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老師,,進口的應(yīng)稅消費品都是要組價計算消費稅嗎
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2020-07-29
這個怎么理解,用外購已稅消費品連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品銷售時,不是不交消費稅嗎,為什么這里還可以扣除外購已交的消費稅?
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2019-10-11
老師您好,請問用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品的委托加工物質(zhì)在加工環(huán)節(jié)支付的消費稅,應(yīng)該怎么寫分錄?
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2019-12-23
應(yīng)稅消費品(木質(zhì)地板)自用,組價的話,有兩種同類商品,售價不一致,是用平均價租還是選高的那個組呢,計算消費稅呢
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2020-06-17
委托加工的應(yīng)稅消費品連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品交的消費稅可以抵扣嗎?
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2019-04-23
我想問一下如果外購應(yīng)稅消費品直接銷售需要繳納消費稅嗎
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2024-12-02
某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年11月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)從農(nóng)戶收購糧食100噸,開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,注明的買價合計30萬元,同時接受運輸服務(wù)取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額0.27萬元。 (2)購買水電等發(fā)生支出5萬元,未取得增值稅專用發(fā)票。 (3)提供20萬元(不含稅)的原材料委托另一企業(yè)加工藥酒2噸,收回時支付不含稅加工費7萬元,取得增值稅專用發(fā)票。 (4)本月銷售糧食白酒20噸,開具普通發(fā)票,取得含增值稅價款180.8萬元。 計算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅和消費稅。
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2020-06-14
甲公司為增值稅一般,納稅人適用的增值稅稅率為13%,原材料采用計劃成本核算,2019年6月1日,原材料-A材料科目借方余額1463萬元,材料成本差異科目貸方余額62.89萬元,存貨跌價準(zhǔn)備-甲產(chǎn)品科目貸方余額35萬元,6月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)2日外購A材料一批取得增值稅專用發(fā)票價款為210萬元,增值稅稅額為27.3萬元,取得運費增值稅專用發(fā)票注明的運費2萬元,增值稅額0.18萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明保險費1萬元,增值稅稅額0.06萬元,以上款項均以銀行存款支付,該材料已驗收入庫,其計劃成本為200萬元 (2)10日,將一批計劃成本為120萬元的A材料發(fā)往乙公司進行加工,支付加工費及輔料費取得增值稅專用發(fā)票注明加工費13.6萬元,增值稅稅額為1.77萬元,乙公司按稅法規(guī)定代扣代繳消費稅32.5萬元,A材料加工后成為B材料,甲公司將收回的B材料用于連續(xù)生產(chǎn)加工應(yīng)稅消費品丁產(chǎn)品 (3)20日,甲公司收回B材料并驗收入庫,其計劃成本為140萬元 (4)25日,生產(chǎn)車間領(lǐng)用A材料一批,其計劃成本為520萬元 (5)30日,庫存商品-甲產(chǎn)品成本為800萬元,預(yù)計 學(xué)堂用戶q82fkx 于
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2020-06-11
2022年12月,增值稅一般納稅人A公司委托B公司將A材料加工成商品 (屬于應(yīng)稅消費品)。1 日,發(fā)出材料實際成本 300 萬元;28 日,以銀行存款支付加工費50萬元,增值稅進項稅額6.5萬元,支付消費稅20萬元;30日,加工完成的商品驗收入庫。 要求(1)計算委托加工物資收回的成本金額 (2)編制收回委托加工物資的分錄
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2023-12-19
老師,我在申報增值稅銷售額點保存時,提示“”尊敬的納稅人,您當(dāng)期開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅貨物或勞務(wù)”發(fā)票信息,但營改增納稅人類型是應(yīng)稅服務(wù),無法繼續(xù)申報。請核實發(fā)票開具情況或前往所屬稅務(wù)機關(guān)修改營改增納稅人類型后再通過電子稅務(wù)局申報,或在大廳前臺申報?!边@個是什么情況呢?
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2023-01-13
平臺上,商家入駐的服務(wù)費 可以開什么類型的發(fā)票? 個人?公司? 普票? 增票?
