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老師,我們單位之前沒有所得稅,11月份的時(shí)候稅務(wù)給做了所得稅的稅種,我們執(zhí)行的是民間非盈利企業(yè)制度,季度怎么提所得稅啊?求解?如果12月31日的數(shù)據(jù)是這個(gè)?我怎么預(yù)提所得稅
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2016-12-26
老師,二季度申報(bào)企業(yè)所得稅,在填寫季初和季末資產(chǎn)總額數(shù)據(jù),需要減去一季度的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)嗎
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2019-07-06
老師好!我想問問我們企業(yè)所得稅季報(bào),以前月度 年度都虧損,這季度盈利了,我想問問,這個(gè)季度盈利了就要繳納企業(yè)所得稅,能不能這個(gè)季度彌補(bǔ)以前虧損,還是要到匯算清繳的時(shí)候再彌補(bǔ)虧損呢
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2020-03-16
企業(yè)季度盈利,所納所得稅需要計(jì)提嗎?分錄怎么做
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2018-01-14
老師,季度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額除了營業(yè)收入還要其他嗎
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2020-04-02
請問老師計(jì)提季度企業(yè)所得稅,要把所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
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2016-11-10
個(gè)體戶的個(gè)人經(jīng)營所得,是不是季度不超9萬免征個(gè)人所得稅
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2019-09-16
老師,做小規(guī)模納稅人計(jì)提季度所得稅,所得稅是用那個(gè)數(shù)來算
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2019-10-31
老師,季度多交的 可以待抵扣的所得稅屬于“遞延所得稅資產(chǎn)”么
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2020-07-13
小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠減按10%征收,第一個(gè)季度屬于優(yōu)惠范圍內(nèi),第二季度不在優(yōu)惠范圍內(nèi)了,應(yīng)納稅所得額超過30萬了,第一季度優(yōu)惠的稅額還用補(bǔ)繳嗎!也就是第一季度少繳的15%還補(bǔ)嗎
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2016-04-21
這個(gè)季度收入大于支出。要交所得稅。但是下個(gè)季度還有支出。最后就不用交稅了??赡苓€要匯算清繳的時(shí)候還要退稅比較麻煩。可以先把下個(gè)季度的支出預(yù)提到這個(gè)季度嗎?不交所得稅
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2018-10-16
公司前三個(gè)季度都是虧損,第四季度才有盈利,但是第四季度沒有費(fèi)用發(fā)票進(jìn)來,凈利潤好幾萬,這個(gè)月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是按第四季度的利潤交還是按全年累計(jì)的利潤交所得稅
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2020-01-03
新員工信息無法報(bào)送, 說是報(bào)送失敗, \"實(shí)名認(rèn)證不通過,請確認(rèn)身份信息填寫是否正確\"
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2019-11-04
老師好;企業(yè)所得稅本季度申報(bào)表里填的季初資產(chǎn)總額是3月資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)的期末余額嗎?季末資產(chǎn)總額是填的6月資產(chǎn)期末余額嗎?
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2019-07-08
老師麻煩問下,我們公司是北京的小規(guī)模微利企業(yè),7月申報(bào)的第二季度企業(yè)所得稅有點(diǎn)問題:營業(yè)收入按含稅金額填寫了,導(dǎo)致營業(yè)收入多報(bào),但是成本遠(yuǎn)高于收入,所以無論是否正確申報(bào)營業(yè)收入,企業(yè)所得稅金額都為0。我想問下,現(xiàn)在想要更正需要怎么操作?帶著利潤表和空白企業(yè)所得稅申報(bào)表,公章,營業(yè)執(zhí)照等資料去稅務(wù)局現(xiàn)場更正嗎?還是系統(tǒng)內(nèi)的更正端口可以操作?
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2019-08-14
企業(yè)所得稅預(yù)報(bào),第一季度減免額為106.17,最后一季度利潤總額減去彌補(bǔ)以前年度虧損406.48后實(shí)際李潤為0,減免為0,那么匯繳清算填減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中,減半征稅數(shù)字填0還是106.17?
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2018-04-02
所得稅季報(bào)表里數(shù)是填寫當(dāng)季數(shù)還是累計(jì)數(shù)
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2020-01-08
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時(shí),是否可以彌補(bǔ)以前年度虧損?
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2021-03-29
老師好 企業(yè)所得稅預(yù)繳是按季度預(yù)繳吧?不是年度吧?
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2024-03-13
老師你好!上季度要公司要交幾百塊企業(yè)所得稅,我選擇了延遲交。到了這個(gè)月卻交不了了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤那是負(fù)數(shù)了??晌疑霞径绕髽I(yè)所得稅在這個(gè)月怎么交呢
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2021-01-16