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老師,在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),去年沒有收到費(fèi)用類發(fā)票 或者成本類發(fā)票,會(huì)如何影響企業(yè)所得稅的申報(bào)
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2020-01-11
老師,您好,能問一下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,企業(yè)所得稅匯算去年產(chǎn)生的所得稅該用什么會(huì)計(jì)分錄呢?
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2019-06-06
全年收入有1000多萬,企業(yè)所得稅交多少比較合理,達(dá)到的稅率應(yīng)該是多少,企業(yè)所得稅的稅率是10%
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2019-01-02
某企 24*20*1 年虧損1000萬元,預(yù)計(jì)20X2年至 20×4年每年應(yīng)納稅所得額分別為:300萬元、400萬 元和500萬元。確定該企業(yè)適用的所得稅率一直為 25%,稅法規(guī)定企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損可以在以后 5年內(nèi)用所得彌補(bǔ),無其他暫時(shí)性差異。請編制 20*1 年的可抵扣虧損 120*1-20*4 各年所得稅影響的會(huì)計(jì) 分錄。
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2022-06-19
2022第一季度企業(yè)所得稅,本來不用交稅,減:彌補(bǔ)以前年度虧損,沒有數(shù)據(jù),因?yàn)?021年度還沒做匯算清繳,現(xiàn)在做2021年度匯算清繳有困難,2022年第一季度要交企業(yè)所得稅稅怎么辦?
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2022-04-11
因2017年度最后一個(gè)月我繳納企業(yè)所得稅費(fèi)用1049.45元,當(dāng)時(shí)忘記計(jì)提了,本年利潤也忘記結(jié)轉(zhuǎn)了。后在2018年度1月份補(bǔ)計(jì)提借:以前年度損益調(diào)整1049.45 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用1049.45;借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 ; 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤;現(xiàn)在1月份我的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(期末減期初)余額與利潤表的凈利潤余額不匹配。差額就是1049.45元,我應(yīng)該怎么調(diào)整報(bào)表?
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2018-05-09
2022年,一般納稅人,高新企業(yè),小微企業(yè),三項(xiàng)條件都滿足,企業(yè)所得稅稅率是多少?與一般納稅人小微企業(yè),企業(yè)所得稅稅率是否不同?
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2022-02-13
5月所得稅匯算的時(shí)候補(bǔ)繳的上年度的企業(yè)所得稅該怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢
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2024-08-23
如果滿足有一條:年納稅所得額超過300萬那企業(yè)所得稅是不是要按25%繳納?
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2021-03-24
匯算清繳==減:減免所得稅額(填寫A107040)問題 老師我想問一下,我公司是一般納稅人的小微企業(yè)。 本年利潤:163839元 應(yīng)納所得稅額=(本年利潤* 稅率(25%)40,959.75 因是小微企業(yè),只需要按 應(yīng)納所得稅額*10% =4095.97 因此減:減免所得稅額(填寫A107040)----這表 1 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 填36,863.78 (應(yīng)納所得稅額-實(shí)繳金額=減免所得稅金額) 是這樣子填嗎?
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2022-05-27
對企業(yè)按季度、半年或年度繳納企業(yè)繳費(fèi)的,在計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)是否允許還原至所屬月份?
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2017-06-21
本年度第一季度預(yù)交企業(yè)所得稅,有營利,需要繳納企業(yè)所得稅,但以前年度是虧損的,預(yù)繳的時(shí)候彌補(bǔ)以前前度虧損那一欄沒有帶出來數(shù)字是怎么回事?
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2023-04-12
老師,企業(yè)所得稅季報(bào)里,技術(shù)成果備案和居民參股外國企業(yè),這兩張表要報(bào)嗎?
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2021-04-13
?企業(yè)向除第一條規(guī)定以外的內(nèi)部職工或其他人員借款的利息支出,其借款 情況同時(shí)符合以下條件的,其利息支出在不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率 計(jì)算的數(shù)額的部分,根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第八條和《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》 第二十七條規(guī)定,準(zhǔn)予扣除。----老師企業(yè)之間要提供發(fā)票嗎
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2021-05-26
企業(yè)所得稅2018年沒有計(jì)提,2019年1月只做了借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,請問我現(xiàn)在要補(bǔ)計(jì)提嗎
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2019-07-02
企業(yè)2013年發(fā)生虧損30萬元,2014年盈利20萬元,205年虧損5萬 元,2016年盈利8萬元,2017年虧損1萬元,2018年盈利2萬元,2019年盈利20萬元, 則該企業(yè)2019年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為多少萬元?(該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅單為 25%)
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2022-05-22
小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬的,減按25%計(jì)應(yīng)納稅所得額,按20%稅率繳所得稅,對年應(yīng)納所得額超過100萬低于300萬的,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳所得稅,其中應(yīng)納所得額是怎么計(jì)算的
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2019-09-19
上年度屬于小型微利企業(yè),但是報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候沒有按小型微利企業(yè)的報(bào),年度匯算清繳的時(shí)候還可以調(diào)整按小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策交企業(yè)所得稅嗎?
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2017-02-21
你好,我公司在退2016-2018年度企業(yè)所得稅時(shí),專管員說我們沒享受優(yōu)惠政策,叫我們重新申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表,2016年我們的應(yīng)納稅所得額是40多萬,怎么享受優(yōu)惠政策?
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2019-11-06
企業(yè)所得稅年報(bào)現(xiàn)在能報(bào)了嗎?這沒有提示
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2019-04-03