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成品油消費稅管理里面的海關繳款書已經(jīng)比對相符了,但在增值稅綜合服務平臺錄入為什么查不到相關信息
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2019-12-31
辦公用品的增值稅專用發(fā)票能否抵扣進項稅?購入的包括固定資產(chǎn)用于日常管理的能否抵扣進項稅,比如電腦
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2019-03-01
甲公司是增值稅一般納稅人。202111月取得了保本收益型理制產(chǎn)品的投資收益53萬元:轉(zhuǎn)讓了其持有的某基金產(chǎn)品。賣出價為106萬元。買入價為85.8萬元。上還金輛均為含增值稅金額。根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列甲公司上述業(yè)務應當確認的銷項稅額的計算列式中正確的是() A、[53+(106-85.8)]x6 甲公司是增值稅一般納稅人。202111月取得了保本收益型理制產(chǎn)品的投資收益53萬元:轉(zhuǎn)讓了其持有的某基金產(chǎn)品。賣出價為106萬元。買入價為85.8萬元。上還金輛均為含增值稅金額。根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列甲公司上述業(yè)務應當確認的銷項稅額的計算列式中正確的是() A、[53+(106-85.8)]x6% B、[53+(106-85.8)]÷(1+6%)X6% C、(53+106)x6% D、(53+106)÷(1+6%)x6%
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2022-04-01
丙公司為增值稅一般納稅人,將本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品用于建造職工食堂(免征增值稅項目)。該批產(chǎn)品的成本為200000元,計稅價格為300000元。增值稅稅率為16%。則丙公司應計人在建工程的金額是( )元。
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2020-07-10
A 母公司所屬有運輸設備X 交給子公司B 運營,日常費用由B 負責支出及維護,收入由A 收取。要簽怎樣的協(xié)議才能合理減少稅負?對外申報時行政部門和稅務部門才能做到相一致?
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2019-07-16
個人的增值稅多少是免征?
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2020-02-21
雙軟企業(yè)增值稅即征即退
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2023-08-09
小規(guī)模企業(yè)取得銷售給個人的收入,個人不需要發(fā)票公司為開票,這未開票的收入未到起征點,但報表未達起征點銷售額無法手填,該填入增值稅報表的小微企業(yè)免稅銷售額?
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2019-10-21
老師我們是人力資源公司,下游業(yè)務是交第3方人力資源公司完成的,有收入有進賬,像這種情況怎么做賬?(是不是差額征稅)
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2025-01-03
企業(yè)是一般納稅人,開了3%的增值稅專票,不適合簡易征收,申報不了增值稅怎么辦?謝謝老師!
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2019-06-03
老師好。我們是酒店行業(yè)。目前還未對外經(jīng)營。平時采購的食材,雞鴨鵝這些我是做到管理費用~業(yè)務招待費對嗎?還是放在:管理費用~低值易耗品~食材。合適呢?
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2021-06-23
清卡失敗,科局端返回錯誤信息,請聯(lián)系局端運維![F50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報或未比對
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2019-12-01
我已經(jīng)匯總上傳成功了,就是遠程清卡失敗,原因是核心征管系統(tǒng)增值稅未申報或未比對
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2022-01-03
老師 您好,旅游服務業(yè)的收入是未開票的,增值稅減征2%怎么入賬呢?比如季度申報含稅收入是1700036.74,不含稅的是1650521.11,未交增值稅是1700036.74/1.03=49515.63 實際增值稅沒有繳納3%的增值稅記入營業(yè)外收入,如果繳納是1%交,還有2%不需要繳納入營業(yè)外收入科目嗎?老師看還有沒跟好的入賬方法?
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2024-12-28
老師 增值稅的有關分錄和處理時間有沒有詳細的處理方法呀
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2020-01-15
公司現(xiàn)在要銷售軟件產(chǎn)品(軟件+硬件結(jié)合的),硬件的一套成本從外采購這個知道的,軟件部分的成本怎么核算呢(公司自己研發(fā)的),前期研發(fā)投入了大量的人力成本,管理分攤及人力成本都知道的,現(xiàn)在需要知道每套產(chǎn)品怎么來定價比較合理?也就固定成本怎么分攤至每套產(chǎn)品里面去呢?
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2023-08-24
房地產(chǎn)開發(fā)公司將開發(fā)商品房,給分公司無租使用,作為酒店管理。開發(fā)公司是否作為視同銷售?需要繳納增值稅嗎?
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2022-06-13
勞務派遣差額征稅 管理費用 能否大于成本?
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2019-03-16
個體戶增加稅種會改變自己的征收方式嘛?稅管員做的時候漏掉了一個有工程服務和建材銷售,做的時候就做了工程服務的核定征收,建材銷售沒做稅種,我現(xiàn)在增加稅種會改變核定征收方式嘛?
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2019-04-18
3、某企業(yè)為增值稅一般納稅人, 增值稅的稅率為17%,農(nóng)產(chǎn)品的扣除率為13%。2017年10月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務 (1)、購進一批材料,取得增值稅專業(yè)發(fā)票注明價款50萬元,取得增值稅專業(yè)發(fā)票注明運費3萬元 (2)、向農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購發(fā)票上注明價款20萬元 (3)、 銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額350.萬元, 另外收取包裝物費3.2萬元 (4)、上月購進的材料因管理不善被盜,該批材料的采購成本為10萬元(進項稅上月已抵扣) 要求:計算企業(yè)當月應繳納的增值稅稅額
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2020-07-02