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這個(gè)到底申報(bào)了沒(méi)有?都不知道企業(yè)所得稅,增值稅申報(bào)成功沒(méi)有
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2019-01-15
做清算之前是不是要把賬做完再去申報(bào)企業(yè)所得稅清算申報(bào)啊
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2021-11-01
還有一個(gè)問(wèn)題,季報(bào)企業(yè)所得稅,母公司和分公司已經(jīng)辦理了企業(yè)所得稅合并申報(bào),分配比例怎么填的
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2017-07-14
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅季度B類(lèi)表中,收入總額53833.2元,產(chǎn)生了134.59元的應(yīng)補(bǔ)所得稅額需要繳稅嗎?
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2019-07-04
老師,一般納稅人多久報(bào)下次企業(yè)所得稅,有沒(méi)有申報(bào)的標(biāo)準(zhǔn),還是只要跟別人開(kāi)票就要報(bào)企業(yè)所得稅
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2021-12-12
居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅(年)度-2018版 什么時(shí)候申報(bào)呢老師
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2020-01-06
獨(dú)立核算的分公司企業(yè)所得稅的申報(bào)和獨(dú)立法人企業(yè)一樣么?
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2020-07-07
申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)需要出具企業(yè)所得稅匯算清繳審計(jì)報(bào)告嗎
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2019-05-20
老師小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)增值稅和企業(yè)所得稅都是多久申報(bào)一次?》
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2020-04-10
企業(yè)要注銷(xiāo),如何填制企業(yè)清算所得稅申報(bào)表,有沒(méi)有直播回放
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2016-11-22
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第19-20行。 強(qiáng)制
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2019-05-06
外商企業(yè)如何申請(qǐng)開(kāi)具外籍個(gè)人從外商企業(yè)取得的股息、紅利所得的免稅證明?;
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2017-06-16
2020年1月,張某由于工作表現(xiàn)突出,在取得當(dāng)月工資8000元的基礎(chǔ)上,作為獎(jiǎng)勵(lì),企業(yè)給其多發(fā)了5000元獎(jiǎng)金,計(jì)算張某當(dāng)月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。(備注:應(yīng)納稅所得額不超過(guò)36000元,稅率為3%;應(yīng)納稅所得額超過(guò)36000元且不超過(guò)144000元,稅率為10%,速算扣除數(shù)為2520元)
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2023-03-24
本年盈利200萬(wàn),2018年有彌補(bǔ)虧損金額600萬(wàn),季度申報(bào)時(shí),使用該彌補(bǔ)虧損金額遞減后無(wú)需繳納企業(yè)所得稅,需要做賬務(wù)處理嗎
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2020-01-02
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅,在做賬時(shí)沒(méi)有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個(gè)月在匯算清繳時(shí),這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話(huà),那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅,補(bǔ)提的話(huà),那我的利潤(rùn)借方增加了,但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒(méi)有調(diào)減,那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧
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2022-05-26
想問(wèn)一下1月份申報(bào)增值稅的時(shí)候收入我是根據(jù)開(kāi)票收入申報(bào)的,但是現(xiàn)在補(bǔ)做1月賬務(wù)處理時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一筆工程款為貼現(xiàn)到賬,不是當(dāng)月發(fā)票金額,是不是可以正常做賬出報(bào)表,申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅就可以了
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2022-03-26
老師,之前的會(huì)計(jì)做賬時(shí)把開(kāi)個(gè)人的住宿費(fèi)發(fā)票也做到差旅費(fèi)了。三月份企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候要把之前做的這個(gè)費(fèi)用的金額減去嗎?
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2022-02-26
小規(guī)模第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)欄數(shù)填錯(cuò)了,現(xiàn)在該怎么處理?之前是零申報(bào)的,第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的所有金額是0,第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額填了2,提示與財(cái)報(bào)數(shù)所不一致,該怎么處理?
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2022-07-13
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅,在做賬時(shí)沒(méi)有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個(gè)月在匯算清繳時(shí),這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話(huà),那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅,補(bǔ)提的話(huà),那我的利潤(rùn)借方增加了,但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒(méi)有調(diào)減,那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧 對(duì)不上是沒(méi)有問(wèn)題的嗎
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2022-05-26
公司暫停營(yíng)業(yè),沒(méi)有收入,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅500元,還有退稅100元,請(qǐng)問(wèn)季度企業(yè)所得稅0申報(bào)嗎?所得稅是查賬征收。就這兩項(xiàng)業(yè)務(wù),怎么做賬?
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2019-07-04