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老師今年2月份發(fā)工資分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
7.某企業(yè)4月份職工薪酬的資料如下: (1)簽發(fā)現(xiàn)金支票提取79000元現(xiàn)金,備發(fā)工資。 (2)應(yīng)付工資情況如下:生產(chǎn)工人工資53 000元;生產(chǎn)車間管理人員工資8000元;行政管理人員工資10000元;銷售部門人員工資2 000元;在建工程人員工資6000元。 (3)發(fā)放工資并代扣水電費(fèi)3 000元(生產(chǎn)人員2000元,行管人員1000元)。 (4)按工資總額的14%提取職工福利費(fèi)。 (5)本月職工報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)2000元,以銀行存款支付。要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-05-27
、企業(yè)將擁有的房屋無(wú)償提供給本單位管理人員使用,下列賬務(wù)處理正確的有( )。 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:累計(jì)折舊 老師,為什么第一個(gè)賬務(wù)處理是錯(cuò)誤的,他們不是能合并嗎?
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2022-02-18
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)支付勞務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理可不可以這樣做?借:管理費(fèi)用/勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬/工資?
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2020-07-01
建行電子商業(yè)承兌匯票怎么簽收
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2022-11-17
金馬籌建期業(yè)務(wù)28,分錄系統(tǒng)給的是管理費(fèi)-開(kāi)辦費(fèi),看下是不是系統(tǒng)答案錯(cuò)掉了?
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2017-05-27
建筑公司收取掛靠項(xiàng)目的管理費(fèi)(個(gè)人轉(zhuǎn)入),怎么入帳,如何記分錄,稅務(wù)
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2019-12-18
老師,建筑公司一般掛靠別人的資質(zhì),稅費(fèi)和管理費(fèi)怎么收的
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2022-01-14
老師您好,我們是建筑公司不允許分包業(yè)務(wù),但是我們都是分包的,那我現(xiàn)在要怎么計(jì)提成本呢?工程都是給別人做的,我們只是收相應(yīng)的管理費(fèi),本來(lái)不存在成本一說(shuō)
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2019-12-23
老師,你好,我公司是一建筑公司,因資質(zhì)還沒(méi)有辦下來(lái),掛靠的別的公司,以被掛靠公司的名義接了一個(gè)臨鋼甲的工程,現(xiàn)在甲把款轉(zhuǎn)給了被掛靠方,被掛靠方扣了一定比例的稅,管理費(fèi) ,余款轉(zhuǎn)給了我公司,具體的賬務(wù)怎么處理
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2020-02-20
建筑公司的掛靠公司有一個(gè)一年多的工程,現(xiàn)在才結(jié)賬,這筆賬該如何處呢?以前收過(guò)管理費(fèi),是現(xiàn)在這個(gè)公司的前身,就是接管過(guò)來(lái)又換了公司名稱。
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2016-07-24
各位老師,請(qǐng)問(wèn)我們是乙方委托甲方建筑公司建造房子,其中委托甲方建筑公司因自身建筑資質(zhì)不夠需要掛靠其它建筑公司所支付的“管理費(fèi)”的金額需要我們乙方支付嗎?
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2019-09-04
建筑企業(yè)掛靠業(yè)務(wù)扣管理費(fèi)的分錄怎么做
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2017-10-17
建筑公司掛靠別的建筑公司,會(huì)提到管理費(fèi)和稅金,具體指的是什么?
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2017-09-04
請(qǐng)問(wèn)老師,我建筑公司收取別人掛靠我公司的管理費(fèi),怎么做賬?
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2019-05-05
你好老師,建行代發(fā)工資那個(gè)選項(xiàng)怎么打不開(kāi),怎么不能點(diǎn)。
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2019-06-04
代理記賬公司,上一年8月份去工商給一個(gè)公司做變更,奇怪的是工會(huì)那里查到我是法人,去工商局查卻不是我,這要怎么處理???工會(huì)都要把我爸的低保取消了!
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2019-01-21
請(qǐng)告訴我算法,并詳細(xì)說(shuō)下建筑工程行業(yè),發(fā)票需要收哪些費(fèi)用,注意哪些事項(xiàng)
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2017-11-18
付給商場(chǎng)的合同管理費(fèi)入哪個(gè)科目好呀?
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2021-09-03
老師:老師:我公司的基本戶原來(lái)是在建行,上月注銷了,轉(zhuǎn)入到工行了,注銷時(shí)建行賬戶余額是6224.36元,當(dāng)時(shí)我直接轉(zhuǎn)入到法人的私戶里了,做的憑證是借:其他應(yīng)收款--法人,貸:銀行存款--建行,這樣做對(duì)嗎?我現(xiàn)在科目匯總表銀行存款借方發(fā)生額是2300077.84,貸方發(fā)生額是2306284.63,我在計(jì)工行的帳時(shí)需要做什么說(shuō)明嗎?
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2015-11-16