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去年的憑證有兩張涉及科目主營業(yè)務(wù)收入和管費用 錯了 今年才發(fā)現(xiàn) 今年調(diào)整時,走以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入,管理費用,我們之前是核定征收的 今年才改成查帳征收的,這樣有影響嗎?
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2017-05-09
以前年度損益調(diào)整科目,轉(zhuǎn)入到未分配利潤,而且又不能調(diào)整方面的利潤表,那資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不是對不上了呢
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2017-05-11
所得稅匯算要補繳去年的所得稅,用以前年度損益調(diào)整會計處理后,怎么在資產(chǎn)負債表調(diào)整期初“應(yīng)交稅費”和“未分配利潤“”的年初數(shù)
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2020-07-10
2023年計提了應(yīng)付職工薪酬和所得稅,今年年初進行了賬務(wù)調(diào)整,把計提的差額計入以前年度損益調(diào)整,那上一年的所得稅申報應(yīng)該如何處理,今年在進行所得稅申報時又應(yīng)該如何處理
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2024-07-09
你好 \\\"補計提時, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金——個人所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的余額, 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 個人所得稅需要以前年度損益調(diào)整嗎
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2020-02-18
以前年度的應(yīng)收賬款確定收不回來了,計提壞賬準備,分錄怎么做???需要通過以前年度損益調(diào)整嗎
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2021-11-19
我2020年 匯算清繳2019年企業(yè)所得稅 要繳納5萬元 怎么做會計粉綠計提時 可是做 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-04-13
老師您好:去年有個會計分錄做錯了,今天調(diào)賬的時候是: 借:預收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤 但是做完這個分錄以后資產(chǎn)負債表里的利潤分配—未分配利潤沒有變化,這是怎么回事???
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2020-07-06
請問老師,企業(yè)資產(chǎn)負債表下未分配利潤期末余額—期初余額不等于,利潤表下凈利潤的本年累計數(shù),這個從哪里下手檢查呢?已經(jīng)查到有以前年度損益調(diào)整了,可是減掉這個數(shù)值還是對不上??
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2019-12-26
做了以前年度損益調(diào)整,導致資產(chǎn)負債表中未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)=利潤表的利潤總額了,我應(yīng)該怎么調(diào)整過來
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2022-03-03
老師好,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時怎么填寫?
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2025-05-13
請問一下,在一月份有以前年度損益調(diào)整,轉(zhuǎn)入到未分配利潤中,本月又虧損八萬,資產(chǎn)負債表中,這個以前年度損益調(diào)整是加到年初為未分配利潤中,就和虧損對不上了
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2022-03-21
老師,以前年度損益調(diào)整有金額發(fā)生,會導致資產(chǎn)負債表和利潤表的未分配利潤對不起來?
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2019-09-24
老,如果有發(fā)生以前年度損益調(diào)整,公式是這樣的嗎 資產(chǎn)負債表未分配利潤本期數(shù)-未分配利潤累計數(shù) 以前年度損益調(diào)整=損益表中的凈利潤
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2020-02-28
資產(chǎn)負債表未分配利潤跟利潤表的邏輯差額,是以前年度損益調(diào)整的累積發(fā)生額么?
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2020-05-27
去年研發(fā)支出每月底結(jié)轉(zhuǎn)至管理費用-技術(shù)研發(fā)費,今年調(diào)整至主營業(yè)務(wù)成本,都是以前年度損益調(diào)整,還需要科目調(diào)整做賬嗎
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2025-02-06
地稅局2018年6月份退回(2017年12月份計提,2018年1月份繳納)1月份多繳納勞務(wù)費個稅3200元,如何做憑證?我做的會計分錄是:借:銀行存款 3200 貸:應(yīng)交稅費_個稅 3200 借:應(yīng)交稅費_個稅 3200 貸:以前年度損益調(diào)整 3200 借:以前年度損益調(diào)整 3200 貸:利潤分配_未分配利潤 3200 利潤表和資產(chǎn)負債表如何做?
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2018-08-19
老師好!因為去年一張憑證成本結(jié)轉(zhuǎn)錯誤,少結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在給他結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整。但這樣導致利潤表里未分配利潤跟科目余額表里利潤不一致。這要怎么做
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2023-09-01
是因為匯算清繳補交所得稅形成的以前年度損益調(diào)整 資產(chǎn)負債表期初數(shù)變 需要調(diào)整嗎
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2019-10-07
去年的一張發(fā)票沒有記稅沒有繳稅,今年補繳,計提時,借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 繳納時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 管理費用—致納金 貸:銀行存款 營業(yè)外支出 這樣對嗎?
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2018-03-31