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老師您好,居民企業(yè)所得稅年度申報(bào)里的這個(gè)項(xiàng)目是什么意思?我們是一般納稅人的小微企業(yè)餐廳,是國(guó)企下的投資管理公司再投資的。需要填企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表嗎?
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2022-05-09
老師們,想問下我們季度的企業(yè)所得稅申報(bào)該怎么申報(bào)?根據(jù)什么數(shù)據(jù)申報(bào)?
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2019-04-19
老師,您好!小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季度申報(bào)表保存不了,是什么原因呢?
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2022-04-13
老師,您好!小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季度申報(bào)表保存不了,是什么原因呢?
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2022-04-14
老師好,小規(guī)模納稅人,我的待辦中顯示已申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,但是申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表提示未申報(bào)企業(yè)所得稅,我重新又申報(bào)了一次財(cái)報(bào),如下圖,還是這么顯示這是什么情況?
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2024-04-10
小規(guī)模納稅人和一般納稅人的企業(yè)所得稅申報(bào)有區(qū)別嗎,都是按季度預(yù)繳年末匯算清繳嗎?
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2019-10-21
老師,我們公司8月份是小規(guī)模納稅人,8月份開過普票,9月份變成一般納稅人了,企業(yè)所得稅申報(bào)中的利潤(rùn)表怎樣填?
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2019-10-08
小規(guī)模符合小微企業(yè)政策,在申報(bào)季度所得稅的時(shí)候、是減計(jì)50%按20%繳納所得稅嗎
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2019-04-01
合伙企業(yè)個(gè)人所得稅金所得核定是每季度申報(bào),因?yàn)橛泻脦讉€(gè)合伙人,這個(gè)怎么報(bào)?
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2020-01-14
老師!我們這個(gè)合伙企業(yè)的經(jīng)營(yíng)所得是不是需要個(gè)稅按照季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅呀
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2022-03-14
老師您好,企業(yè)所得稅申報(bào)營(yíng)業(yè)收入是包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入的所有收入相加嗎?
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2022-04-09
老師,19年有幾個(gè)月的工資我從應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要企業(yè)所得稅申報(bào)了,在其他應(yīng)付款里還沒發(fā)的工資我要和應(yīng)付職工薪酬里未發(fā)的一樣調(diào)增嗎?
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2020-05-11
老師,您好!請(qǐng)小規(guī)模企業(yè)利潤(rùn)總額=收入-成本-費(fèi)用-附加=18909.43元,增值稅減免稅6888.73元計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,則利潤(rùn)總額就又變成了18909.43+6888.73=25798.16,那我企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候利潤(rùn)總額那里該填前者還是后者,并具兩都不管填那個(gè),企業(yè)所得稅又有減免稅額相應(yīng)的也變動(dòng)了,這個(gè)減免稅額又計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那利潤(rùn)總額的數(shù)據(jù)不是又有變動(dòng),始終財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額就沒法和企業(yè)所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額相等了?請(qǐng)教下這到底該怎么做?
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2019-04-12
本年盈利200萬,2018年有彌補(bǔ)虧損金額600萬,季度申報(bào)時(shí),使用該彌補(bǔ)虧損金額遞減后無需繳納企業(yè)所得稅,需要做賬務(wù)處理嗎
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2020-01-02
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅,在做賬時(shí)沒有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個(gè)月在匯算清繳時(shí),這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話,那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅,補(bǔ)提的話,那我的利潤(rùn)借方增加了,但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒有調(diào)減,那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧
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2022-05-26
想問一下1月份申報(bào)增值稅的時(shí)候收入我是根據(jù)開票收入申報(bào)的,但是現(xiàn)在補(bǔ)做1月賬務(wù)處理時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一筆工程款為貼現(xiàn)到賬,不是當(dāng)月發(fā)票金額,是不是可以正常做賬出報(bào)表,申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅就可以了
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2022-03-26
老師,之前的會(huì)計(jì)做賬時(shí)把開個(gè)人的住宿費(fèi)發(fā)票也做到差旅費(fèi)了。三月份企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候要把之前做的這個(gè)費(fèi)用的金額減去嗎?
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2022-02-26
小規(guī)模第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)欄數(shù)填錯(cuò)了,現(xiàn)在該怎么處理?之前是零申報(bào)的,第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的所有金額是0,第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額填了2,提示與財(cái)報(bào)數(shù)所不一致,該怎么處理?
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2022-07-13
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅,在做賬時(shí)沒有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個(gè)月在匯算清繳時(shí),這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話,那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅,補(bǔ)提的話,那我的利潤(rùn)借方增加了,但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒有調(diào)減,那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧 對(duì)不上是沒有問題的嗎
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2022-05-26
老師,我們是小規(guī)模,今年沒開票,我第四季度增值稅申報(bào)想做一點(diǎn)無票收入,但忘記了又是零申報(bào),可以在第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳那里做進(jìn)去嗎?還是要在增值稅申報(bào)那里申報(bào)更正后呢
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2022-01-14