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2018-11-16
甲公司為增值稅一般,納稅人適用的增值稅稅率為13%,原材料采用計劃成本核算,2019年6月1日,原材料-A材料科目借方余額1463萬元,材料成本差異科目貸方余額62.89萬元,存貨跌價準(zhǔn)備-甲產(chǎn)品科目貸方余額35萬元,6月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)2日外購A材料一批取得增值稅專用發(fā)票價款為210萬元,增值稅稅額為27.3萬元,取得運費增值稅專用發(fā)票注明的運費2萬元,增值稅額0.18萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明保險費1萬元,增值稅稅額0.06萬元,以上款項均以銀行存款支付,該材料已驗收入庫,其計劃成本為200萬元 (2)10日,將一批計劃成本為120萬元的A材料發(fā)往乙公司進行加工,支付加工費及輔料費取得增值稅專用發(fā)票注明加工費13.6萬元,增值稅稅額為1.77萬元,乙公司按稅法規(guī)定代扣代繳消費稅32.5萬元,A材料加工后成為B材料,甲公司將收回的B材料用于連續(xù)生產(chǎn)加工應(yīng)稅消費品丁產(chǎn)品
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2020-06-05
1.計提本月應(yīng)交消費稅5000元,營業(yè)稅500元,城建稅55元。 2.次月銀行扣繳上述消費稅,營業(yè)稅,城建稅款。 3.本月攤銷出租商標(biāo)的成本500元,適用營業(yè)稅率5%。 4.本月出租商標(biāo)收入兩千元,銀行收款。 5.本月企業(yè)出租包裝物收入1170元,其中170元為稅金,銀行收款。 6.銷售c材料500公斤不含增值稅,單價每公斤20元,稅率17%,銀行收款,貨已發(fā)出,開具普通發(fā)票注明。 7.結(jié)轉(zhuǎn)上述銷c材料成本,每公斤成本為11元。 8.2019年8月20日銷售a產(chǎn)品500個給嶺南公司,每個單價40元,總計價稅合計23400元.開出增值稅專用發(fā)票,款項未收。 9.代嶺南公司墊運費1000元,現(xiàn)金支付。 10.銀行收到嶺南公司支付的代墊運費1000元。 11.結(jié)轉(zhuǎn)本月銷a產(chǎn)品成本500件單價25元。 12.2019年9月8日上述8月20日已銷,嶺南公司a產(chǎn)品發(fā)生銷貨退回100個,每個售價40元,開具紅字增值稅專用發(fā)票,貨款未到。 13.貨物已收到,a產(chǎn)品成本單價,每個25元,沖減應(yīng)收賬款。
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2020-06-24
2.B公司將自產(chǎn)的玉石工藝品一批、鉆石首飾一批銷售給C金店,增值稅專用發(fā)票注明銷售額分別為5萬元、20萬元。C金店在本月將其全部銷售給消費者,分別取得含稅銷售額7.02萬元、26.91萬元。經(jīng)審核C金店為從事金銀首飾零售業(yè)務(wù)的納稅人,為增值稅一般納稅人。要求:計算B公司、C金店應(yīng)納的消費稅。
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2023-03-24
2022年3月5日,黛雅公司購進化妝品油性原料一批,當(dāng)天取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款 5萬元;發(fā)生運費8,000元,取得增值稅專用發(fā)票;原材料已驗收入庫,款項已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬付論。點擊【開始任務(wù)】,根據(jù)描述,編制業(yè)務(wù)處理和消費稅計提(如果業(yè)務(wù)涉及消費稅納稅義務(wù))記賬憑證。
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2023-10-09
10日,將一批計劃成本為120萬元的A材料發(fā)往乙公司進行加工,支付加工費及輔料費取得增值稅專用發(fā)票注明加工費13.6萬元,增值稅稅額為1.77萬元,乙公司按稅法規(guī)定代扣代繳消費稅32.5萬元,A材料加工后成為B材料,甲公司將收回的B材料用于連續(xù)生產(chǎn)加工應(yīng)稅消費品丁產(chǎn)品 ,會計分錄怎么寫
3/2003
2021-10-19
"I .長江汽車制造廠欠庫特意輪胎廠200萬元。2020年9月,雙方商量以其生產(chǎn)的20輛小汽車抵債。該款小汽車每輛抵債作價10萬元(不含增值稅),當(dāng)月銷售同款汽年個含增值稅的價格分別是9.8萬元、10.8萬元、11.8萬元。該款小汽車適用的消費稅稅率為5%。 要求:分析長江汽車制造廠應(yīng)如何籌劃才能減少消費稅負擔(dān)。"
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2023-03-24
(一)用于非增值稅應(yīng)稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應(yīng)稅勞務(wù);(四)國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的納稅人自用消費品;(五)第(一)項至第(四)項規(guī)定的貨物的運輸費用和銷售免稅貨物的運輸費用不能抵扣,請問第五條是什么意思,是說一般納稅人取得專票運輸費用不能抵扣嗎?
3/1721
2016-03-29
專業(yè)合作社是生產(chǎn)型還是貿(mào)易型?
1/480
2022-04-30
老師你好!EXCEL保存類型里為什么沒有XLS格式啊?我的軟件是office2016增強版的
3/2304
2021-07-04