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企業(yè)季度盈利,所納所得稅需要計(jì)提嗎?分錄怎么做
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2018-01-14
老師,季度企業(yè)所得稅申報(bào)報(bào)主表中的營業(yè)成本怎么填?含期間費(fèi)用與稅金附加嗎?利潤總額是否是營業(yè)收入一營業(yè)成本?(營業(yè)成本是否是企業(yè)主營成本加期間費(fèi)用再加稅金及附加)
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2017-10-16
老師想問下,2021年第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)繳納稅款了,實(shí)際不需要繳納的,2020年有虧損。這樣我2022年匯算清繳怎么申報(bào)那
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2022-05-11
企業(yè)所得稅計(jì)提,第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)填寫的是全年數(shù)據(jù),應(yīng)繳納4.9萬稅,也是全年的,以前計(jì)提的合理3.6萬,是不是這個(gè)月我只需再計(jì)提4.9-3.6萬,謝謝
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2021-01-05
一季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)營業(yè)成本數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤?需要去更正申報(bào)嗎?
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2020-07-10
公司最近全資購入一個(gè)子公司,季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候是不是要做合并申報(bào)?合并申報(bào)的話要去稅局做什么備案么?
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2017-07-08
老師,去年四季度企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)了,其中里面的資產(chǎn)總額填寫錯(cuò)誤,我申請更正但是提示我修改資產(chǎn)負(fù)債表,可以沒有看到可以更正資產(chǎn)負(fù)債表的頁面,該怎么處理呢
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2020-05-28
老師好!因?yàn)槲覀兺赓~還沒跟上,所以很多數(shù)據(jù)出不來,那我第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)可以按一個(gè)大概的數(shù)據(jù)申報(bào)嗎?
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2020-07-15
季度企業(yè)所得稅申報(bào)問題 老師在填報(bào)第一季度 季初:是指1月的在職人數(shù)及資產(chǎn)總額。季末是指3月在職人數(shù)及資產(chǎn)總額。是嗎? 怎么我點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示時(shí)出現(xiàn)圖片上的提示的?
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2023-04-09
2017年第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)怎么做呢
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2017-07-03
第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)逾期了,還能在網(wǎng)上繼續(xù)申報(bào)嗎?
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2021-04-21
季度企業(yè)所得稅申報(bào)里邊的收入和成本應(yīng)該是這個(gè)季度的收入和成本對吧
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2020-04-23
老師好!我想問問我們企業(yè)所得稅季報(bào),以前月度 年度都虧損,這季度盈利了,我想問問,這個(gè)季度盈利了就要繳納企業(yè)所得稅,能不能這個(gè)季度彌補(bǔ)以前虧損,還是要到匯算清繳的時(shí)候再彌補(bǔ)虧損呢
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2020-03-16
所得稅季報(bào)表里數(shù)是填寫當(dāng)季數(shù)還是累計(jì)數(shù)
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2020-01-08
建筑公司在項(xiàng)目地已預(yù)交企業(yè)所得稅22788.22,比如我三季度應(yīng)納稅所得額在100萬以下,那么22788.22除以5%等于455764.4,是不是說明如果我三季度應(yīng)納稅所得額是455764.4那剛好可以沖減22788.22三季度不用繳稅對嗎?
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2019-08-11
20年二季度和三季度盈利了計(jì)提了所得稅,但是沒有繳納,四季度又虧損了,全年累計(jì)下來是虧損了,那么計(jì)提的所得稅應(yīng)交稅金應(yīng)交所得稅那有需要繳納的余額,這個(gè)賬上應(yīng)該怎么處理
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2021-04-07
老師,公司第一季度是盈利的,報(bào)所得稅申報(bào)繳納了三萬多,第二季度是虧損的,所得稅應(yīng)該是負(fù)的四萬,兩個(gè)季度加起來,實(shí)際是不用繳納所得稅的,但當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候還是,第一季度要申報(bào)繳納,第二季度是虧的稅務(wù)局也不會退款,一直要到年底所得稅匯算清繳再核算嗎,如果后面三個(gè)季度都是虧損的,是不是年底要退所得稅呢?具體這一塊是怎么做的,請?jiān)敿?xì)指點(diǎn),謝謝
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2021-11-11
老師請問申報(bào)季度企業(yè)所得稅一季度季末從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額是相等于 二季度的季初從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額嗎?一樣的嗎
1/1478
2020-07-10
老師麻煩問下,我們公司是北京的小規(guī)模微利企業(yè),7月申報(bào)的第二季度企業(yè)所得稅有點(diǎn)問題:營業(yè)收入按含稅金額填寫了,導(dǎo)致營業(yè)收入多報(bào),但是成本遠(yuǎn)高于收入,所以無論是否正確申報(bào)營業(yè)收入,企業(yè)所得稅金額都為0。我想問下,現(xiàn)在想要更正需要怎么操作?帶著利潤表和空白企業(yè)所得稅申報(bào)表,公章,營業(yè)執(zhí)照等資料去稅務(wù)局現(xiàn)場更正嗎?還是系統(tǒng)內(nèi)的更正端口可以操作?
1/681
2019-08-14
老師你好!上季度要公司要交幾百塊企業(yè)所得稅,我選擇了延遲交。到了這個(gè)月卻交不了了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤那是負(fù)數(shù)了??晌疑霞径绕髽I(yè)所得稅在這個(gè)月怎么交呢
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2021-01-16