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外貿(mào)企業(yè),準(zhǔn)備出口一臺(tái)電動(dòng)叉車,若經(jīng)營范圍沒有這項(xiàng),能使用出口退稅稅收優(yōu)惠嗎?
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2022-03-02
出口退稅企業(yè),退稅聯(lián)出來后,產(chǎn)品名稱錯(cuò)個(gè)字,不能退稅,那這個(gè)錯(cuò)字還有沒有可能改過來啊
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2018-02-24
如果生產(chǎn)企業(yè)出口貨物到國外時(shí),沒開具發(fā)票,這樣是不是沒法確認(rèn)收入,對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅也退不了?
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2022-02-22
外貿(mào)型出口企業(yè),供應(yīng)商開的發(fā)票有2000個(gè)貨物,實(shí)際出口報(bào)關(guān)1000個(gè),認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候可以勾選退稅抵扣,用來退稅嗎
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2019-10-23
我公司是生產(chǎn)型企業(yè),出口退稅,國稅說是給我們直接免稅,我不知道什么意思,不知道還有沒有稅可退,現(xiàn)在手上還有,300多萬的進(jìn)項(xiàng)票
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2017-11-02
老師,請問一下外貿(mào)企業(yè)的出口退稅系統(tǒng)和納稅申報(bào)系統(tǒng)不是同一個(gè)嗎?還有出口退稅是每個(gè)月必須要報(bào)的嗎?
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2019-04-25
小規(guī)模納稅人的 出口的無票收入 ,現(xiàn)在增值稅是免稅的 報(bào)稅的時(shí)候放在 小微企業(yè)免稅銷售額 還是放在出口免稅銷售額里呢 還是都可以
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2022-09-28
我問一下,如果企業(yè)是小規(guī)模外貿(mào)企業(yè)經(jīng)營出口,也需要電子口岸導(dǎo)入數(shù)據(jù),進(jìn)行免稅申報(bào)。
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2021-07-11
外貿(mào)出口退稅分錄,計(jì)提的時(shí)候,借方,其他營收款出退稅,貸方,應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅。收到的時(shí)候,借方,銀行存款,貸方,其他營收款出口退稅。這樣其他應(yīng)收款平了,應(yīng)交稅費(fèi)不是掛在貸方了,怎么平
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2018-05-03
外貿(mào)企業(yè)是免退稅還是免抵退
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2021-12-06
大家好,請問一下:貿(mào)易企業(yè)買材料回來發(fā)外加工,然后自己銷售成品,出口的!這樣的模式可以申請免退稅不
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2019-11-01
出口退稅2019年4月份結(jié)束,現(xiàn)在稅務(wù)局給我反饋是我一份報(bào)關(guān)單里漏項(xiàng)了,那我轉(zhuǎn)內(nèi)銷,讓我補(bǔ)稅,我可以更改報(bào)表填免稅嗎
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2019-07-23
出口退稅發(fā)票免稅的開成13稅率的了已經(jīng)隔月開紅字發(fā)票沖會(huì)還可以抵稅嗎
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2020-08-01
外貿(mào)公司收入的確認(rèn)時(shí)間?11月份有出口免稅貨物業(yè)務(wù),不退稅 ,我想在12月做收入,老板不同意,要明年再做收入,這個(gè)是 可以的嗎?內(nèi)銷外銷都有的情況下,怎么界定運(yùn)費(fèi)發(fā)票是否可以抵扣?是不是對方提供了專票我就可以抵扣?內(nèi)銷是9%的稅率
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2020-12-31
生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)產(chǎn)品,享受免抵退政策,現(xiàn)在期末沒有留底,那這部分收入是正常開0稅率的普票,正常申報(bào)嗎?是否要考慮消費(fèi)稅和關(guān)稅
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2023-06-07
老師,出口免稅收入要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這是什么意思?不是說出口免稅嗎?
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2022-02-09
本期有出口銷售額,沒有申報(bào)退稅,那么出口退稅明細(xì)申報(bào)錄入的數(shù)據(jù)是申報(bào)退稅的數(shù)據(jù)還是出口的數(shù)據(jù)?
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2017-10-13
出口企業(yè)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣要轉(zhuǎn)出怎么做免稅的稅還沒退回來 不知道是多少 想先在賬里轉(zhuǎn)出 后面在做什么主營業(yè)務(wù)成本 那現(xiàn)在轉(zhuǎn)出要怎么做
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2019-03-07
我公司這個(gè)月有免抵稅額,按你講帳務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)貸:應(yīng)交增值稅(出品退稅),哪期末貸方出品退稅余額怎么做帳?
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2022-03-02
老師,最近“增值稅期末留抵退稅政策”,我公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),大部分產(chǎn)品是出口,平常也會(huì)根據(jù)期末增值稅留底做出口退稅,那么這個(gè)“增值稅期末留底退稅政策”是不是跟我們公司就沒啥關(guān)系了?我們還是跟平常一樣流程申報(bào)
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2022-04-02