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今天我去稅務(wù)局辦理個(gè)體工商戶核定征收轉(zhuǎn)查賬征收的事項(xiàng),那個(gè)工作人員跟我說(shuō),第一步是申報(bào)增值稅,這個(gè)我會(huì),第二步是申報(bào)個(gè)人所得稅,其中核定征收的個(gè)人所得稅就是定期定額申報(bào)表,查賬征收的個(gè)人所得稅就是自然人電子稅務(wù)局里面的,季度填寫經(jīng)營(yíng)所得A表,匯繳申報(bào)的時(shí)候填經(jīng)營(yíng)所得B表。然后就沒(méi)有了,是不是這樣的啊?老師
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2022-10-13
老師:我們是小規(guī)模納稅人第一季度是核定征收,第二季度和第四季度是是查賬征收,第一季度核定征收繳了450元企業(yè)所得稅,現(xiàn)在2019年匯算清繳稅務(wù)要退稅450,問(wèn)了一個(gè)會(huì)計(jì)她叫我增加收入,然后沖減這個(gè)450,就是不用稅務(wù)給我退稅的意思,我們現(xiàn)在自己研發(fā)APP,現(xiàn)在是前期,還沒(méi)有投入使用,所以收入很少,支出比較多,支出都有170多萬(wàn)元,她叫我增加收入,我不能增加170多萬(wàn)增加這么多收入吧
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2020-05-12
我們是建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在面臨幾個(gè)問(wèn)題,1、開(kāi)票金額快到500萬(wàn)了,到9月份才到一個(gè)循環(huán)周期,2、公司當(dāng)時(shí)核定的是查賬征收,營(yíng)業(yè)中好多材料票無(wú)法取得,會(huì)計(jì)工作很難做,想改為核定征收,舉個(gè)例子,這個(gè)季度開(kāi)票100萬(wàn),核定征收需要繳納多少企業(yè)所得稅,改核定征收稅務(wù)局會(huì)查之前的帳嗎?
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2018-03-26
老師,報(bào)第四季度企業(yè)所得稅是按全年收入報(bào)吧
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2020-01-08
老師,看下這個(gè)發(fā)票開(kāi)的是不是有問(wèn)題了?自然人代開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,增值稅征收項(xiàng)目是建筑服務(wù),個(gè)人所得稅征收項(xiàng)目是經(jīng)營(yíng)所得。
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2021-06-30
建筑安裝業(yè)核定征收的企業(yè)平時(shí)預(yù)提的費(fèi)用,到匯算清繳時(shí)沒(méi)拿到發(fā)票的,匯算清繳要怎么填,說(shuō)的是核定征收的,已經(jīng)按銷售收入繳納所得稅了
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2019-02-08
根據(jù)個(gè)人所得稅法律制度的規(guī)定,外籍個(gè)人取得的下列所得中,暫免征收個(gè)人所得稅的有( )。 A.以現(xiàn)金形式取得的住房補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼、搬遷費(fèi)、洗衣費(fèi) B.按合理標(biāo)準(zhǔn)取得的境內(nèi)、境外出差補(bǔ)貼 C.取得的經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)審核批準(zhǔn)為合理部分的語(yǔ)言訓(xùn)練費(fèi)、子女教育費(fèi) D.從外商投資企業(yè)取得的股息、紅利所得 D為什么是對(duì)的????
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2021-01-13
企業(yè)將多余資本用于其他方面投資,投資取得的收入應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目里?并繳納企業(yè)所得稅。
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2020-04-30
同一法人名下的所有個(gè)體工商戶,有查賬征收的個(gè)體工商戶、有核定征收個(gè)體工商戶,計(jì)算經(jīng)營(yíng)所得怎么計(jì)算
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2020-01-07
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳里的所得稅減免那頁(yè)第一行的計(jì)算公式是什么呀?謝謝了
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2023-02-28
合作社銷售苗木免稅,(不征稅收入和稅基類減免應(yīng)納稅所得額明細(xì)表),是填收入,還是利潤(rùn)總額,收到政府補(bǔ)貼是填在不征稅收入欄嗎,所得減免是指苗木收入嗎?
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2018-05-28
你好老師,季度不超30萬(wàn)的免征增值稅,那已經(jīng)計(jì)提部分轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入需要繳納企業(yè)所得稅嘛?
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2019-04-12
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于貫徹落實(shí)企業(yè)所得稅法若干稅收問(wèn)題的通知》(國(guó)稅 函〔2010〕79號(hào))第七條規(guī)定,企業(yè)自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開(kāi)始 計(jì)算企業(yè)損益的年度,企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之前進(jìn)行籌辦活動(dòng)期間發(fā)生 籌辦費(fèi)用支出,不得計(jì)算為當(dāng)期的虧損。這個(gè)意思怎么做報(bào)表不太明白,財(cái)務(wù)報(bào)表上面也要填“0”?全部都是“0”?我們是核定征收企業(yè),我們現(xiàn)在籌建期無(wú)收入,但是我財(cái)務(wù)報(bào)表是據(jù)實(shí)填寫的,有了一些費(fèi)用,那如果做“0”處理,發(fā)票都過(guò)期了,等到有收入的時(shí)候如何處理?
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2016-11-19
季報(bào)所得稅填報(bào) 不征稅收入 是什么意思 怎么填 是填銷售收入嗎
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2018-04-17
老師,請(qǐng)問(wèn),投資性房地產(chǎn)成本模式轉(zhuǎn)為公允模式,遞延所得稅負(fù)債,對(duì)應(yīng)的科目是其他綜合收益,還是所得稅費(fèi)用
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2021-08-24
個(gè)人所得稅中財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,以轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)的收入額減去財(cái)產(chǎn)原值和合理費(fèi)用后的余額征收。  
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2015-11-04
老師您好,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,查賬征收,收入總額包含營(yíng)業(yè)外收入嗎
1/1957
2021-04-10
老師:我們是小規(guī)模納稅人第一季度是核定征收,第二季度和第四季度是是查賬征收,第一季度核定征收繳了450元企業(yè)所得稅,現(xiàn)在2019年匯算清繳稅務(wù)要退稅450,問(wèn)了一個(gè)會(huì)計(jì)她叫我增加收入,然后沖減這個(gè)450,就是不用稅務(wù)給我退稅的意思,我們現(xiàn)在自己研發(fā)APP,現(xiàn)在是前期,還沒(méi)有投入使用,所以收入很少,支出比較多,支出都有170多萬(wàn)元,她叫我增加收入,我不能增加170多萬(wàn)增加這么多收入吧
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2020-05-08
老師,你好,購(gòu)購(gòu)物卡收到不征稅收發(fā)票能所得稅前扣除不?
1/723
2019-06-13
請(qǐng)教一下,個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅怎么收?定額征收的呢
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2024-01-31