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某居民企業(yè)于2010年5月注冊成立進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)哲,2018年度生產(chǎn)經(jīng)營情況 (1)銷售產(chǎn)品取得不含稅收人9 000刀元: 12)產(chǎn)品銷售成本3500萬元、秋金及附加200萬元、 銷售獎用1 000萬元:財務(wù)變用20萬元:督理幾用工200 萬 元 其申包括業(yè)務(wù)招待費(fèi)40萬元): 與銷售產(chǎn)品有關(guān)的營業(yè)外支出800萬元(其中直接捐贈文出60萬元): () 全年計入成本費(fèi)用的工資是1000萬元,發(fā)生職工工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、取工福利費(fèi) (不包精到人我出還 王王資新金制度、固定與工資薪金一起發(fā)放的福利性補(bǔ)貼)分別為50萬元、 80萬元、100萬元,取得相應(yīng)合法的景 據(jù)。經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)的核定,該企業(yè)當(dāng)年合理的工資文出標(biāo)誰是800萬 1. 下列選項中,說法正確的是()。 B.稅前允許扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)24萬元 A. 苴接捐贈不能在稅前扣除 C.稅前允許扣除職工福利費(fèi)100萬元 D.工資支出不需要調(diào)整
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2023-06-06
etax3中“增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)”是怎么填寫的?
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2020-05-22
那個企業(yè)所得稅申報表中的 季初季末的資產(chǎn)總額,是填寫資產(chǎn)負(fù)債表中的那個數(shù)據(jù)呀
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2021-01-19
企業(yè)所得稅申報表中的資產(chǎn)總額是填寫資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總額嗎
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2023-03-29
增值稅申報表在什么系統(tǒng)申報?可以在電子稅務(wù)局還是申報系統(tǒng)?
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2020-08-20
請問老師增值稅表申報剛過申報期發(fā)現(xiàn)申報有錯誤還能更改嗎
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2020-07-17
老師好,我們四季度銷售服務(wù)280000. 代開專票194174.76 其余為未開票銷售額 預(yù)繳稅額2912.62 銷售額未超300000 預(yù)繳稅費(fèi)可以退嗎?增值稅申報表應(yīng)該怎么填?謝謝
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2020-01-10
老師,增值稅申報表,本月有應(yīng)納稅額,但是我點了申報,發(fā)現(xiàn)有錯誤數(shù)據(jù),我怎么重新申報???
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2019-05-18
老師,我4月增值稅進(jìn)項稅遞減額少了2.18,需要到大廳重新申報,那么我4月的增值稅申報表改第幾欄。5-6-7月的都改哪欄?本月數(shù),本年累計?
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2020-07-24
所得稅申報表,他的收入寫的累計金額的,利潤總額確寫不是累計金額,而是每個季度最后一個月的利潤,后邊也都這么寫的。是不是不對啊
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2019-03-21
老師:2月份銷售設(shè)備一臺,專票2月份就開給客戶了,他們也認(rèn)證勾選了,今天剛接到通知說,這臺設(shè)備客戶要退貨,可我2月份的稅已經(jīng)報了?? 請問發(fā)票紅沖之后,報3月份的稅時增值稅申報表怎么填?
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2020-03-22
上任會計16年所得稅申報表第一季度沒有填寫利潤總額,利潤總額為負(fù),所以現(xiàn)在16年利潤總額累計數(shù)是少第一季度的,現(xiàn)在要如何操作?16年利潤都是負(fù)
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2017-03-07
報稅表間錯誤,應(yīng)稅服務(wù)清單合計 應(yīng)等于 增值稅申報表(三)合計 我們的應(yīng)稅服務(wù)清單合計為25400.40,而增值稅申報表三的數(shù)值是自動出的 但是它一直是零 兩個不符怎么辦?可我要是把應(yīng)稅服務(wù)清單刪了,不是不能抵扣了嗎?
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2016-10-10
免抵退系統(tǒng)的進(jìn)項稅額是增值稅申報表的進(jìn)項稅額加上當(dāng)期上交的稅金嗎
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2015-11-04
老師請問一下所得稅申報表有本期金額和累計金額,請問累計金額是填本年累計還是加上往年累計
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2016-04-07
問:請教一下,如果去年是虧損的,本年度前三季度是虧損,第四季度盈利,這樣在所得稅申報時應(yīng)@會計學(xué)堂-張老師 該怎么填寫所得稅申報表呢。如何報稅。
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2016-10-17
老師,我們稅控盤未發(fā)行,之前是財務(wù)公司做的賬,說是發(fā)票認(rèn)證了,但我并沒有在增值稅申報表里面看的進(jìn)項稅是怎么回事
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2020-04-29
請問下就是我填寫第四季度增值稅申報表的時候有個小微企業(yè)免稅額正常應(yīng)該是1899.32那塊默認(rèn)就是1899.35,我就那么填了,但是差0.03報利潤表的時候應(yīng)不應(yīng)該加上
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2020-03-10
請問按發(fā)票上面稅金合計4153.81元,可增值稅申報表取數(shù)4153.84元,免稅收入差3分,分錄怎么做呢
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2019-07-04
老師,我這本月只有銷項開出去的票是自主軟件的,進(jìn)項沒有自主軟件,之前質(zhì)詢都說讓我把收入對應(yīng)的銷項進(jìn)項稅填到即征即退那里,我不懂我開出去自主軟件怎么會有進(jìn)項稅額要填,煩請老師講詳細(xì)點,???? 下圖為我更正申報后保存的增值稅申報表,辛苦老師幫忙看看填的對不對,是否需要更改,如果需要,請老師講詳細(xì)點,我是第一次做財務(wù),您沒講詳細(xì),我聽不懂,就比如之前質(zhì)詢的,即征即退的收入,有對應(yīng)的銷項金額我明白,因為我開的銷項票,但是對應(yīng)的進(jìn)項稅額,我就不明白了????
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2020-06-17