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老師你好,現(xiàn)在申報(bào)增值稅不用點(diǎn)扣款,申報(bào)好會(huì)自動(dòng)扣款嗎
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2020-06-15
增值稅不用交是不是印花稅就可以零申報(bào)
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2020-05-19
農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售申報(bào)時(shí)用填增值稅減免明細(xì)表嗎
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2020-01-11
老師,農(nóng)業(yè)公司增值稅不用交,那需要申報(bào)嗎?
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2021-10-05
老師,小規(guī)模增值稅減免稅申報(bào)表用填寫(xiě)嗎
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2022-04-08
6.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的產(chǎn)品適用13%增值稅稅率。6月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備1臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明金額120萬(wàn)元、稅額15.6萬(wàn)元;支付運(yùn)費(fèi)給某交通運(yùn)輸企業(yè),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,列示運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元、稅額0.09萬(wàn)元。 (2)購(gòu)進(jìn)兩間寫(xiě)字樓辦公室,購(gòu)進(jìn)時(shí)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明的稅額20萬(wàn)元。 (3)向A企業(yè)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明銷(xiāo)售額300萬(wàn)元。向B企業(yè)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷(xiāo)售收入226萬(wàn)元。
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2023-04-13
增值稅發(fā)票跨越?jīng)_紅,顧客只退其中一個(gè)商品,紅字通知單也是退的其中一個(gè),但是打出來(lái)的負(fù)數(shù)發(fā)票退的是全部,然后會(huì)計(jì)說(shuō)把負(fù)數(shù)發(fā)票作廢,然后現(xiàn)在該怎么辦喲,求幫助
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2019-05-27
個(gè)體工商戶(hù),沒(méi)有開(kāi)過(guò)增值稅發(fā)票,稅務(wù)發(fā)票該怎么申報(bào)納稅申請(qǐng)
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2019-03-27
無(wú)票銷(xiāo)售已申報(bào)但后期又開(kāi)票,那么開(kāi)票當(dāng)期的增值稅申報(bào)表怎么填
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2019-04-29
老師增值稅專(zhuān)用發(fā)票增量時(shí)是點(diǎn)擊增加還是直接在原有的分?jǐn)?shù)上邊修改?
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2019-11-18
請(qǐng)問(wèn)老師,我2月份開(kāi)的7萬(wàn)多的增值稅普通發(fā)票退回來(lái)了,現(xiàn)在應(yīng)該全部開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎?還是可以分幾個(gè)月沖紅?
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2020-06-19
我們公司5月20日開(kāi)了1張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票給客戶(hù),記賬聯(lián)5月份已記賬,對(duì)方一直未收到發(fā)票聯(lián),老板讓我再開(kāi)一張發(fā)票給客戶(hù),我是要在開(kāi)票系統(tǒng)里開(kāi)個(gè)紅字發(fā)票還是 ?
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2018-06-26
公司2017年1月開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,稅率3%,2019年12月對(duì)方退回重開(kāi),現(xiàn)在可以開(kāi)紅字發(fā)票嗎,紅字發(fā)票稅率按3%開(kāi)嗎?重開(kāi)的發(fā)票又是按3%,還是按現(xiàn)在的稅率重開(kāi)
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2019-12-26
老師,怎么撤銷(xiāo)紅字申請(qǐng)單,
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2019-08-13
麻煩問(wèn)一下紅字申請(qǐng)單有面額限制么?
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2019-11-12
公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度在稅局代開(kāi)了發(fā)票,在填列增值稅申報(bào)按代開(kāi)發(fā)票填上數(shù)字后,本期應(yīng)納稅款和本期預(yù)繳稅款的數(shù)字是自動(dòng)出來(lái)的,但自動(dòng)出來(lái)的本期預(yù)繳稅款大于實(shí)際繳納稅款,從稅局查到的實(shí)際激納稅款與賬上也相符,為什么申報(bào)表自動(dòng)出來(lái)的數(shù)字會(huì)對(duì)不上呢?能用手功調(diào)整嗎?
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2019-04-07
收到一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)票,但是發(fā)票金額大于實(shí)際支付金額,請(qǐng)問(wèn)如何入賬,(不能重開(kāi)和開(kāi)紅字發(fā)票)?我看到鄒老師回答,發(fā)票金額超出部份記入營(yíng)業(yè)外收入,這里有點(diǎn)想不明白,既沒(méi)有收到多余的金額,怎么會(huì)記入營(yíng)業(yè)外收入?如采購(gòu)實(shí)際金額的應(yīng)付款是100,收到發(fā)票金額是120.銀行付款也是按100付款,這個(gè)20元是無(wú)虛有的。只涉及到增值稅會(huì)有多抵扣3.4元,如把16.6記入營(yíng)業(yè)外收入,這16.6并沒(méi)有實(shí)際的收入,記入營(yíng)業(yè)外收入,帳面資金流也不會(huì)平,也無(wú)形的增加了所得稅,請(qǐng)問(wèn)這樣的帳務(wù)處理怎么做合適呢?謝謝!
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2019-02-15
我們是餐飲公司,是無(wú)票收入,沒(méi)有對(duì)外開(kāi)過(guò)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已驗(yàn),新政策不是可以免增值稅嗎,如何填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表中
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2020-06-12
老師好!小規(guī)模申請(qǐng)自開(kāi)專(zhuān)票,發(fā)票種類(lèi)選擇:增值稅專(zhuān)用發(fā)票(中文三聯(lián)無(wú)金額限制版)是嗎?
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2020-06-10
增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,已經(jīng)勾選了,為什么申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有顯示啊
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2019-12-11