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老師差旅補貼現(xiàn)在不需要發(fā)票了嗎?領(lǐng)導(dǎo)發(fā)了這幾個文件名來說是差旅補貼不需要員工提供發(fā)票了 但是我IE出問題了 現(xiàn)在打不開網(wǎng)頁,麻煩老師解答一下
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2022-05-06
我想問公司差旅費是不是不用發(fā)票,寫清楚差旅費報銷單就可以了,因為公司收入大,成本低,利潤高很難避稅,或者說拿不到任何發(fā)票和車票都可以稅前扣除是嗎
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2020-07-07
我們的管理費用有通行費,差旅費,油氣費等等,登總賬的時候管理費用是只寫每月這些費用的總和,還是分別寫管理費用-通行費,管理費用-差旅費每月的和
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2018-01-19
老師好,請教,旅行社交增值稅,收款額減去住宿費、餐費等成本款,差額征稅?差額直接乘以稅率?
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2019-02-26
行政單位領(lǐng)導(dǎo)出差帶車發(fā)生的加油、過路過橋費是計入差旅費還是公務(wù)支出---交通運行費用。
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2017-07-17
出差過程中產(chǎn)生的購買工具費用,比如鉆頭,配件這些可以放在差旅費報銷單里一起報銷嗎
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2021-10-11
員工報銷的差旅補助沒票能入外賬嗎?(我們員工出差公司規(guī)定160元/天食宿包干,所以沒發(fā)票)
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2018-06-29
老師,為什么采購部的人員出差采購東西的差旅費記入的銷售費用呢?不是應(yīng)該管理費用嗎
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2015-10-30
公司領(lǐng)導(dǎo)報銷的上級部門考察出差發(fā)生的住宿費和差旅補助火車票,管理費用應(yīng)該放哪里?
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2020-09-29
7月4日,行政管理部門職工劉江出差,借支差旅費5,000元,以現(xiàn)金支付。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會計分錄。
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2022-03-02
我們單位是旅行社 施行差額征稅 如果開“代訂租車費發(fā)票” 屬于代理業(yè)務(wù) 也可以差額征稅嗎
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2018-02-08
員工出差,在本市機場的餐費是算在差旅費還是業(yè)務(wù)招待費?(公司沒有職工食堂和統(tǒng)一餐補)
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2016-12-09
老師 同事出差 報銷住宿費,發(fā)票上有住宿費、洗衣費、餐飲服務(wù)費,可以全部記在 差旅費里面嗎?
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2021-12-15
您好 ,公司員工用自己的車出差的 汽油費,過路費,餐費,車票,都是入到管理費用下的差旅費嗎?
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2018-03-10
為銷售拓展市場提供技術(shù)支持的技術(shù)部員工出差差旅費,計入什么銷售費用還是管理費用
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2019-10-12
請問汽車油費的發(fā)票,上面不是打公司名稱的,也可以做外賬的差旅費嗎?
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2015-09-26
建筑設(shè)計公司成本和費用中耗材,日常辦公差旅費和人工,比例好多合適?
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2019-10-10
老師,對于汽車費或者差旅費報銷,單位次月報銷的,比如6月報銷5月份的,如果5月份的票不夠,取得的是3.4月的票報銷是否可行,這個稅務(wù)上是否真的有風(fēng)險?
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2016-06-04
請問老師,去年我單位有個同志報銷的差旅費中,車票今年審查發(fā)現(xiàn)是過期的車票,現(xiàn)在讓我們整改,讓收回那報銷的費用,請問如何做帳?只收回車票款就可以了是嗎?這個分錄怎么做?
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2018-10-19
員工甲借公司差旅費3萬,員工乙報銷費用1萬,財務(wù)經(jīng)理講沖員工甲借款,行嗎?
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2020-04-28