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向境外支付審核費(fèi),代扣代繳所得稅申報(bào)收入類型是什么?怎么確認(rèn)?增值稅及附加是不是都需要代扣代繳?
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2021-11-17
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度內(nèi)有代開專票和自開普票,專票和普票合計(jì)超過了30萬(wàn),但普票合計(jì)未超過30萬(wàn),專票開的時(shí)候已經(jīng)交過了增值稅和城建稅,那普票合計(jì)是否免增值稅和城建稅
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2019-07-25
當(dāng)月代扣代繳 代收代繳稅款表上增值稅實(shí)繳金額為10000元,但當(dāng)月銷項(xiàng)發(fā)票金額為0元,這實(shí)繳金額是必須當(dāng)月要申報(bào)抵扣嗎?還是可以延緩到以后月份申報(bào)抵扣?
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2022-07-06
公司給APP平臺(tái)醫(yī)生支付勞務(wù)報(bào)酬,假設(shè)稅前是4000元,那么給他代扣的增值稅是4000/(1+3%)*30%,城建稅=增值稅*7%,那么代扣的個(gè)稅是怎么算的?
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2017-08-30
我公司向境外支付代扣代繳稅費(fèi),其中有增值稅,是可以抵扣的,,這個(gè)增值稅抵扣,有時(shí)效性嗎? 我一筆是在2018.4.12繳稅的,一筆是在2018.5.24繳稅的。
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2018-06-22
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度內(nèi)有代開專票和自開普票,專票和普票合計(jì)超過了30萬(wàn),但普票合計(jì)未超過30萬(wàn),專票開的時(shí)候已經(jīng)交過了增值稅和城建稅,那普票合計(jì)是否免增值稅和城建稅
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2019-07-25
在現(xiàn)在營(yíng)改增以后,如果商貿(mào)企業(yè)是增值稅一般納稅人,運(yùn)輸業(yè)務(wù)是兼營(yíng)業(yè)務(wù)的話,他去稅務(wù)局代開的發(fā)票是專用發(fā)票和普通發(fā)票呢?
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2015-06-26
請(qǐng)問代扣代繳稅款獲得返還手續(xù)費(fèi),作為收入征增值稅的話該收入是含稅金額嗎?
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2019-08-02
一般公司 一年下來(lái)一共有哪些稅種需要繳納
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2021-12-16
個(gè)調(diào)稅申報(bào)后下一步發(fā)送申報(bào)灰色點(diǎn)不出來(lái)?
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2022-06-14
你好,公司剛成立不發(fā)放工資需要申辦個(gè)稅嗎?
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2020-07-07
老師好 印花稅怎么算 是含稅*0.03% 還是不含稅*0.03%
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2016-01-04
老師, 1.要稅務(wù)局代開發(fā)票時(shí),稅務(wù)局需先看到我們交了增值稅才會(huì)給我們開,是嗎? 2.交稅的同時(shí)附征稅城市維護(hù)建設(shè)稅也要交嗎?
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2019-08-15
能不能把增值稅電子普通發(fā)票當(dāng)做增值稅普通發(fā)票來(lái)用呀?增值稅電子發(fā)票普通發(fā)票和增值稅普通發(fā)票是怎么使用的?
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2019-05-29
小規(guī)模納稅人2022年7月向稅局代開專票并繳納增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅后,現(xiàn)向稅局作廢已代開的專票,請(qǐng)問待退增值稅會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款;待退城市維護(hù)建設(shè)稅,借:稅金及附加,貸:銀行存款,同時(shí)借:其他應(yīng)收款,貸:稅金及附加。以上分錄是否正確。 〈
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2022-07-31
我公司是建筑施工單位小規(guī)模,九月在異地稅務(wù)局代開了兩張建筑安裝專用發(fā)票,現(xiàn)增值稅申報(bào)表上,顯示了稅務(wù)局代開專用發(fā)票不含稅銷售額135588.78,但是稅款計(jì)算部分15行-24行都是藍(lán)色填不進(jìn)數(shù)字,也沒顯示我公司在異地交的增值稅額,請(qǐng)問增值稅額怎么申報(bào)
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2016-10-17
為什么銷售委托代銷商品,借:銀行存款,貸:委托代銷商品,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)??梢越瑁恒y行存款,貸:應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?可以借:銀行存款,貸:委托代銷商品款,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?
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2019-04-02
A廠(增值稅一般納稅人)2019年1月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款32萬(wàn)元,全部將其提供給B廠(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共2.26萬(wàn)元,取得了B廠開具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B廠代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類商品售價(jià))。A廠將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入70萬(wàn)元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 要求: (1)計(jì)算B廠代收代繳的消費(fèi)稅。 (2)計(jì)算B廠的增值稅銷項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算A廠的應(yīng)納消費(fèi)稅。 (4)計(jì)算A廠的應(yīng)納增值稅。
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2020-06-23
# 提問 #向稅局代開發(fā)票產(chǎn)生了增值稅 但我們要分?jǐn)?個(gè)月作收λ 又要不超30萬(wàn)一季度 怎么作賬?怎么報(bào)增值稅表和企業(yè)所得稅表?
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2020-01-05
我家小規(guī)模納稅人代開專用發(fā)票,稅務(wù)局扣款的費(fèi)用為什么包括增值稅、城建稅和個(gè)人所得稅?然后個(gè)人所得稅正好是增值稅的50%
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2016-11-09