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老師,建筑公司一般掛靠別人的資質,稅費和管理費怎么收的
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2022-01-14
老師您好,我們是建筑公司不允許分包業(yè)務,但是我們都是分包的,那我現(xiàn)在要怎么計提成本呢?工程都是給別人做的,我們只是收相應的管理費,本來不存在成本一說
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2019-12-23
老師,你好,我公司是一建筑公司,因資質還沒有辦下來,掛靠的別的公司,以被掛靠公司的名義接了一個臨鋼甲的工程,現(xiàn)在甲把款轉給了被掛靠方,被掛靠方扣了一定比例的稅,管理費 ,余款轉給了我公司,具體的賬務怎么處理
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2020-02-20
建筑公司的掛靠公司有一個一年多的工程,現(xiàn)在才結賬,這筆賬該如何處呢?以前收過管理費,是現(xiàn)在這個公司的前身,就是接管過來又換了公司名稱。
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2016-07-24
各位老師,請問我們是乙方委托甲方建筑公司建造房子,其中委托甲方建筑公司因自身建筑資質不夠需要掛靠其它建筑公司所支付的“管理費”的金額需要我們乙方支付嗎?
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2019-09-04
建筑企業(yè)掛靠業(yè)務扣管理費的分錄怎么做
1/1487
2017-10-17
建筑公司掛靠別的建筑公司,會提到管理費和稅金,具體指的是什么?
1/1755
2017-09-04
請問老師,我建筑公司收取別人掛靠我公司的管理費,怎么做賬?
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2019-05-05
公司是商業(yè)管理有限公司 經(jīng)營的是一個商場的管理 不是自己經(jīng)營的 如果商家賣了貨 替商家給顧客開發(fā)票的話 怎么來入賬怎么來報稅
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2018-10-10
代理記賬公司,上一年8月份去工商給一個公司做變更,奇怪的是工會那里查到我是法人,去工商局查卻不是我,這要怎么處理啊?工會都要把我爸的低保取消了!
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2019-01-21
老師您好,我想問下就是我們之前的會計做工資分錄的時候是這樣寫的借:管理費用~管理人員職工薪酬。應付職工福利~應付社會保險費。貸:銀行存款,我不明白的是為什么寫到管理費用了。
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2020-03-31
7月份總工資5萬,產(chǎn)生了個稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計提了工資5萬,分錄借:管理費用。貸:應付職工薪酬5萬。個稅沒有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬,借:應付職工薪酬5萬,貸:現(xiàn)金5萬 9月份申報了工資個稅,交個稅3塊。 現(xiàn)在這個個稅沒有做處理?怎么入賬?
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2019-10-24
員工已離職,多發(fā)一個月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費用-工資(負數(shù)),貸:應付職工薪酬-工資(負數(shù));借:應付職工薪酬-工資(負數(shù)),貸:現(xiàn)金(負數(shù))現(xiàn)金退回。
1/2022
2020-03-05
每個月工資正常發(fā),那還需不需要計提呢,就直接借管理費用,職工薪酬,貸,現(xiàn)金就行么?當月發(fā)當月可以不用通過應付職工薪酬科目,那通過什么呢?借管理費用,應發(fā)工資?
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2018-04-03
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應該是借:應付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
問個東西,比如,16年有12月的工資它在17年一月計提,導致,16年工資貸方有余額,我做16年,補提16年12月工資,分錄,借,管理費用,貸 應付職工薪酬。。。。等我做17年,時,要跟調這個余額(16年的余額是17年期初余額),我這個分錄怎么寫
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2019-07-11
請問老師,我3月工資表單位應繳納社保是544.58,但實際扣款時扣了600.16;我3月做賬的時候借:管理費用544.58 貸:應付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應付職工薪酬時借方600.16,這樣我的應付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時借:管理費用655.74 貸:應付職工薪酬-社保600.16,因為我的應付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時直接借:應付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31
車間管理人員的工資計那里? 生產(chǎn)車間管理人員的職工薪酬計那里? 生產(chǎn)車間管理人員的工資計那里?
1/1413
2016-04-24
你好老師,建行代發(fā)工資那個選項怎么打不開,怎么不能點。
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2019-06-04
、企業(yè)將擁有的房屋無償提供給本單位管理人員使用,下列賬務處理正確的有( )。 借:管理費用 貸:累計折舊 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:累計折舊 老師,為什么第一個賬務處理是錯誤的,他們不是能合并嗎?
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2022-02-18