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我們是建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在面臨幾個(gè)問(wèn)題,1、開票金額快到500萬(wàn)了,到9月份才到一個(gè)循環(huán)周期,2、公司當(dāng)時(shí)核定的是查賬征收,營(yíng)業(yè)中好多材料票無(wú)法取得,會(huì)計(jì)工作很難做,想改為核定征收,舉個(gè)例子,這個(gè)季度開票100萬(wàn),核定征收需要繳納多少企業(yè)所得稅,改核定征收稅務(wù)局會(huì)查之前的帳嗎?
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2018-03-26
老師企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所得不超過(guò)五百萬(wàn)免征,超過(guò)五百萬(wàn)不是應(yīng)該征超過(guò)的部分嗎
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2021-05-07
老師,今年的企業(yè)所得稅小微企業(yè)政策是不是又變了?100萬(wàn)以下的是不是減按0.25x0.2外,是不是還可以減半征收?
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2021-04-13
20l8年企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)資產(chǎn)超3000萬(wàn)不能亨受減半征收政策,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除如何才能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。
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2019-04-27
高新技術(shù)企業(yè)第三年到第五年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅,實(shí)際是交25%的稅,還是25%?50%的稅呢
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2019-08-18
企業(yè)將多余資本用于其他方面投資,投資取得的收入應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目里?并繳納企業(yè)所得稅。
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2020-04-30
今天我去稅務(wù)局辦理個(gè)體工商戶核定征收轉(zhuǎn)查賬征收的事項(xiàng),那個(gè)工作人員跟我說(shuō),第一步是申報(bào)增值稅,這個(gè)我會(huì),第二步是申報(bào)個(gè)人所得稅,其中核定征收的個(gè)人所得稅就是定期定額申報(bào)表,查賬征收的個(gè)人所得稅就是自然人電子稅務(wù)局里面的,季度填寫經(jīng)營(yíng)所得A表,匯繳申報(bào)的時(shí)候填經(jīng)營(yíng)所得B表。然后就沒(méi)有了,是不是這樣的啊?老師
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2022-10-13
賒銷方式銷售貨物,這個(gè)月簽訂合同,兩月后收款,收款前半月給客戶開增值稅發(fā)票,會(huì)計(jì)上什么時(shí)候確認(rèn)收入?稅法上什么時(shí)候確認(rèn)收入?(增值稅,企業(yè)所得稅怎么處理)
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2019-11-27
老師居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報(bào) 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 這張表的工資支出賬載金額是填貸方的金額嘛 實(shí)際支出是填借方的金額是不是呀,稅收金額也是填借方的金額。這樣調(diào)整的金額就是他們的差是嘛
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2024-05-18
老師,報(bào)第四季度企業(yè)所得稅是按全年收入報(bào)吧
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2020-01-08
問(wèn)過(guò)企業(yè)所得稅核定征收收據(jù)可不可以入賬的問(wèn)題,汪老師說(shuō)可以,我昨天去問(wèn)稅管員也說(shuō)可以,但有一個(gè)問(wèn)題我不明白了,稅管員說(shuō)我們這小規(guī)模公司年收入410萬(wàn)以下的企業(yè)所得稅全是核定征收了,如果收據(jù)可以的話,那不是可以少開很多票少很多收入嗎
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2018-04-09
老師您好,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,查賬征收,收入總額包含營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2021-04-10
建筑安裝業(yè)核定征收的企業(yè)平時(shí)預(yù)提的費(fèi)用,到匯算清繳時(shí)沒(méi)拿到發(fā)票的,匯算清繳要怎么填,說(shuō)的是核定征收的,已經(jīng)按銷售收入繳納所得稅了
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2019-02-08
季報(bào)所得稅填報(bào) 不征稅收入 是什么意思 怎么填 是填銷售收入嗎
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2018-04-17
個(gè)人所得稅中財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,以轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)的收入額減去財(cái)產(chǎn)原值和合理費(fèi)用后的余額征收?! ?/span>
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2015-11-04
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是查賬征收,但是很多外包項(xiàng)目取不到發(fā)票,想變更稅收方式為核定征收,這樣子會(huì)不會(huì)更好呢?
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2020-03-05
你好老師,季度不超30萬(wàn)的免征增值稅,那已經(jīng)計(jì)提部分轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入需要繳納企業(yè)所得稅嘛?
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2019-04-12
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于貫徹落實(shí)企業(yè)所得稅法若干稅收問(wèn)題的通知》(國(guó)稅 函〔2010〕79號(hào))第七條規(guī)定,企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開始 計(jì)算企業(yè)損益的年度,企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之前進(jìn)行籌辦活動(dòng)期間發(fā)生 籌辦費(fèi)用支出,不得計(jì)算為當(dāng)期的虧損。這個(gè)意思怎么做報(bào)表不太明白,財(cái)務(wù)報(bào)表上面也要填“0”?全部都是“0”?我們是核定征收企業(yè),我們現(xiàn)在籌建期無(wú)收入,但是我財(cái)務(wù)報(bào)表是據(jù)實(shí)填寫的,有了一些費(fèi)用,那如果做“0”處理,發(fā)票都過(guò)期了,等到有收入的時(shí)候如何處理?
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2016-11-19
老師,你好,購(gòu)購(gòu)物卡收到不征稅收發(fā)票能所得稅前扣除不?
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2019-06-13
請(qǐng)教一下,個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅怎么收?定額征收的呢
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2024-01-31