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丙公司20x1年12月31日購入一棟房屋,以銀行存款支付買價50000000元,增值稅5500000元,合計55500000元,作為管理用房使用,采用年限平均法計提折舊,預(yù)計使用年限為50年,預(yù)計凈殘值為0。20x2年12月31日,該公司將房屋的用途改為出租,并以公允價值模式計量,當(dāng)日的公允價值為48500000元。20x3年,該企業(yè)收取房屋租金1500000元,增值稅165000元;20x3年12月31日,該房屋公允價值為48200000元。20x4年1月10日,該企業(yè)將房屋出售,收取買價47800000元,增值稅5258000元,合計53058000元,存入銀行。根據(jù)以上資料,編輯有關(guān)會計分錄
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2018-06-25
現(xiàn)在湖南水利建設(shè)基金是不是按當(dāng)月的營業(yè)收入計稅,若沒有收入,是不是不用交,我看到文件還寫了一句沒有達到增值稅起征點的也免除?
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2017-08-14
我是百貨超市,原來給我辦的是查賬征收,每月發(fā)票20萬元左右,現(xiàn)在想改定額的話,就是每月不超過8萬免稅,那么超過起征點后稅如何計算增值稅?像現(xiàn)在我這樣一般小納稅人增值稅稅率是多少?改好還是不改好呢?
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2019-03-13
公司因法人變更,在銀行辦理的印鑒變更手續(xù)費進財務(wù)費還是管理/茶
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2017-03-23
金稅盤280的增票我認(rèn)證了,分錄是,借:管理費用172.41 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅27.59 貸:銀行存款280后來我把27.59作了進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄是這樣做嗎:借:管理費用27.59貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出都27.59
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2018-10-13
老師您好!在工業(yè)會計里課時18,業(yè)務(wù)42里購買辦公用品1700元,增值稅289,電腦耗材4800元,增值稅816元,老師都放在管理費用-辦公用品 管理費用-電腦耗材科目里了,他們不應(yīng)該都放在低值易耗品科目里嗎?
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2016-08-19
老師 我們是一個新辦企業(yè) 收到增值稅專用發(fā)票沒認(rèn)證 是以借應(yīng)付賬款 貸銀行存款入賬的 這個月認(rèn)證了 我們是一個新辦企業(yè) 你剛剛說認(rèn)證之后借管理費用等科目 那我是新辦企業(yè) 可以計成待攤費用 開辦費嗎
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2016-12-03
,老師,一般納稅人建筑行業(yè)以前是核定征收,賬就沒怎么做清,都是應(yīng)收,沒有應(yīng)付,資產(chǎn)1億,現(xiàn)在給他查賬征收了,他想把資產(chǎn)減少到五百萬以下享受小薇企業(yè),這有什么辦法?
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2020-04-29
根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定,下列消費品既征收增值稅又征收消費稅的是(?。?A、外貿(mào)公司進口的啤酒 B、卷煙廠用生產(chǎn)出的煙絲連續(xù)生產(chǎn)卷煙 C、汽車廠銷售自產(chǎn)電動汽車 D、珠寶批發(fā)公司批發(fā)外購的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03
,老師增值稅未達起征點,減免的增值稅計入營業(yè)外收入,附加稅還用計提轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?
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2019-04-24
老師好!例如:小規(guī)模納稅企業(yè)本月銷售收入是300元萬,增值稅是3萬元,購入免征稅的稅控盤280元,請問老師,當(dāng)企業(yè)預(yù)提增值稅3萬元的附征稅時是按減掉280元(29720元)計提呢還是按3萬元計提呢
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2020-07-31
請問疫情期間,小規(guī)模營業(yè)收入未達30W,賬務(wù)處理按1%計算不含稅收入及增值稅,申報時(報表仍按3%計算增值稅,出現(xiàn)差額怎么處理?) 如本季度合計賬務(wù)處理免征增值稅64.56,申報時,免稅額70.24,差了5.68 需要調(diào)整嗎?需要的話怎么做分錄?
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2020-04-21
【例3-4】甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,本年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)月初外購貨物一批,支付增值稅進項稅額28萬元,中下旬因企業(yè)經(jīng)營管理不善,造成該批貨物一部分發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì),經(jīng)核實造成1/4損失。 (2)外購的動力燃料支付增值稅進項稅額35萬元,70%用于增值稅應(yīng)稅項目,另30%用于免征增值稅項目。要求:計算該企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進項稅額。
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2022-05-11
小規(guī)模沒超過9萬免征的增值稅做營業(yè)外收入,進而免征的地稅還用做營業(yè)外收入嗎
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2018-07-10
老師!計提房產(chǎn)稅借:營業(yè)外稅金及附加1017.14,貨:應(yīng)交稅費:1017.14,交稅時減半征收508.57。借:應(yīng)交稅費1017.14貨:銀行存款:508.57,營業(yè)外收入:508.17。那營業(yè)外稅金及附加要不要做分錄怎么做求解
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2020-05-18
20X1年12月31日,丙公司購入一棟房屋,以銀行存款支付買 價50000000元,增值稅4500000元,合計54500000元,作為 管理用房使用,采用年限平均法計提折舊,預(yù)計使用年限為50年, 預(yù)計凈殘值為0。20X2年12月31日,該公司將房屋的用途改為出租, 并以公允價值模式計量,當(dāng)日的公允價值為48500000元。20X3年, 該企業(yè)收取房屋租金1500000元,增值稅135000元;20X3年12 月31日,該房屋公允價值為48200000元。20X4年1月10日,該 企業(yè)將房屋出售,收取買價47800000元,增值稅4302000元, 合計52102000元,存入銀行。 要求:根據(jù)以上資料,編制有關(guān)分錄
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2023-01-06
收到租房的專票 借方:管理費用―租金 還要應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅(進項稅額)嗎
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2018-10-30
增值稅專票不是有開票人,復(fù)核,收款嗎?開票寫自己名字,復(fù)核可以寫管理嗎?
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2018-03-15
老師增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不一致,要怎么找個合理的借口
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2021-12-20
去年做了一筆利息收入0.02分,做成了借:銀行存款0.02 貸:管理費用-開辦費-利息收入0.02,今年已經(jīng)跨年,該怎么調(diào)整呢
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2020-03-18
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