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老師,請教下最新的稅收優(yōu)惠政策。我們是一般納稅人開的9個點專票。增值稅要交97426.21。請問附加稅是怎么減免的。附加稅我需要交多少錢。
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2022-02-12
個體戶有什么政策
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2017-12-18
電商平臺稅收政策
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2023-02-22
老師,您好,麻煩咨詢一下,個體工商戶今年起享受每個月10萬的增值稅免征額,那么個體經(jīng)營所得也享受10萬的免征額嗎?我與我們的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)的是個體經(jīng)營所得也享受10萬的免征額,但我并沒有看到有個體經(jīng)營所得這一項免稅政策,麻煩您幫我解惑一下,謝謝
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2019-06-03
多選8.下列關(guān)于剩余股利政策和固定股利支付率政策的說法正確的有(A下列關(guān)于剩余股利政策的理論依據(jù)是MM股利無關(guān)理論B.在剩余股利政策下,盡可能用留存收益來滿足資金需求c.固定股利支付率政策體現(xiàn)了多盈多分、少盈少分、無盈不分的股利分配分配。D.從企業(yè)支付能カ的角度看,固定股利支付率政策是穩(wěn)定的股利政策
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2023-03-16
用這個稅收優(yōu)惠政策如何找到金稅盤開發(fā)票所對應(yīng)的免稅項目
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2021-02-02
麻煩問下,公司是一般納稅人,分公司是小規(guī)模,分公司在申報企業(yè)所得稅時不能享受小微企業(yè)減免的優(yōu)惠么?分公司不是法人機(jī)構(gòu),但是實務(wù)中又沒有說合并總公司交企業(yè)所得稅,感覺這塊政策和實際有點不一致呀。
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2021-01-12
老師,您好,想請問下您,我們公司作為小規(guī)模納稅人,今年發(fā)生了300萬的銷售額,剛剛好達(dá)到小微企業(yè)優(yōu)惠政策的標(biāo)準(zhǔn),按照最新的小微企業(yè)優(yōu)惠政策需要交25萬的企業(yè)所得稅,但是領(lǐng)導(dǎo)想節(jié)稅,有沒有什么好的方法可以進(jìn)行稅收籌劃呢?
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2019-09-27
前輩,我想問一下。我們單位是個分公司,總公司是個一般納稅人,享受小微利企業(yè)政策,我們選擇獨立核算,我去辦稅務(wù)登記,他說增值稅附加稅不超過10萬免增。然后不享受優(yōu)惠政策。企業(yè)所得稅匯總繳納,然后我們收入每個月我不超10萬,需要立賬嗎?
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2019-11-18
今年5月 匯算清繳2019年的誤操作加計抵減 所得稅退回5100 7月稅務(wù)局核實不符合政策,補繳所得稅5800和滯納金90 請問這兩筆分錄分別怎么做 用的小規(guī)模會計
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2020-07-31
老師,個體工商戶,查賬征收中的經(jīng)營所得,次年時是需要跟工資薪金所得一起匯算清繳嗎?對于查賬征收的個體有什么優(yōu)惠政策嗎?怎么可以轉(zhuǎn)成核定征收
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2021-12-13
如果企業(yè)后入固定資產(chǎn)成本為600萬,超過稅法規(guī)定500萬允許一次性稅前扣除的政策的話,在計算應(yīng)納稅所得額時,是調(diào)減500萬么?還是怎么計入應(yīng)納稅所得額中?
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2019-08-26
公司符合小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策,申報季度企業(yè)所得稅的時候,是不是應(yīng)該填寫A20102030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表?金額是直接按照利潤總額*15%的值填寫嗎?填寫在第一行?
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2019-04-10
1. 今年新政策,生活服務(wù)業(yè)加計抵減政策,不涉及繳稅的,就不用這個政策, 涉及繳稅就適用于這個政策,是這樣嗎? 2. 如適用,比如銷項100 進(jìn)項50,可以做個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄展示嗎?謝謝!
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2019-04-15
小規(guī)?;緫艏{稅人是按什么時間申報
1/666
2020-12-10
開稅票不走公戶,直接走個人的卡可以嗎
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2022-01-05
2.您單位所屬行業(yè)屬于受疫情影響較大的困難行業(yè);3.受疫情影響較大的困難行業(yè)企業(yè)2020年度發(fā)生的虧損,最長結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長至8年,您單位如果在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時發(fā)生虧損,可通過電子稅務(wù)局提交《適用延長虧損結(jié)轉(zhuǎn)年限政策聲明》,享受虧損結(jié)轉(zhuǎn)年限延長的稅收政策 請問老師這個只是針對2020年的虧損 不是累計的哈
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2021-04-22
單位一次性補償,解除勞動合同的要交個人所得稅嗎
1/702
2018-12-29
老師!您好!請問國稅年報所講的優(yōu)惠政策和享受小微企業(yè)是一碼事嗎?政策全國是一樣的嗎?我是天津的學(xué)員!咱們有沒有教怎么年報的視頻呢!
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2015-03-19
所得稅匯算帳務(wù)處理的問題:4月我們申報上月所得稅,并抵11、12年多繳所得稅40多萬(研發(fā)費加計扣除政策),按抵后余額繳納稅款,我想問:抵減的40萬所得稅是沖減當(dāng)期所得稅,還是進(jìn)"以前年度損益調(diào)整",這項業(yè)務(wù),希望您能給個建議,謝謝了!
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2014-10-12
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