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老師,購(gòu)貨方將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還銷(xiāo)貨方,銷(xiāo)貨方重開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票和無(wú)法退還發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄處理為什么是一樣的?能幫我分析一下嗎?
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2020-04-28
老師:像醫(yī)院學(xué)校這些事業(yè)單位增值稅可以抵扣的嗎?他們也可以開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?稅率是多少的?
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2019-09-27
開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票里面的銷(xiāo)售額,是包括專(zhuān)票和普票對(duì)吧
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2019-09-03
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)改增后,辦公室的租金、管理費(fèi)、水電費(fèi)等,如果可開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,哪些可以進(jìn)項(xiàng)抵扣?
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2016-08-18
客戶通過(guò)掃碼企業(yè)微信二維碼進(jìn)賬的能不能給對(duì)方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票?
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2019-12-13
委托加工 對(duì)方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的加工費(fèi)是含稅還是不含稅的價(jià)格?
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2018-11-29
老師,收入22000已確認(rèn),現(xiàn)在開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,怎么做分錄?
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2016-10-22
老師我第一次開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,銷(xiāo)售的是電氣配件和工程材料,想問(wèn)一下點(diǎn)擊清單顯示如下,有17%和13%該選哪個(gè)呢
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2019-07-21
(1)將外購(gòu)素板40%加工成A型實(shí)木地板,當(dāng)月對(duì)外銷(xiāo)售并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明銷(xiāo)售金額40萬(wàn)元、稅額6.8萬(wàn)元。(2)受乙地板廠委托加工一批A型實(shí)木地板,雙方約定由甲廠提供素板,乙廠支付加工費(fèi)。甲廠將剩余的外購(gòu)實(shí)木素板全部投入加工,當(dāng)月將加工完畢的實(shí)木地板交付乙廠,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明收取材料費(fèi)金額30.6萬(wàn)元、加工費(fèi)5萬(wàn)元。問(wèn)題1:該業(yè)務(wù)是否是委托加工問(wèn)題2:該業(yè)務(wù)納稅人是誰(shuí)問(wèn)題3:計(jì)算該業(yè)務(wù)應(yīng)納消費(fèi)稅這個(gè)題目中第一小部分那40%需要交消費(fèi)稅嗎?為什么
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2018-08-13
老師,想請(qǐng)教您個(gè)問(wèn)題。我們?cè)谧鲆粋€(gè)A國(guó)有企業(yè)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),這個(gè)公司從關(guān)聯(lián)公司B國(guó)有企業(yè)領(lǐng)取平時(shí)用的配件。這些配件是B公司從外面單位購(gòu)進(jìn)的,又平價(jià)賣(mài)給了A公司,都開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。這樣平進(jìn)平出可以么? a公司是由B公司出資20%+政府出資80%形成的。兩個(gè)公司領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)聯(lián)。
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2019-07-23
是加油站,有時(shí)加油員給客人把油加錯(cuò)了,然后加油站把客人的車(chē)拿去修車(chē)廠修理,修車(chē)廠給加油站開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,加油站拿到這種幫客人修車(chē)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票能抵扣嗎?
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2019-03-31
老師好,請(qǐng)問(wèn)可以在沒(méi)付款,材料也沒(méi)有購(gòu)進(jìn)的情況下要求供貨方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎,因?yàn)殚L(zhǎng)期有合作關(guān)系。
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2020-06-23
商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)應(yīng)該開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
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2016-01-20
開(kāi)紅字發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票,然后又重新開(kāi)新發(fā)票,在增值稅報(bào)表中需要反應(yīng)嗎?會(huì)計(jì)分錄是不是直接沖紅就行,和錯(cuò)賬紅字更正法一樣是嗎?
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2017-03-09
一月份開(kāi)錯(cuò)一張專(zhuān)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在我們申請(qǐng)了紅字增值稅發(fā)票信息表,已經(jīng)開(kāi)了紅字專(zhuān)票。我這樣操作對(duì)嗎?這個(gè)信息表要給購(gòu)買(mǎi)方嗎?
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2019-05-10
我想問(wèn)下,住宿的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和購(gòu)買(mǎi)電腦的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎
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2019-06-01
我想問(wèn)下,住宿的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和購(gòu)買(mǎi)電腦的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎
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2019-06-01
我想問(wèn)下,住宿的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和購(gòu)買(mǎi)電腦的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎
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2019-05-31
5月份開(kāi)具一張9萬(wàn)多的增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)在8月份突然對(duì)方說(shuō)不收,說(shuō)金額不對(duì),讓我們把張9萬(wàn)的發(fā)票開(kāi)一張紅字發(fā)票沖掉,重新開(kāi)具一張6萬(wàn)多的普通發(fā)票,這個(gè)項(xiàng)目是異地項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)稅款已經(jīng)全部預(yù)交了,現(xiàn)在我們是直接在開(kāi)票系統(tǒng)中開(kāi)具紅字發(fā)票和6萬(wàn)多的普票嗎?那這之間的稅額的差額,怎么抵消呢?(這個(gè)項(xiàng)目之后不再開(kāi)票了)
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2018-08-28
請(qǐng)問(wèn),我公司采購(gòu)的辦公用品開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎
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2016-12-20