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我公司現(xiàn)在處于連續(xù)幾年虧損狀態(tài),企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候我是按照?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)填的,但是申報(bào)不成功,一直提示我申報(bào)表有異常,請(qǐng)檢查申報(bào)表數(shù)據(jù)與事實(shí)是否相符,我要怎么操作?。?/span>
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2018-05-04
一般納稅人申報(bào)所得稅按9月申報(bào)嗎?
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2024-10-09
求助老師可否幫忙發(fā)一份 個(gè)人所得稅改革后全年累計(jì) 設(shè)置個(gè)稅exclel函數(shù)公式 的工資明細(xì)表。
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2020-05-15
您好,請(qǐng)教下:外地預(yù)繳的個(gè)人所得稅,在利潤(rùn)表有體現(xiàn)嗎
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2019-07-12
A200000 中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類,2018版) 是根據(jù)季度利潤(rùn)表填寫嗎?
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2021-01-12
老師,申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表,所得稅報(bào)表是不是點(diǎn)擊提交就可以了
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2022-01-12
老師:所得稅報(bào)表填報(bào)順序是這樣吧【1.免稅收入、 減免收入、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表~附表一 2.固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表~附表二 3.企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表 4.減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表】
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2018-11-29
老師您好,我發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)做的2月份工資表的應(yīng)付職工薪酬總額有93萬多,但是個(gè)人所得稅申報(bào)薪金收入總額才84萬多,這要怎么去調(diào)整啊
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2019-08-19
異地工程施工的一般納稅人企業(yè)在工程所在地開票,稅務(wù)居然代扣個(gè)人所得稅,像這個(gè)他們稅務(wù)代扣的個(gè)人所得稅能不能在我們公司注冊(cè)地個(gè)人所得稅申報(bào)時(shí)進(jìn)行抵減呢?
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2019-05-07
老師,我們小規(guī)模,1.我一個(gè)季度的憑證可以做一起吧,2.裝定憑證需要付那些報(bào)表,比如 資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,增值稅申報(bào)表,所得稅申報(bào)表,3.銀行回單是去大廳打印還是在網(wǎng)銀上打,
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2022-03-02
“企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表中“按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳”是否得做稅務(wù)行政許可申請(qǐng)?
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2019-03-01
法定代表人及股東申請(qǐng) 個(gè)人所得稅 的退費(fèi),不會(huì)由此引起稅務(wù)對(duì)公司賬務(wù)的關(guān)注吧?
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2022-03-31
老師,麻煩看一下,圖二申報(bào)的企業(yè)所得稅有彌補(bǔ)之前的虧損,這個(gè)填上后直接出來了。圖一是利潤(rùn)表,圖三明細(xì)表全年利潤(rùn)和圖二利潤(rùn)表全年利潤(rùn)差額正好是要交的企業(yè)所得稅1358.91,這個(gè)利潤(rùn)表哪里錯(cuò)了
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2020-07-14
老師,現(xiàn)在年報(bào)時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表申報(bào)錯(cuò)了,可以更改嗎?
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2020-05-12
請(qǐng)問下老師,記賬公司做的所得稅申報(bào)和資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表的數(shù)額不一致,要怎么處理?不一致是正常的做法嗎?
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2022-08-05
老師好!我公司在19年一季度盈利,計(jì)提并上繳了企業(yè)所得稅,四季度盈利,計(jì)提了企業(yè)所得稅,在填報(bào)所得稅申報(bào)表時(shí)19年末的利潤(rùn)彌補(bǔ)了以前年度的虧損,沒有繳稅款,那么我想請(qǐng)教下老師我12月份的的賬務(wù)怎么處理一下
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2020-01-10
季度申報(bào)預(yù)繳所得稅申報(bào)表中營(yíng)業(yè)成本這一欄數(shù)據(jù)是本季度的成本還是從年初截止到6月份的成本呢
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2022-07-05
您好!我填所得稅申報(bào)表,營(yíng)業(yè)成本里面加上前倆個(gè)季度繳納的企業(yè)所得稅嗎?謝謝
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2019-10-07
老師,分公司報(bào)所得稅申報(bào)表利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),為啥還要交企業(yè)所得稅,是啥情況?
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2024-04-15
這個(gè)月所得稅季報(bào),公司有利潤(rùn)比如100萬,會(huì)計(jì)報(bào)表上以前年度可抵扣虧損20萬,是根據(jù)后期審計(jì)結(jié)果調(diào)整了17年12月的報(bào)表,但是所得稅申報(bào)表上去年的可抵扣虧損比如是18萬,沒有再調(diào)整過,這個(gè)月所得稅季報(bào)發(fā)現(xiàn)想按照20萬填,但是不允許,系統(tǒng)不允許比18萬多,該怎么辦呢
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2018-07-10