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建行電子商業(yè)承兌匯票怎么簽收
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2022-11-17
7.某企業(yè)4月份職工薪酬的資料如下: (1)簽發(fā)現(xiàn)金支票提取79000元現(xiàn)金,備發(fā)工資。 (2)應(yīng)付工資情況如下:生產(chǎn)工人工資53 000元;生產(chǎn)車間管理人員工資8000元;行政管理人員工資10000元;銷售部門人員工資2 000元;在建工程人員工資6000元。 (3)發(fā)放工資并代扣水電費(fèi)3 000元(生產(chǎn)人員2000元,行管人員1000元)。 (4)按工資總額的14%提取職工福利費(fèi)。 (5)本月職工報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)2000元,以銀行存款支付。要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄。
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2020-05-27
軟件記賬憑證,工資,福利費(fèi),社保,公積金之類的,都需要做兩筆記賬憑證嗎?例:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款如果只做一筆,會有問題嗎?例:借:管理費(fèi)用-工資 貸:銀行存款謝謝!
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2017-08-04
某企業(yè)11月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請編制其會計(jì)分類。(1)從銀行提取現(xiàn)金3000元。 (2)各部門領(lǐng)用原材料,甲產(chǎn)品耗用A材料32000元,B材料28000元,乙產(chǎn)品耗用A材料42000元,B材料36000元,生產(chǎn)車間一般耗用B材料5000元,行政管理部門領(lǐng)用B材料3000元。 (3)用現(xiàn)金支付辦公費(fèi)1000元,其中車間辦公費(fèi)400元 行政管理部門辦公費(fèi)600元。 (4)月末,分配工資:生產(chǎn)工人工資30000元(按工時(shí)分配,甲產(chǎn)品6000工時(shí),乙產(chǎn)品4000工時(shí)),車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資12000元。 (5)月末,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,車間折舊16000元,行正政管理部門折舊10000元。 寫會計(jì)分錄
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2022-12-20
老師超市商城付的木蘭托管公司管理費(fèi)半年60000元怎么記,是記管理費(fèi)用還是營業(yè)費(fèi)用
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2016-01-31
付給商場的合同管理費(fèi)入哪個(gè)科目好呀?
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2021-09-03
老師您好,我想咨詢一下,建筑行業(yè)的人工費(fèi)用能通過什么方法取得增值稅專用發(fā)票進(jìn)行抵扣
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2016-09-05
一個(gè)排水項(xiàng)目工程,已經(jīng)有管理費(fèi)用了,試運(yùn)行費(fèi)用,那么再有鋪底流動(dòng)資金,費(fèi)用重復(fù)了嗎?還有利息資本化的計(jì)算條件及方法
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2019-07-31
、企業(yè)將擁有的房屋無償提供給本單位管理人員使用,下列賬務(wù)處理正確的有( )。 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:累計(jì)折舊 老師,為什么第一個(gè)賬務(wù)處理是錯(cuò)誤的,他們不是能合并嗎?
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2022-02-18
老師,您好!請問支付勞務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理可不可以這樣做?借:管理費(fèi)用/勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬/工資?
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2020-07-01
就剛剛的問題做咨詢,建筑公司的收取的管理費(fèi)才是收入。其他的不記收入,有其他的入賬方式嗎?
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2017-02-11
我想請問一下掛靠單位的事,有個(gè)小項(xiàng)目想掛靠建筑公司,想了解一下稅和管理費(fèi)的情況,掛靠一個(gè)二級建筑公司,一般是幾個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),一萬多平方的廠房
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2019-05-07
老師,建筑業(yè)培訓(xùn)費(fèi)(非學(xué)歷教育)是不是也計(jì)入管理費(fèi)?
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2022-09-20
請教;建筑企業(yè)收掛靠公司管理費(fèi)如何做賬
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2016-08-29
老師好,我們是建筑公司,現(xiàn)在要收取一個(gè)項(xiàng)目的稅金及管理費(fèi),我怎么記科目啊
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2021-08-11
支付給員工補(bǔ)貼,不交個(gè)稅的話,會計(jì)分錄是,管理職工福利費(fèi),貸銀行存款嘛
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2025-03-11
,計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 管理費(fèi)用---社保(個(gè)人)負(fù)數(shù) 管理費(fèi)用--公積金(個(gè)人)負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納稅費(fèi)時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個(gè)人所得稅、應(yīng)付職工薪酬--社保、住房公積金 貸:銀行存款老師,這樣可以嗎?
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2018-05-09
依據(jù)《中央和國家機(jī)關(guān)基層黨組織黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》所列黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目不包括上述內(nèi)容。沒有依據(jù)財(cái)務(wù)是不能報(bào)銷的。
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2022-06-29
發(fā)生管理費(fèi)用福利費(fèi)938.1元,如何記會計(jì)分錄?是否借記管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸記 應(yīng)付職工薪酬 再借記應(yīng)付職工薪酬,貸記銀行存款?
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2018-07-26
借:管理費(fèi)用-工資 90865.5 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實(shí)際支付的工資是89099.7,管理費(fèi)用 90865.5,這個(gè)我想不明白
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2020-05-04
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