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老師請(qǐng)問(wèn)醫(yī)院是免增值稅的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收入在申報(bào)表填在哪里?謝謝(小規(guī)模納稅人)
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2022-01-07
這個(gè)月底出口商品一批,供應(yīng)商說(shuō)只能下個(gè)月開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,那這個(gè)月我公司報(bào)稅是要先交17%的稅嗎?還能申請(qǐng)退稅嗎?
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2018-09-19
一般納稅人每月報(bào)國(guó)稅時(shí)除了填增值稅表還要填什么表北京地區(qū)
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2015-07-29
老師,早上好!我公司12月份應(yīng)繳納增值稅20萬(wàn)這樣,因廠(chǎng)家發(fā)票1月開(kāi)具未能抵扣,我司也不想繳納那么多增值稅,能否在申報(bào)1月增值稅的時(shí)候進(jìn)行抵扣,如果能抵扣在增值稅主表怎么填寫(xiě),在哪填寫(xiě)
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2024-01-10
個(gè)體工商戶(hù)餐飲行業(yè)營(yíng)業(yè)額31萬(wàn),申報(bào)時(shí),申報(bào)了第一個(gè),附列資料一、附列資料二、增值稅減免申報(bào)表用填列數(shù)據(jù)嗎?
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2023-07-18
本期進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),增值稅申報(bào)怎么填?
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2016-08-03
申報(bào)增值稅,航信280元的維護(hù)費(fèi)怎么填?
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2018-07-08
老師開(kāi)了214800發(fā)票如何填寫(xiě) 申報(bào)增值稅
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2022-01-04
往期申報(bào)增值稅報(bào)表在哪看
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2022-03-01
現(xiàn)在申報(bào)增值稅報(bào)表有幾份
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2016-08-11
公司借款在申報(bào)增值稅的時(shí)候要填嗎
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2019-10-08
老師,填寫(xiě)增值稅補(bǔ)充申報(bào)表時(shí),提示0052+0053之和等于附表二的第8欄稅額,但是0053欄銷(xiāo)售運(yùn)費(fèi)抵扣稅額本來(lái)就是勾選認(rèn)證發(fā)票,其運(yùn)費(fèi)專(zhuān)票稅額已經(jīng)自動(dòng)填列在附表二的第1欄,如若再填寫(xiě)附表二第8欄次,就會(huì)引起第12欄次當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)欄數(shù)據(jù)的變動(dòng)。而且補(bǔ)充申報(bào)表的運(yùn)費(fèi)抵扣和附表二的第8欄次看起來(lái)并沒(méi)有任何關(guān)系。請(qǐng)問(wèn),我到底應(yīng)該如何填列增值稅補(bǔ)充申報(bào)表的0052和0053列呢?
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2019-07-13
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)序號(hào)1-專(zhuān)用設(shè)備及技術(shù)服務(wù)費(fèi)580元,這張表是什么時(shí)候填呢?是需要抵扣的月份再填嗎?
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2018-01-09
請(qǐng)問(wèn)一下老師,初次購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)和支付維護(hù)費(fèi),全額抵扣時(shí),除了在主表23行填寫(xiě),還要在附表4和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填寫(xiě)嗎,謝謝老師
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2019-11-26
填報(bào)增值稅申報(bào)表中,固定資產(chǎn)(不含不動(dòng)產(chǎn))進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表,當(dāng)期有購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn),當(dāng)期申報(bào)抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額這一項(xiàng)怎么填,當(dāng)前申報(bào)抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)怎么填?
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2017-07-12
銷(xiāo)售折讓?zhuān)谀莻€(gè)增值稅的報(bào)表上應(yīng)該填在哪兒?現(xiàn)在我的增值稅報(bào)表上有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不能填寫(xiě)的
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2017-09-07
增值稅即征即退企業(yè)申報(bào)表上如果當(dāng)期有超出應(yīng)退增值稅稅額的部分,超出部分是不是也要填到即征即退欄目呢
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2019-01-12
如果是保本理財(cái)繳納增值稅和附加稅,我算到收入中一起繳納嗎?[圖片] 是需要另外在增值稅申報(bào)表上填未開(kāi)票收入嗎
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2022-05-25
老師好,我們是一般納稅人的新公司,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額不用交增值稅,購(gòu)買(mǎi)了稅盤(pán)的440需要先填申報(bào)表嗎?如果填好了表四和減免表,主表23行也要填上嗎
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2020-05-11
個(gè)體戶(hù),因?yàn)橹鞍肽隂](méi)申報(bào),現(xiàn)在轉(zhuǎn)為非正常狀態(tài),正在稅局這邊填寫(xiě)報(bào)表,有增值稅納稅表和通用申報(bào)表,增值稅的我基本之前都填500或者1000,通用的現(xiàn)在有個(gè)人所得稅和城市建設(shè)附加,教育費(fèi)附加,地方教育附加,完全不知道要怎么填。還說(shuō)如果有一張有填數(shù)就要去罰款,原來(lái)增值稅就有填,但是都是未達(dá)起征銷(xiāo)售點(diǎn)的。也是搞不明白了。
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2019-03-18