国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

發(fā)現(xiàn)上個(gè)月增值稅申報(bào)主表中,應(yīng)稅貨物銷售填到應(yīng)稅勞務(wù)了,這種情況怎么辦呢?
1/1226
2018-10-09
你好,我想了解一下季度超過(guò)30萬(wàn),增值稅納稅申報(bào)表第九欄的免稅銷售額怎么填
1/774
2020-10-05
建安行業(yè)的增值稅申報(bào)表應(yīng)該填在貨物及勞務(wù)還是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)欄目?
1/2017
2018-10-20
一般納稅人若本期繳納上月增值稅,有留抵稅額,附加稅納稅申報(bào)表就不用填了嗎
1/2648
2019-04-09
老師,我想問(wèn)問(wèn)這個(gè)填完報(bào)表四滴6欄第2列后,會(huì)影響增值稅申報(bào)里面的哪個(gè)表,我光看到利潤(rùn)表里面有個(gè)其他收益,填的是這個(gè)數(shù)14143.18,只影響利潤(rùn)表嗎
2/272
2023-08-16
老師你好 小規(guī)模企業(yè)季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn) 有開(kāi)過(guò)專票 但是在開(kāi)專票時(shí)增值稅和城建稅一起交了 那個(gè)附加申報(bào)表要怎么填啊 是填0還是填增值稅然后再填減免之類的
1/634
2020-01-12
開(kāi)的普票增值稅農(nóng)產(chǎn)品有進(jìn)貨,增值稅報(bào)稅時(shí)這應(yīng)該算進(jìn)貨吧?增值稅附表二進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該要填嗎?沒(méi)填怎么辦?
1/1006
2020-05-15
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)序號(hào)1-專用設(shè)備及技術(shù)服務(wù)費(fèi)580元,這張表是什么時(shí)候填呢?是需要抵扣的月份再填嗎?
1/632
2018-01-09
請(qǐng)問(wèn)一下老師,初次購(gòu)買金稅盤和支付維護(hù)費(fèi),全額抵扣時(shí),除了在主表23行填寫,還要在附表4和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填寫嗎,謝謝老師
2/979
2019-11-26
增值稅即征即退企業(yè)申報(bào)表上如果當(dāng)期有超出應(yīng)退增值稅稅額的部分,超出部分是不是也要填到即征即退欄目呢
1/330
2019-01-12
如果是保本理財(cái)繳納增值稅和附加稅,我算到收入中一起繳納嗎?[圖片] 是需要另外在增值稅申報(bào)表上填未開(kāi)票收入嗎
2/375
2022-05-25
個(gè)體工商戶餐飲行業(yè)營(yíng)業(yè)額31萬(wàn),申報(bào)時(shí),申報(bào)了第一個(gè),附列資料一、附列資料二、增值稅減免申報(bào)表用填列數(shù)據(jù)嗎?
1/299
2023-07-18
如果按照通過(guò)稅控機(jī)打印出來(lái)的增值稅發(fā)票匯總表上的稅額和金額,填報(bào)申報(bào)表時(shí),于報(bào)表上的公式算出來(lái)的金額總是查幾毛錢該怎么填報(bào)表?
1/720
2016-12-02
購(gòu)買金稅盤是可以全額抵扣的,在填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)該填入哪里?是有銷項(xiàng)稅的時(shí)候才能填,還是發(fā)生當(dāng)期就可以填
1/1418
2019-08-08
現(xiàn)在補(bǔ)繳18年的增值稅,專管員說(shuō)補(bǔ)到12月份,那我是不是要重新申報(bào)2018年12月增值稅申報(bào)表,當(dāng)時(shí)申報(bào)的應(yīng)納稅額早就交了,是不是要填在本次申報(bào)的已繳稅額里面嗎?
1/1184
2019-05-22
公司借款在申報(bào)增值稅的時(shí)候要填嗎
1/541
2019-10-08
想請(qǐng)教一下 融資租賃直租業(yè)務(wù)開(kāi)具發(fā)票時(shí)本金加利息全額開(kāi)具發(fā)票 利潤(rùn)表上怎么確認(rèn)收入,是只確認(rèn)利息部分還是全額確認(rèn)?是的 我說(shuō)出租人 確認(rèn)收入的 那這樣的話 增值稅申報(bào)表上的銷售額和利潤(rùn)表上上的銷售是存在差異的 差額就是本金部分唄?
1/2500
2022-03-21
老師,填寫增值稅補(bǔ)充申報(bào)表時(shí),提示0052+0053之和等于附表二的第8欄稅額,但是0053欄銷售運(yùn)費(fèi)抵扣稅額本來(lái)就是勾選認(rèn)證發(fā)票,其運(yùn)費(fèi)專票稅額已經(jīng)自動(dòng)填列在附表二的第1欄,如若再填寫附表二第8欄次,就會(huì)引起第12欄次當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)欄數(shù)據(jù)的變動(dòng)。而且補(bǔ)充申報(bào)表的運(yùn)費(fèi)抵扣和附表二的第8欄次看起來(lái)并沒(méi)有任何關(guān)系。請(qǐng)問(wèn),我到底應(yīng)該如何填列增值稅補(bǔ)充申報(bào)表的0052和0053列呢?
1/1412
2019-07-13
您好,有增值稅納稅申報(bào)表嗎
1/12
2023-08-30
關(guān)于外貿(mào)企業(yè)增值稅申報(bào)表附表二的填寫,本期認(rèn)證但是暫未申請(qǐng)退稅,本期認(rèn)證已經(jīng)申請(qǐng)退稅,以及上期認(rèn)證暫未申請(qǐng)退稅,上期認(rèn)證已經(jīng)申請(qǐng)退稅、前期申請(qǐng)退稅已到賬,這些稅額到底要分別填在哪一欄?
1/990
2018-12-28