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老師您好,小規(guī)模納稅人開銷售發(fā)票時(shí),增值稅當(dāng)月不交,季度交,我做分錄時(shí)做成了應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,這個(gè)用改過來嗎?還是繳費(fèi)的時(shí)候也做應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅就可以?
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2019-07-05
老師你好,請問我公司是小規(guī)模企業(yè),季度銷售收入超于30萬元,開出去的普通發(fā)票,入賬時(shí)稅金是入什么科目呢? 當(dāng)支付增值稅時(shí),計(jì)提:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅
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2019-06-26
你好,老師,我公司是小規(guī)模企業(yè),一季度開發(fā)票未超30萬,不用交增值稅,但因?yàn)槭谴_需先交增值稅,稅務(wù)說這部份稅款可以抵以后的增值稅,請問老師會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-04-15
小規(guī)模定期定額個(gè)體戶,上個(gè)季度沒開普票,有代開專票,已繳納54684.46增值稅,增值稅已申報(bào),需補(bǔ)繳0.01增值稅?,F(xiàn)申報(bào)附加稅,應(yīng)稅項(xiàng)填的54684.47,點(diǎn)擊保存時(shí)出現(xiàn)這種提示,該怎么辦
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2019-10-10
總局公告2019第4號(hào)第六條,現(xiàn)行規(guī)定應(yīng)當(dāng)預(yù)繳增值稅小規(guī)模納稅人,月銷售額未超過10萬元,無需預(yù)繳。季銷售額未超過30萬元的增值稅小規(guī)模納稅人,是否需要預(yù)繳增值稅?
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2019-03-11
老師好,去年的增值稅,今年稅務(wù)系統(tǒng)改了發(fā)現(xiàn)多交了增值稅,然后稅務(wù)局就直接做了退稅直接抵扣了今年上季度的增值稅和附加稅還有所得稅。問一下帳務(wù)怎么處理呀
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2019-10-17
我們小規(guī)模納稅人開了普票,當(dāng)時(shí)是做應(yīng)交增值稅的,但季度末的時(shí)候沒我超過30萬,所以這個(gè)增值稅我們是不用交的,就一直掛著一個(gè)應(yīng)交增值稅,這個(gè)是怎么處理呀。
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2020-10-10
老師:假設(shè)小規(guī)模納稅人一季度含稅收入100萬,增值稅1%稅率,應(yīng)交增值稅100/1.01*0.01=0.99萬,原稅率是3%,優(yōu)惠的2%增值稅100/1.01*0.02=1.98萬元,需要計(jì)入營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎
2/2014
2022-04-12
#提問#2019年初結(jié)轉(zhuǎn)過來的時(shí)候未交增值稅為0,1月交了上年4季度的,現(xiàn)在貸方余額總是1月交的那筆錢?怎么填調(diào)?小規(guī)模,之前會(huì)計(jì)把應(yīng)交增值稅做成未交增值稅,怎么改
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2019-11-18
1月不含稅收入22359.09,稅額6707.91,(本月超過10萬,本季度不會(huì)超過30萬)縣城、鎮(zhèn)(增值稅附征)、增值稅地方教育附加、增值稅教育費(fèi)附加這個(gè)可以減免,但是是按月申報(bào)的,如何減免呢?
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2017-02-15
是小規(guī)模 季度申報(bào) 現(xiàn)在國稅局讓提前交點(diǎn)增值稅 幫他們完成任務(wù) (正常的要到7月才交增值稅20萬) 如果現(xiàn)在交增值稅就產(chǎn)生滯納金了 地稅也跟跟著產(chǎn)生滯納金了 是嗎
1/666
2017-06-17
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸:營業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值 (紅字635.72) 貸營業(yè)外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸:營業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值 (紅字635.72) 貸營業(yè)外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
老師,第一季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是按增值稅報(bào)表上的數(shù)7947.28結(jié)轉(zhuǎn)還是按記賬憑證上的數(shù)4627.90結(jié)轉(zhuǎn),我們是小規(guī)模,小微沒有超30萬。增值稅申報(bào)表是3個(gè)點(diǎn),3月份沒有變過來1個(gè)點(diǎn)
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2020-04-13
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸:營業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值 (紅字635.72) 貸營業(yè)外收入(紅字635.72)
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2023-03-14
我是小規(guī)模,季度收入不超過30萬。減免增值稅。我當(dāng)月。,我計(jì)提了營業(yè)稅金及附加。是不起在下月做賬得時(shí)候,需要把營業(yè)稅金及附加和增值稅和增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
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2019-07-03
老師,請問我們是小規(guī)模納稅人,二季度應(yīng)交增值稅是3000元,因沒有達(dá)到30萬,所以是免增值稅的,然后購買稅控盤和服務(wù)費(fèi)480元,可以減免增值稅的,這個(gè)分錄怎么做呢?
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2019-07-09
老師,第一季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是按增值稅報(bào)表上的數(shù)7947.28結(jié)轉(zhuǎn)還是按記賬憑證上的數(shù)4627.90結(jié)轉(zhuǎn),我們是小規(guī)模,小微沒有超30萬。增值稅申報(bào)表是3個(gè)點(diǎn),3月份沒有變過來1個(gè)點(diǎn)
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2020-04-13
老師:假設(shè)小規(guī)模納稅人一季度含稅收入100萬,增值稅1%稅率,應(yīng)交增值稅100/1.01*0.01=0.99萬,原稅率是3%,優(yōu)惠的2%增值稅100/1.01*0.02=1.98萬元,需要計(jì)入營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎
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2023-03-13
現(xiàn)在增值稅的起征點(diǎn)是10萬每月,30萬一個(gè)季度,是不是三個(gè)月合計(jì)不超過30萬即免增值稅?例如我公司一月收入10萬,二月收入12萬,三月收入8萬一樣免征增值稅?
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2019-02-22