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個(gè)人轉(zhuǎn)讓公司股份到個(gè)人也有股份的合伙企業(yè)里,需要交個(gè)人所得稅哇?
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2019-05-18
企業(yè)匯算清繳里的從業(yè)人數(shù)平均值如何填,截止到年底在職人數(shù)是13人
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2019-04-18
7.1號(hào)起開發(fā)票企業(yè)的需要填納稅人識(shí)別號(hào),給個(gè)人開就只填個(gè)人名稱嗎?
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2017-06-28
企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)的從業(yè)人數(shù)指的是12月末人數(shù)還是全年平均人
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2018-05-01
一人有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)是上交企業(yè)所得稅還是經(jīng)營個(gè)人所得稅
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2019-02-12
是人力資源公司,想問哈,填企業(yè)所得稅人員的時(shí)候,人員是按什么填寫的
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2019-04-08
企業(yè)工商年檢中從業(yè)人數(shù)是上年度平均人數(shù)還是填報(bào)年末的從業(yè)人數(shù)?
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2019-05-24
有限合伙企業(yè)和普通合伙企業(yè),是否每個(gè)月需要按工資薪資所得給合伙人和雇員申報(bào)個(gè)人所得稅,季度時(shí)給合伙人代扣代繳個(gè)人所得稅,年度再匯算清繳個(gè)人所得稅?
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2019-03-24
老師好,個(gè)人獨(dú)資公司和一人有限責(zé)任公司有什么區(qū)別,個(gè)人獨(dú)資公司是交企業(yè)所得稅還是交個(gè)人經(jīng)營所得個(gè)稅?一人有限責(zé)任公司是交企業(yè)所得稅還是經(jīng)營所得個(gè)稅?
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2019-04-19
老師,建筑公司,平常申報(bào)個(gè)稅就是申報(bào)一個(gè)人,到年底申報(bào)人數(shù)480人,稅局核定該公司是不是小微企業(yè)(其中一條人數(shù)不得超過300人),像上述情形,該公司是不是小微企業(yè)?
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2022-09-03
實(shí)行核定征收的涉稅建筑企業(yè)(包括企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅)已按銷售收入等交納稅款,在后期是否還存在個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅的涉稅風(fēng)險(xiǎn)!
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2018-02-26
關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告申報(bào)表里的企業(yè)內(nèi)部部門信息、企業(yè)高級(jí)管理人員信息以及企業(yè)高級(jí)管理人員信息是必填項(xiàng)嗎?可以不填報(bào)嗎
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2018-05-15
我們執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我們平時(shí)請(qǐng)的臨時(shí)勞務(wù)工人鋪設(shè)管線這些,這種工人的工資怎么入賬呢?是造工資表發(fā)放嗎?那這些人的工資需要早申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
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2018-03-15
以前年度應(yīng)交個(gè)人所得稅出現(xiàn)幾百塊的借方余額,從交接過來就這樣,要怎么調(diào)整呢,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2020-03-23
你好,個(gè)人補(bǔ)繳上年度的企業(yè)年金,企業(yè)已經(jīng)代墊了,因下月不在這個(gè)企業(yè)發(fā)工資了,沒有辦法在工資里逐月補(bǔ)扣,個(gè)人可以直接把轉(zhuǎn)錢給企業(yè)嗎?是否涉及到個(gè)稅問題?
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2019-12-16
老師小規(guī)模是不是交拿的稅金有增值稅及附加和企業(yè)所得稅率對(duì)不?但老板說個(gè)人獨(dú)自企業(yè)不交企業(yè)所得稅率?我公司是有限公司自然人獨(dú)自,到底交不交企業(yè)所得稅稅?
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2018-11-15
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)賣獸藥的,18年1月拿到營業(yè)執(zhí)照后,沒有去稅務(wù)報(bào)到,沒申報(bào)過,啥稅也沒交過。現(xiàn)在讓報(bào)18年企業(yè)年報(bào),報(bào)表中的財(cái)務(wù)信息咋填呀?
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2019-05-15
老師:您好,麻煩告知2021年個(gè)人獨(dú)資企業(yè),企業(yè)經(jīng)營所得稅減免政策及征收比例,謝謝
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2021-10-11
請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)個(gè)稅在哪申報(bào),按季征收增值稅本月是否申報(bào),小微企業(yè)增值稅減免是否不產(chǎn)生附加稅
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2016-12-14
我企業(yè)是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),現(xiàn)在在申報(bào)小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)稅上出了小小的問題 我們公司今年開辦的,3月份開始有開票收入,4月份申報(bào)的時(shí)候,填寫的收入額是3月的不含稅金額,(當(dāng)時(shí)也沒有累計(jì)的問題),5月份申報(bào)4月份的時(shí)候,我填寫的收入是4月份的銷售不含稅金額,而不是累計(jì)的金額(沒有把3月份的算進(jìn)去) 我繳款也繳款成功了 要是我6月申報(bào)的時(shí)候(5月份也有開票的話),填寫的收入金額是3-5月份的累計(jì)數(shù),那個(gè)最后的應(yīng)繳款數(shù)包含了我5月少交的金額嗎?
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2019-05-09