銷(xiāo)售額填入13%了,導(dǎo)致多記增值稅,銀行實(shí)際繳納比賬面金額多交656的增值稅,5月做賬將多交的增值稅計(jì)入“應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出多交增值稅”,我想知道這筆多交的增值稅在6月的增值稅申報(bào)表填在哪里?6月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)生,那我還能在6月調(diào)整嗎?還是需在有進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)生額的月份再調(diào)整這筆多交的稅款?
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2019-07-13
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)序號(hào)1-專(zhuān)用設(shè)備及技術(shù)服務(wù)費(fèi)580元,這張表是什么時(shí)候填呢?是需要抵扣的月份再填嗎?
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2018-01-09
請(qǐng)問(wèn)一下老師,初次購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)和支付維護(hù)費(fèi),全額抵扣時(shí),除了在主表23行填寫(xiě),還要在附表4和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填寫(xiě)嗎,謝謝老師
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2019-11-26
老師,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)實(shí)操里有個(gè)增值稅一般納稅人申報(bào)和通用申報(bào)的講解,這兩個(gè)課件有什么區(qū)別?增值稅納稅申報(bào)不是進(jìn)入界面直接點(diǎn)擊通用申報(bào)然后填表就可以了嗎?
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2016-10-07
關(guān)于外貿(mào)企業(yè)增值稅申報(bào)表附表二的填寫(xiě),本期認(rèn)證但是暫未申請(qǐng)退稅,本期認(rèn)證已經(jīng)申請(qǐng)退稅,以及上期認(rèn)證暫未申請(qǐng)退稅,上期認(rèn)證已經(jīng)申請(qǐng)退稅、前期申請(qǐng)退稅已到賬,這些稅額到底要分別填在哪一欄?
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2018-12-28
老師,早上好!我公司12月份應(yīng)繳納增值稅20萬(wàn)這樣,因廠(chǎng)家發(fā)票1月開(kāi)具未能抵扣,我司也不想繳納那么多增值稅,能否在申報(bào)1月增值稅的時(shí)候進(jìn)行抵扣,如果能抵扣在增值稅主表怎么填寫(xiě),在哪填寫(xiě)
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2024-01-10
由于公司有車(chē)輛報(bào)廢的收入入賬,導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表 與 利潤(rùn)表上的收入金額不一致,這個(gè)需要調(diào)整嗎?
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2025-06-06
銷(xiāo)售折讓?zhuān)谀莻€(gè)增值稅的報(bào)表上應(yīng)該填在哪兒?現(xiàn)在我的增值稅報(bào)表上有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不能填寫(xiě)的
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2017-09-07
老師好,我是小規(guī)模納稅人,第四季度開(kāi)專(zhuān)票43萬(wàn),普票30萬(wàn),怎樣填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?是合并填寫(xiě)還是分別填寫(xiě)在哪里?
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2020-01-05
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)不用交稅,那地稅申報(bào)的時(shí)候是填0還是填增值稅那邊的開(kāi)票金額
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2019-03-18