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為什么銷售委托代銷商品,借:銀行存款,貸:委托代銷商品,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)??梢越瑁恒y行存款,貸:應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?可以借:銀行存款,貸:委托代銷商品款,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?
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2019-04-02
支付手續(xù)費(fèi)方式代銷:? (2)由于受托方?jīng)]有加價(jià)出售,但受托方仍然須要開增值稅票,與視同買斷代銷方式不同的是,原價(jià)開具發(fā)票,故抵扣委托方開具的發(fā)票稅額后不需要實(shí)際繳稅。 麻煩老幫忙回答,請(qǐng)問受托方開增值稅發(fā)票給誰?委托方開票給誰?
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2017-04-26
A廠(增值稅一般納稅人)2019年1月購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款32萬元,全部將其提供給B廠(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共2.26萬元,取得了B廠開具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B廠代收代繳了消費(fèi)稅(無同類商品售價(jià))。A廠將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入70萬元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 要求: (1)計(jì)算B廠代收代繳的消費(fèi)稅。 (2)計(jì)算B廠的增值稅銷項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算A廠的應(yīng)納消費(fèi)稅。 (4)計(jì)算A廠的應(yīng)納增值稅。
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2020-06-23
# 提問 #向稅局代開發(fā)票產(chǎn)生了增值稅 但我們要分?jǐn)?個(gè)月作收λ 又要不超30萬一季度 怎么作賬?怎么報(bào)增值稅表和企業(yè)所得稅表?
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2020-01-05
我家小規(guī)模納稅人代開專用發(fā)票,稅務(wù)局扣款的費(fèi)用為什么包括增值稅、城建稅和個(gè)人所得稅?然后個(gè)人所得稅正好是增值稅的50%
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2016-11-09
?去國稅代開增值稅票,稅款是直接帳戶上扣的,拿回來的預(yù)繳稅款通知書的會(huì)計(jì)分錄是這樣做嗎借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:銀行存款-工行
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2017-03-02
請(qǐng)問現(xiàn)在自然人(今年沒有收入)9月有一筆9000元的勞務(wù)費(fèi)收入需要到稅局代開普票,需要收增值稅和個(gè)稅嗎?增值稅減免選擇什么呢
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2022-09-08
小規(guī)模納稅人2022年7月向稅局代開專票并繳納增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅后,現(xiàn)向稅局作廢已代開的專票,請(qǐng)問待退增值稅會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款;待退城市維護(hù)建設(shè)稅,借:稅金及附加,貸:銀行存款,同時(shí)借:其他應(yīng)收款,貸:稅金及附加。以上分錄是否正確。 〈
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2022-07-31
我公司是建筑施工單位小規(guī)模,九月在異地稅務(wù)局代開了兩張建筑安裝專用發(fā)票,現(xiàn)增值稅申報(bào)表上,顯示了稅務(wù)局代開專用發(fā)票不含稅銷售額135588.78,但是稅款計(jì)算部分15行-24行都是藍(lán)色填不進(jìn)數(shù)字,也沒顯示我公司在異地交的增值稅額,請(qǐng)問增值稅額怎么申報(bào)
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2016-10-17
房開公司與個(gè)人簽訂的工程水電管理及資料圖紙工作,按6.5元 每平米計(jì)算,合計(jì)金額為234萬,請(qǐng)問個(gè)人須提供增值稅發(fā)票不?稅率是多少?公司要代扣代繳個(gè)人所得稅不?
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2018-03-29
小規(guī)模讓稅局代開專票當(dāng)時(shí)就要交稅給稅局吧,代開普票當(dāng)時(shí)不用,增值稅季報(bào)的時(shí)候不超過9萬就不用交稅,這個(gè)9萬包括開代開專票的數(shù)據(jù)嗎?是不是代開專票小規(guī)模就一定交稅,沒有這個(gè)9萬的限額
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2018-07-24
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度內(nèi)有代開專票和自開普票,專票和普票合計(jì)超過了30萬,但普票合計(jì)未超過30萬,專票開的時(shí)候已經(jīng)交過了增值稅和城建稅,那普票合計(jì)是否免增值稅和城建稅
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2019-07-25
當(dāng)月代扣代繳 代收代繳稅款表上增值稅實(shí)繳金額為10000元,但當(dāng)月銷項(xiàng)發(fā)票金額為0元,這實(shí)繳金額是必須當(dāng)月要申報(bào)抵扣嗎?還是可以延緩到以后月份申報(bào)抵扣?
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2022-07-06
自己本身支付的運(yùn)費(fèi),有個(gè)增值稅,代墊的運(yùn)費(fèi)有個(gè)增值稅,這個(gè)稅是都不計(jì)入材料成本嗎
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2022-04-09
小規(guī)模季度總收入(普票+專票+未開票收入)小于30萬,這種代開或自己開專票,是否開專票部分要交增值稅及附加稅。
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2019-04-12
我們是船舶代理公司,幫客戶代收代付款項(xiàng),同時(shí)在代收款項(xiàng)時(shí)也要向購貨方開具增值稅專用發(fā)票(我司為銷貨方來開具發(fā)票),我司按代收款的金額的百分之一收取手續(xù)費(fèi),我們的賬務(wù)怎么處理?
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2020-06-21
增值稅一般納稅人簡(jiǎn)易征收的 這個(gè)月的資源稅申報(bào)表里面出了個(gè)增值稅小規(guī)模納稅人減免性質(zhì)代碼,能不能選擇這個(gè)代碼減免?
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2019-02-21
請(qǐng)問為購貨單位代墊運(yùn)費(fèi)的產(chǎn)生的增值稅是由賣方墊付然后向買方收回嗎?如果這樣,為什么代墊運(yùn)費(fèi)的增值稅不計(jì)入應(yīng)收賬款
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2023-03-24
老師,我們老板本來要開增值稅為3%的普通發(fā)票,結(jié)果她去稅務(wù)局讓人家發(fā)票給開錯(cuò)了,開成了稅率3%的專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)把稅還順便交了。后來對(duì)方單位不要這張票,他又重新開了一張普通發(fā)票,說稅務(wù)局開錯(cuò)那張算了,就當(dāng)錢丟了,那這張錯(cuò)誤的發(fā)票我怎么給他做賬
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2016-12-08
科目余額表中“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”本期借方發(fā)生額代表本年已經(jīng)實(shí)際繳納的增值稅嗎?
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2021-03-18