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你好,我想了解一下季度超過30萬,增值稅納稅申報(bào)表第九欄的免稅銷售額怎么填
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2020-10-05
建安行業(yè)的增值稅申報(bào)表應(yīng)該填在貨物及勞務(wù)還是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)欄目?
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2018-10-20
一般納稅人若本期繳納上月增值稅,有留抵稅額,附加稅納稅申報(bào)表就不用填了嗎
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2019-04-09
老師,一般納稅人剛成立的,零申報(bào),抵扣要確認(rèn)嗎,報(bào)5月增值稅要要填寫那些表格?
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2024-06-03
請問一下。個(gè)體戶季度申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候,紅沖數(shù)學(xué)大于收入數(shù)。應(yīng)該怎么填寫
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2020-07-09
第一個(gè)是 增值稅申報(bào)表主表 8.9.10欄要填免稅銷售額 第二個(gè)是填表說明 假如銷售 價(jià)稅合計(jì)109 申報(bào)時(shí) 免稅收入就要填109 但按你們的分錄 就是把109拆分了 100計(jì)入 主營業(yè)務(wù)收入 免的9元 計(jì)入了營業(yè)外收入 這樣 利潤表 中主營業(yè)務(wù)收入 就與增值稅報(bào)表中的免稅收入不相符了
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2019-06-17
8月應(yīng)交增值稅為:17555.33,可是填增值稅報(bào)表是18168.70,相差-613.37是7月份時(shí)收到廣告費(fèi)發(fā)票未認(rèn)證,本月8月認(rèn)證抵扣的,怎樣填增值稅報(bào)表和賬上應(yīng)交增值稅一致?
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2018-09-11
增值稅申報(bào)表二先填寫其他類的35行還是先填寫第二行?填寫35行后,然后填寫第二行和第三行嗎?還是第二行自動(dòng)生成數(shù)據(jù)?
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2019-04-11
老師,您好,航天維護(hù)費(fèi)填在了表四,也填在了主表23行,申報(bào)時(shí)顯示“增值稅減免稅申報(bào)表:”減稅項(xiàng)目“第1行”合計(jì)“第4列=主表第23行”一般貨物,勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”+即征即退項(xiàng)目列“本月數(shù)”,這是表示還有需要填的表嗎
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2020-05-13
季報(bào)增值稅,一月有筆收入,二三月沒有表填對(duì)不對(duì)這個(gè)表要不要填
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2017-04-10
在外地預(yù)繳增值稅附加稅,企業(yè)所得稅報(bào)稅的時(shí)候主表預(yù)繳哪里是只填增值稅嗎 還是填增值稅和附加稅
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2022-04-13
增值稅報(bào)表已申報(bào)如何修改
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2019-04-02
公司借款在申報(bào)增值稅的時(shí)候要填嗎
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2019-10-08
關(guān)于個(gè)人房屋出租開票事宜;原雙方約定不開票價(jià)23000;現(xiàn)承租人要求出租人開票,開票按不含稅計(jì)算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%;代墊稅額計(jì)入發(fā)票中,請問出租方開多少金額的發(fā)票,凈得23000且代墊稅額能收回;請老師計(jì)算且附計(jì)算過程
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2017-05-17
小規(guī)模納稅人既有服務(wù),也有貨物,服務(wù)占多數(shù),填增值稅申報(bào)表時(shí)全部填在服務(wù)里可以嗎?但是貨物那一欄填不進(jìn)去
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2017-10-01
增值稅申報(bào)主表在哪里打印
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2019-10-15
老師增值稅預(yù)交申報(bào)是表幾?
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2018-11-14
怎么把增值稅申報(bào)表導(dǎo)出來
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2019-03-19
不會(huì)做增值稅減免稅申報(bào)表
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2021-10-06
老師,填寫增值稅補(bǔ)充申報(bào)表時(shí),提示0052+0053之和等于附表二的第8欄稅額,但是0053欄銷售運(yùn)費(fèi)抵扣稅額本來就是勾選認(rèn)證發(fā)票,其運(yùn)費(fèi)專票稅額已經(jīng)自動(dòng)填列在附表二的第1欄,如若再填寫附表二第8欄次,就會(huì)引起第12欄次當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)欄數(shù)據(jù)的變動(dòng)。而且補(bǔ)充申報(bào)表的運(yùn)費(fèi)抵扣和附表二的第8欄次看起來并沒有任何關(guān)系。請問,我到底應(yīng)該如何填列增值稅補(bǔ)充申報(bào)表的0052和0053列呢?
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2019-07-13