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老師,我們是總分支機構(gòu),我現(xiàn)在在報總機構(gòu)的報表,我們資產(chǎn)負債表跟利潤表是匯總申報的,但增值稅是分開申報的,這樣總機構(gòu)利潤表收入跟增值稅申報表收入就不一致了,這樣影響增值稅申報嗎
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2019-07-14
老師,早上好!我公司12月份應(yīng)繳納增值稅20萬這樣,因廠家發(fā)票1月開具未能抵扣,我司也不想繳納那么多增值稅,能否在申報1月增值稅的時候進行抵扣,如果能抵扣在增值稅主表怎么填寫,在哪填寫
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2024-01-10
填報增值稅申報表中,固定資產(chǎn)(不含不動產(chǎn))進項稅額抵扣情況表,當(dāng)期有購進固定資產(chǎn),當(dāng)期申報抵扣的固定資產(chǎn)進項稅額這一項怎么填,當(dāng)前申報抵扣的固定資產(chǎn)進項稅額累計怎么填?
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2017-07-12
增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)序號1-專用設(shè)備及技術(shù)服務(wù)費580元,這張表是什么時候填呢?是需要抵扣的月份再填嗎?
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2018-01-09
請問一下老師,初次購買金稅盤和支付維護費,全額抵扣時,除了在主表23行填寫,還要在附表4和增值稅減免稅申報明細表填寫嗎,謝謝老師
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2019-11-26
公司借款在申報增值稅的時候要填嗎
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2019-10-08
銷售折讓,在那個增值稅的報表上應(yīng)該填在哪兒?現(xiàn)在我的增值稅報表上有個進項稅額轉(zhuǎn)出是不能填寫的
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2017-09-07
增值稅申報,提示附表二 8a<
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2023-04-06
增值稅預(yù)繳款表要怎么申報
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2017-11-08
如果當(dāng)月增值稅申報表上收入,進項稅,銷項稅,報錯了,當(dāng)月報表已經(jīng)上報了。幾個月后自己發(fā)現(xiàn)了錯誤,帳務(wù)上進行了調(diào)帳,并計算出了需要補交的增值稅,1、這筆需要補交的增值稅是單獨上交,還是和這個月應(yīng)交的增值稅合并計算后上交,2、調(diào)帳后調(diào)整出的進項稅額轉(zhuǎn)出,銷項稅額,進項稅額在調(diào)帳當(dāng)月的申報表應(yīng)如何填報,3、計算出需要補交的增值稅在調(diào)帳當(dāng)月的申報表中填在什么地方?
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2016-01-06
您好,有增值稅納稅申報表嗎
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2023-08-30
老師,增值稅申報份數(shù)應(yīng)該填76還是69?
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2020-06-18
增值稅零申報出現(xiàn)這個,是哪里填錯了
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2021-04-02
增值稅稅控系統(tǒng)服務(wù),申報時填在哪里?
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2019-01-08
進項稅加計10%,增值稅申報時要填哪欄?
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2019-11-22
老師,填寫增值稅補充申報表時,提示0052+0053之和等于附表二的第8欄稅額,但是0053欄銷售運費抵扣稅額本來就是勾選認證發(fā)票,其運費專票稅額已經(jīng)自動填列在附表二的第1欄,如若再填寫附表二第8欄次,就會引起第12欄次當(dāng)期申報抵扣進項稅額合計欄數(shù)據(jù)的變動。而且補充申報表的運費抵扣和附表二的第8欄次看起來并沒有任何關(guān)系。請問,我到底應(yīng)該如何填列增值稅補充申報表的0052和0053列呢?
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2019-07-13
老師你好 小規(guī)模企業(yè)季度銷售額不超過30萬 有開過專票 但是在開專票時增值稅和城建稅一起交了 那個附加申報表要怎么填啊 是填0還是填增值稅然后再填減免之類的
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2020-01-12
關(guān)于外貿(mào)企業(yè)增值稅申報表附表二的填寫,本期認證但是暫未申請退稅,本期認證已經(jīng)申請退稅,以及上期認證暫未申請退稅,上期認證已經(jīng)申請退稅、前期申請退稅已到賬,這些稅額到底要分別填在哪一欄?
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2018-12-28
開的普票增值稅農(nóng)產(chǎn)品有進貨,增值稅報稅時這應(yīng)該算進貨吧?增值稅附表二進項稅應(yīng)該要填嗎?沒填怎么辦?
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2020-05-15
如果按照通過稅控機打印出來的增值稅發(fā)票匯總表上的稅額和金額,填報申報表時,于報表上的公式算出來的金額總是查幾毛錢該怎么填報表?
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2016-12-02
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